采购备品备件的方案
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采购备品备件的方案 篇1
一、项目背景
企业的正常生产运营依赖于各类设备的稳定运行,而备品备件的及时供应对于设备维修和维护至关重要。为了确保企业生产的连续性,降低设备故障对生产的影响,特制定本采购方案。
二、采购目标
1. 保障设备正常运行:确保在设备发生故障时,有充足的备品备件可供使用,以快速修复设备,减少停机时间。
2. 控制采购成本:在满足设备维修需求的前提下,通过合理的采购策略和供应商管理,降低备品备件的采购成本。
3. 提高采购效率:建立高效的采购流程,缩短采购周期,提高备品备件的供应及时性。
三、采购原则
1. 质量可靠:优先选择质量过硬的备品备件,确保其性能符合企业设备的要求,以保障设备维修后的正常运行。
2. 匹配性:所采购的备品备件必须与企业现有设备的型号、规格相匹配,避免因兼容性问题导致的设备故障。
3. 经济性:综合考虑价格、质量、使用寿命等因素,选择性价比高的备品备件和供应商。
四、采购范围及清单确定
1. 设备清查:由设备管理部门对企业内的生产设备、辅助设备等进行全面清查,包括设备的名称、型号、数量、购置时间、运行状况等信息。
2. 易损件分析:根据设备的使用说明书、维修记录以及设备管理人员的经验,分析各类设备的易损部件和可能出现故障的部位,确定需要采购的备品备件种类。
3. 清单编制:制定详细的备品备件采购清单,内容包括备品备件名称、规格型号、适用设备、预计采购数量、安全库存水平等信息。
五、采购方式
1. 集中采购:对于通用性强、用量大的备品备件,如螺丝、螺母、密封件等,采取集中采购的方式。通过招标、询价等方式选择优质供应商,签订长期供应合同,以获得批量采购的价格优势。
2. 分散采购:对于专业性强、使用频率低且价值较高的备品备件,如特定型号的传感器、控制器等,根据设备维修的实际需求进行分散采购。可以选择直接向设备原厂或其授权代理商采购,以确保备件的质量和匹配性。
3. 应急采购:针对突发设备故障所需的紧急备品备件,建立应急采购机制。在紧急情况下,可简化采购流程,优先选择能够快速供货的供应商,确保设备能够及时修复。事后再完善相关采购手续,并对采购过程进行评估和总结。
六、供应商选择
1. 供应商调研:通过网络搜索、行业展会、同行推荐等途径,收集潜在供应商的信息,包括其经营范围、产品质量、价格水平、交货能力、售后服务等方面。
2. 资质审核:对潜在供应商进行资质审核,检查其营业执照、生产许可证、质量体系认证等相关证件,确保其具备合法经营资格和生产能力。
3. 实地考察:对于重点供应商,安排实地考察,了解其生产工艺、质量控制措施、仓库管理等情况,进一步评估其供应能力和产品质量。
4. 供应商评价:建立供应商评价体系,从产品质量、价格、交货期、售后服务等方面对供应商进行定期评价。根据评价结果,选择优质供应商建立长期合作关系,并淘汰不合格的供应商。
七、采购流程
1. 需求提出:设备使用部门或维修部门根据设备故障情况或预防性维护计划,填写备品备件采购申请单,注明所需备品备件的名称、型号、数量、需求时间等信息,并提交给采购部门。
2. 采购审批:采购部门对采购申请单进行审核,根据采购清单、库存情况、预算安排等因素,确定是否批准采购申请。对于金额较大或特殊的采购申请,需报上级领导审批。
3. 采购执行:根据审批结果,选择合适的采购方式和供应商进行采购。采购人员与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务,包括产品规格、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款。在采购过程中,采购人员要及时跟踪采购进度,确保供应商按时交货。
4. 验收入库:备品备件到货后,由仓库管理人员和质量检验人员共同进行验收。验收内容包括备品备件的外观、数量、规格型号、质量证明文件等是否符合采购合同的要求。对于验收不合格的备品备件,要及时与供应商联系,协商退货、换货或补货等事宜。验收合格的.备品备件办理入库手续,更新库存信息。
八、库存管理
1. 仓库规划:合理规划备品备件仓库,根据备品备件的类别、型号、用途等因素进行分区存放,设置明显的标识,便于查找和管理。同时,要确保仓库环境干燥、通风良好,符合备品备件的存储要求。
2. 库存盘点:建立定期库存盘点制度,每月或每季度对备品备件库存进行盘点,核对库存数量与账目是否一致,检查备品备件的质量状况。对于盘点中发现的问题,如账实不符、备品备件损坏等,要及时查明原因,并采取相应的措施进行处理。
3. 安全库存管理:根据设备的运行状况、备品备件的采购周期、使用频率等因素,为每种备品备件设定安全库存水平。当库存数量低于安全库存时,系统自动发出预警信号,提醒采购部门及时补货,以确保备品备件的供应不间断。
九、成本控制与预算管理
1. 成本分析:对备品备件的采购成本进行分析,包括采购价格、运输费用、仓储费用等,找出成本控制的关键点。
2. 预算编制:根据企业设备的维修计划和备品备件的采购清单,结合市场价格情况,编制备品备件采购预算。预算应明确各项备品备件的采购金额、采购时间、资金来源等信息,并纳入企业的整体预算管理体系。
3. 预算执行与监控:在采购过程中,严格按照预算安排进行采购,控制采购成本。采购部门定期对预算执行情况进行分析和监控,及时发现并解决预算执行过程中的问题,如预算超支、采购进度滞后等。如因特殊情况需要调整预算,应按照企业预算调整的相关规定办理审批手续。
十、售后服务与质量跟踪
1. 售后服务要求:在采购合同中明确供应商的售后服务条款,包括产品质保期、维修服务响应时间、技术支持等内容。要求供应商在质保期内对出现质量问题的备品备件免费更换或维修,并提供必要的技术支持。
2. 质量跟踪:建立备品备件质量跟踪机制,对采购的备品备件在使用过程中的性能表现、可靠性、耐用性等方面进行跟踪记录。定期收集设备使用部门和维修部门的反馈意见,对于质量问题较多的备品备件或供应商,要及时采取措施,如与供应商协商改进、更换供应商等,以确保备品备件的质量符合企业设备的要求。
采购备品备件的方案 篇2
学校人事处申请为20xx年引进博士及培养博士配备办公家具、设备,发展规划处申请购置办公设备,资产管理处根据使用部门要求和采购预算制定本采购方案,具体如下:
1、本次办公设备采购分两部分进行
(1)家具类:
本次需采购家具有办公桌椅一套、书柜一个,拟以续标方式在学校20xx年上半年办公家具采购项目的供货商处进行采购。
(2)电子设备类:
因本次采购的电子设备数量不多、金额较小且配置时间要求紧,所有设备标准统一、货源充足且价格变化幅度小,因此拟采用询价采购方式进行购买。
2、成立学校专项采购工作小组
组长:吴孝
组员:赵炜陆建华金周宏魏金和
纪律监督:田晓勇
3、编制询价书
(1)编制询价书
资产管理处根据设备使用单位采购要求和项目特点编制询价书。询价书主要应包括以下内容:
①询价公告;
②采购项目要求;
③报价单位须知;
④报价文件格式。
(2)询价书确认
询价书编制完成后,送申购单位审核确认,申购单位负责人签字并加盖公章。
4、邀请供应商
按照询价书确定的供应商资格条件和邀请方式,采取有限邀请方式。邀请历史上和学校有合作关系,信誉度良好的相关供应商前来参与报价。
电子设备拟邀请商家名单如下:宁夏西部人科贸有限公司、银川嘉翔电气有限公司、固原恒远电脑销售有限责任公司。
5、询价响应文件报送截止时间
20xx年11月21日(星期三)下午15:00 。
6、评标原则
在采购项目的技术质量和服务质量相等的情况下,选择报价最低的`供应商。
7、询价及评价步骤
(1)采购工作小组在询价截至后及时进行评标。
(2)采购工作小组按照评标原则审阅报价文件、进行综合评标
确定成交供应商,在媒体上发布公告后,向成交供应商签发询价结果通知书(成交通知书),并将评价结果通知所有参与报价的供应商。
8、合同签订、验收、档案整理等均按宁夏师范学院有关规定执行。
9、公开报价时间
20xx年11月22日10时;
10、公开报价地点
宁夏师范学院管理服务中心531办公室。
采购备品备件的方案 篇3
一、总则
第一条:为了缩短计划检修和处理突发事故的设备停修时间,提高设备的完好率和利用率,经济的贮备备件,为公司降低维修成本,减少流动资金占用,加强备件管理而制定本制度。
第二条:备件管理的基本任务是:以最经济的办法,科学地、合理地储备备件,组织好计划、采购生产、保管等环节的工作,满足维修需要,保证设备的正常运转。
二、备品备件的范围和管理分工
第四条:凡是为保持和恢复设备良好状态和工作性能所需的零、部件、备品都视为备件。
第五条:为了便于设备部和供应部明确分工和管理职责,备品备件按下述原则划分:
1、设备部备品备件管理范围:
①水泥生产专业机械备件。
②水泥生产通用设备备品备件。
③本公司机修、电修生产加工的自制备件。
④需向设备生产厂加工订货的备品备件,外协加工技术专业性强的备品备件。
⑤毛坯、半成品类备品备件。
⑥小型设备、备品备件。
⑦复杂、价高的电器备件。
2、供应部备品备件管理范围:
①属于低质易耗品类的备件;
②大部份标准件,如轴承、紧固件等;
③以材料状态贮备的备品备件;
④以工具类贮备的备品备件;
⑤从商业系统渠道采购的大部份备品备件;
⑥部分工矿备品备件。
第六条:备品备件的分管应按它的细目具体划分。设备部负责提供备品备件的总目录。供应部按此将分管备品备件列入公司物目录。
当发生增添设备、变更设备、报废设备时,设备部应在一个月期限内通知供应部,以免造成脱供或积压浪费。备品备件目录、物目录在每年年底统一修改一
第七条:供应部的供应业务应参照本制度规定的有关内容自行制定管理办法。
三、备品备件计划设备部部分
第八条:为了保证及时供应和合理贮备,实行全面计划管理,备件计划编制实行年度计划和月度计划相结合。
采购备品备件的方案 篇4
针对本工程,我们将抽调经验丰富、责任心强的业务骨干组建xx信息化工程物资保障部,作为公司物资管理部的派出机构,负责本工程的物资专业管理工作,下设三个组:材料管理组、设备管理组和周转性材料管理组。针对本工程,我们把材料、设备管理纳入MIS系统。我们已制定详细的材料质量控制计划和设备管理办法,并做到表格化、操作电子化。具体方案如下:
1、物料仓管员岗位职责
负责对工地工具、材料、设备的码放,对出入库物资进行账薄登记,做到账物相符。注意标识、储存和防护(防潮、防鼠、防盗、防损坏)。施工中一时不能用完的材料设备可退库或在库房另保存,做好记录。发现不合格产品分开存放,及时上报或退回公司库存。负责工具领用、更换、损耗、损坏产品退换的`手续,及时向供应部要求补货。
2、材料、设备采购的质量认证制度
采购验证制度:通过对影响采购质量的关键环节实施控制,确保采购物资符合质量标准要求。首先建立供应商档案,包括:所代物资的资质证明、合格证、检验试验报告、价格、功能、质量等有关资料并进行综合分析,分类建立供应商信息档案。选择合格的供应商。其次对物资的验证、保管、发放要加以控:验收人员在验收时发现物资质量与要求不符,数量有误,品种、规格不对,技术资料以及手续不全,要认真填写《物资验收记录》,并作好标识妥善保管及时通知采购人员。经验收不合格品,验收人员及时与采购人员联系,将不合格品隔离,执行《不合格品的控制工作程序》。
3、采购物资供应运输质量控制制度
根据设计要求和施工组织设计的规定,按质、按时、按期采购材料设备,保障按质、按量、按时供应到施工现场。做到材料、设备质量证明文件的收集,并保证真实、齐全、完整与工程施工同步。产品采购质量原则是质量第一,质量优先。不合格材料和设备,三无产品不进入现场,证随货走,货证同步,选择合格可靠的供货单位,进货的质量记录及质量证明或试验报告,包括:产品证明书、质量标准、产品鉴定报告及出厂检验合格证书、质量保证文件等。设备进场时要提供三套保证文件(一套正本、两套副本)。三无产品不准备采购,不准进场。各系统主机、分机入场前要进行模拟调试,特别是新软件、新设备。非标设备合同中可能没有具体要求,但是保证美观及可靠,未经检查不准运到工地安装。要求防火的材料如导线、电缆、接线盒等除前面的要求外,要有防火材料销售许可证和消防主管部门颁发的消防产品生产许可证。
4、建立产品标识和可追溯性制度
制度标识方法和可追溯性控制,对产品或服务进行标识和记录,用户对不满意的产品或服务投诉时可进行追溯。在有追溯要求时,合同中应明确规定可追溯的范围,并由项目经理指导进行标识,物殊部位应重点加以标识。在施工、安装和交付的过程中,如有标识移动情况,应按程序文件《产品标识和可追溯性工作程序》规定的方法,手续进行标识的移置并更正记录。
5、物资器械准备
材料、构(配)件、订制品、机具和设备是保证施工顺利进行的.物资基础,这些物资的准备工作必须在工程开工之前完成。根据各种物资的需要量计划,分别落实货源,安排运输和储备,使其满足连续施工的要求。物资准备工作主要包括建筑材料的准备;构(配)件和制品的加工准备,建筑安装机具的准备和生产工艺设备的准备。
6、施工材料准备
主要是根据施工预算进行人析,按照施工进度计划要求,按材料名称、规格、使用时间、材料储备额和消耗定额进行汇总,编制出材料需要量计划,为施工备料、确定仓库、场地堆放所需的面积的组织运输等提供依据,必要时搭建临时仓库。
7、工程材料、设备的运输
弱电工程材料设备不多,技术含量高,安装、调试要求严格。运输不当容易造成设备表面刮花,严重的损毁。在本施工过程中我们分为远程远送和现场运输两部分进行管理。
(1)材料、机具远程运送
材料(管、槽、线)将根据本工程的进度,工程需求量及工地仓库面积的大小,采用一次性、分批由厂家或供应商点对点地在工地仓库交货。尽量避免多重周转引起的破损、划花、错漏和运输成本的增加。
生产工具和生产设备由供应部统一集中、清点,工程部逐一检查型号和核对数量打包装车送货,如数量多或路途远则请信誉好的搬家公司负责运送。
(2)系统设备和机柜的远程运送
大件设备如:机柜、设备模块箱等,凡涉及美观和有特别安装要求的、特殊用途的、专业性强的,由厂家或供应商点对点送货。在生产现场(即建设单位使用现场)待条件成熟时,由专业人员就位安装。最大限度地保证设备的完整性、资料设备附件的齐整、外型美观、开箱报验等工程手续的齐备,以一时的疏忽大意得到最快的纠正和补救。
(3)材料、设备的现场运输
在土建未退场时货物尽量走垂直货梯。当工程进入二次装修没有笼梯时,则走楼梯。如甲方允许使用客梯时,先用5公分厚夹板敷贴牢固保护好内装饰面后方进行使用。对长度超过三米以上或宽度大于楼梯四分三以上的物体,宜用两人抬杠运输。当运输过程有可能令墙体和材料、设备表面花损的还需用毛毯包裹后方可进行。
目前,我们已对弱电设备材料的资源情况进行了充分详细的调研,基本掌握了各系统设备和材料的市场行情,评价确认了一批物资分承包方。具体采购时,我们将严格执行采购计划单,重要物资需报业主审批后进行采购。我们将依据《进货检验计划》进行进货检验,并填写进货检验记录;需复检的我们将邀请监理共同取样送检,验收合格后入库。对重要物资,我们将做详细的质量跟踪。实现物资质量从采购、检验、保管到发放全过程的有效控制。
本工程设备管理的重点是设备的领用及安装前的临时保管。我们严格执行随用随领的原则,少量不能即时安装的设备按《电力基本建设火电设备维护保管规程》进行保管。我们将预先提交总的设备交货计划,每月提交月度设备需用计划,以便合理安排设备到场,减轻业主资金占用及现场设备保管的压力。一般情况下,我们将提前3天提交设备领用计划,经业主审批后报设备保管单位,以便其统一安排设备发放。专用工具、备品备件、设备挪用及资料的借用,我们严格按业主要求的程序办理。重要设备开箱验收时,我们将安排专业技术人员参加验收。
采购备品备件的方案 篇5
1目的
为了规范备品备件计划的申报审核程序、合同管理、质量跟踪验收管理以及库存收发管理、业务票据管理等工作,明确各单位在备品备件管理工作中的职责。
2适用范围
本制度适用于许昌矿业公司所有生产设备备品备件的管理。
3职责
3.1供应部
3.1.1供应部全面负责备品备件采购计划分配、执行和落实,负责备品备件的订购、催货、办理入库手续以及备件资金的结算工作;
3.1.2供应部收到各单位转过来的备件采购计划后应认真核对和审查,确保计划的各项数据正确无误,关健重要备件应通知使用单位和设备部门工程技术人员参加制造厂家的决定和技术协议签订;
3.1.3对非标件和加工件、新增件的图纸进行审核,对无人签字的图纸应拒绝受理,对有问题的图纸应及时向使用单位和设备部门反馈,问题解决后确认正确无误方可定货;
3.1.4采购计划应保证合同书写正确全面无差错,订回的备件应能分辨使用单位和所安装的设备名称以及规格型号等,并向备件库书面交接清楚;
3.1.5供应部备件仓库负责入库备件的验收、存储和发放的实施,各单位的备件仓库管理在业务上必须接受设备部门备件计划科的指导;
3.1.6供应部应保证供货周期,确保不因无备件而影响检修和生产,对一些数量多、金额大的备件可实行一次订货,分批分期交货入库,分期结算;
3.1.7供应部负责在备件回来后及时通知使用单位的计划员,关健重要备件应通知使用单位和设备部门技术人员共同验收;
3.1.8质保金的结算必须在质保期满后由制造厂家提出申请,使用单位负责人、设备科负责人签字及公司设备管理部门设备部门的签字确认质量合格方可结算质保金。
3.2各工段设备科
3.2.1各工段设备科备件计划员应认真审核各工段上报的备件计划,确保所有技术参数、数量等无差错,同时对非标件、加工件提供与实物一致的正式图纸一式三份,图纸应有两人以上签字,无人签字确认的将拒绝受理;
3.2.2备件计划需要各工段设备科科长核对签字认可,特殊备件、大型备件应有公司主管领导审批同意的报告方可申报计划;
3.2.3各工段进行技术进步、技术改造所需要新的设备和备件必须有专业工程师和设
许昌矿业有限公司设备备品备件管理规定XC/Z-DS-01质量管理体系三级文件第2页共5页备科科长审核并签字的方案或图纸,有公司主管领导批准的专题报告方可申报计划;
3.2.4申报计划前应到相关的备件库做好备件库存的确认工作;
3.2.5严格按照备件申报计划时间,每月第一周和第三周申报;每季度未月即三、六、九、十二月的第一周申报下度的季度计划,凡是供货和加工周期在三个月以上的备件均应在季度计划中申报;每年六、十二月的第一周应申报下半年备件计划,凡是供货和加工周期在六个月以上的备件均应在半年计划中申报;
3.2.6季度计划、半年计划中的供货制造周期在三个月和六个月以上的备件需要量一次性申报并注明分期分批进货的数量和日期;
3.2.7备件入库后,所报计划单位应及时将备件按所报数量出库;
3.2.8接到供应部的通知后,按时派技术人员参加关键重要备件的制造厂家的决定和技术协议的签订,参加其入库前的质量验收工作。
3.2.9在备件更换使用过程中,及时记录登记入《备品备件更换台帐》,在每月月将本月备品备件更换情况及时上报动力设备部门,以便掌握备件消耗情况。
3.3动力设备部门
3.3.1设备部门备件计划科收到各单位申报的备件计划后先把计划交机动科初审并签字再由备件计划科进行认真核对和审查,确保计划的各项数据无差错;
3.3.2对新申报的非标件和加工件的图纸进行全面初审,若有问题及时与申报单位联系解决,对于无人签字确认的图纸拒绝受理;
3.3.3对新审核的计划确保正确后签字留一份备查催货,其余的按时转交供应部;3.3.4设备部门配合使用单位对外协加工的备品备件与设备进行验收,供应部选择3-5家综合实力较强、信誉较好的机械加工企业由设备部门考察后判断能否满足我们加工件的制作的要求,然后建立长期业务合作伙伴;
3.3.5接到供应部的通知后,按时派技术人员参加关键重要备件的制造厂家的决定和技术协议的签订,参加其入库前的质量验收工作。
3.4.档案室配合对固定资产进行资料验收,负责做好固定资产的'随机资料的归档工作。
3.5财务部负责对发票的审核、票据结算及付款工作。4管理内容
4.1采购计划业务管理
4.1.1各单位应将领导审批好的采购计划及时报送供应部。
4.1.2供应部在接到采购计划后,及时按物资类别和轻重缓急进行采购。
4.1.3采购必须按批准的采购计划采购,不得超计划和无计划采购。供应员对收到的
许昌矿业有限公司设备备品备件管理规定XC/Z-DS-01质量管理体系三级文件第3页共5页采购计划进行仔细核对,如发现备件名称、型号规格、材质等有错误或差错的,必须及时反馈使用单位和设备部门给予纠正。
4.1.4根据招标结果签订采购合同,在合同和入库验收单填写备件编码、备件名称及型号。
4.1.5每月月底前做好采购计划完成实绩统计,每月未完成的采购计划必须列出清单,作为下月重点解决,同时向使用单位和设备部门反馈信息。
4.1.6按合同供货期未交货的项目每月底向使用单位和设备部门书面反馈。4.2合同管理
4.2.1在对外经济业务活动中,均应按《合同法》的要求和规定订立采购合同,供应员在谈判时认真洽谈具体的合同条款,合同中必须有关于质量要求的条款,然后报部门主管及各级领导审批。
4.2.2供应员与中标或直接审批的单位签订合同,做到物资名称、质量标准、价格、包装方式、运输方式、费用承担、交货期限、合同承诺等都有明确的说明,并在合同上注明招标或直批。
4.2.3供应员在与厂家签订合同后要给各厂设备科说明供货日期,严格按时间供货。如有延期交货应及时向申报单位和设备部门反馈信息。
4.2.4制造周期在三个月和六个月以上的备件订货时应一次订货,并注明分期分批交货,财务结算也分期进行,以减少资金积压。
4.3备件验收
4.3.1对五金、电气仪表设备、机械标准件和备品备件类等物资到货后,仓库按《物资验收管理制度》进行验收,确认所购物数量、型号、质量无异议,在入库单上签名并填写实收数量,交仓库领导进行计划复核和验收复核,各库将入库单返回供应部。
4.3.2各单位A类设备重要的外协件和修复件由该单位设备科、设备部门共同筛选确认修复厂家,修复方案由各使用单位和设备科制定,设备部门审核,外协和修复件质量验收由供应部组织使用单位的车间、设备科、设备部门共同完成验收工作;对一般的外协和修复件由各厂自行验收,但各使用单位必须对修复和加工件进行登记,并将使用单位自己完成的修复件作为每月设备总结的一项内容,所有外协和修复件的费用结算必须有设备部门的签字,否则财务部不予支付。
4.3.3使用后方可验收的备件(含外协修理和技改项目),由使用单位确认验收时间并通知供应部,由供应部组织设备部门和使用单位等相关单位到现场验收。
4.3.4提供给供方的重要图纸要有交接回收记录,在物资验收时及时收回图纸。4.4备件质量跟踪
许昌矿业有限公司设备备品备件管理规定XC/Z-DS-01质量管理体系三级文件第4页共5页4.4.1供应部签订合同时,备件加工件在技术要求不详细时必须签订技术协议,重要、关健的备品备件加工制造必须签订技术协议,同时应选择有较好质量保证能力和加工能力的厂家,制造厂家的决定和技术协议的签订应通知使用单位、设备部门参加。
4.4.2重要设备及备件在加工制造过程中由供应部组织使用单位、设备部门参与到生产厂家进行制造过程中的监制。
4.4.3备品备件的入库验收
验收人员的责任划分:(1)使用单位验收人员负责备件的几何尺寸、技术参数、安装连接尺寸是否与设备配套等验收,必须达到能够装配使用的效果。(2)设备部门验收人员的责任:备件的外观是否平整光滑,对照合同数量、重量等是否相符,提供的资料是否齐全等。(3)库房人员在验收过程中,可对质量或数量提出异议,在验质单上注明,同时在验收单上明确写出。
4.4.4使用过程中的质量跟踪
各使用单位对需要在使用过程中才能确认质量的备件在使用过程中将符合标准要求的跟踪资料交供应部,对不符合标准要求的跟踪资料及时交设备部门,并通知供应部。
4.4.5使用单位每月底上报由设备部门编制下发的《备件质量信息反馈表》,将有关备件质量信息反馈到设备部门,由使用单位负责人和设备科负责人签字认可,由设备部门反馈给供应部处理。
5检查与考核标准
5.1本规定由设备部门提供数据,综合管理部按经济责任制考核。
5.2考核标准(各工段考核设备绩效分、各部门考核月度绩效分)
5.2.1备件计划不能与其它材料、工具混报,发现一次,扣1分。(考核单位:设备部门)
5.2.2追补计划每月超过一次的,每次扣1分。(考核单位:设备部门)
5.2.3出现重复采购计划每项扣2分。(考核单位:设备部门)
5.2.4对备件所报单位不按计划领用,造成库存积压的,每次考核2分。(考核单位:设备部门)
5.2.5分配采购计划未及时分配的,扣1分。(考核单位:设备部门)
5.2.6备件到货后没有及时通知使用单位的,每次扣1分。(考核单位:设备部门)5.2.7接收到的采购计划,发现有错误而未落实纠正的,扣1分。(考核单位:设备部门)
5.2.8对没有按要求填写合同和验收单而造成入库困难及错误的,每次扣1分。(考核单位:设备部门)
许昌矿业有限公司设备备品备件管理规定XC/Z-DS-01质量管理体系三级文件第5页共5页5.2.9各库房每周星期日下班前将前一星期的备件收、发明细(包括备件代码、备件名称、规格型号、供货单位、领用单位),以及发放后库存为零的备件用OA发到设备部门,不能按时提供每次扣1分,漏报者每项扣0.2分。(考核单位:设备部门)
5.2.10各种备件按规定摆放和保管,因保管库存不善造成备件损坏或影响使用,每发生一次扣1-2分,因保管不善发生备件丢失,每发生一次扣2分。(考核单位:设备部门)
5.2.11因工作责任心不强,造成超计划或无计划采购的,责任人负责退回处理的,视情节轻重,扣1-3分。(考核单位:设备部门)
5.2.12月度采购计划没有及时落实,采购备件没有及时到厂而影响生产的,扣3分。(考核单位:设备部门)
5.2.13因工作粗心,转抄计划差错,购回的物资由责任人负责调换或退回,未造成损失的,扣1分;如无法调换或退货,造成压库的,视金额大小,扣责任人2-5分,情节严重的加倍考核。(考核单位:设备部门)
5.2.14物资入厂,与仓库交接手续不全的,扣责任人2分。(考核单位:设备部门)
5.2.15标准备件因备件质量而影响生产检修的,每发生一次扣供应责任人2分;非标备件因备件质量影响生产的,对使用单位扣1-2分;对设备部门验收责任人扣0.51分。
5.2.16因无备件而影响生产和检修:使用单位未申报计划的扣责任单位每次1分;供应部有订货未回而影响的扣供应责任人1分;备品备件库保管员造成有备件而发不出的扣保管员1分。
5.2.17对签批手续不全,而财务部却支付费用,每次扣2分。6质量记录表格式《备品备件更换台帐》7附则
7.1本制度由机电部编制。
7.2本制度由机电部负责解释、修订。
采购备品备件的方案 篇6
为保障货物的顺利供应,制定供货方案如下。
一、交货地点、交货时间、交货方式、运输条件及安装时间
交货地点:用户指定地点。交货时间:合同前签订后15日内交货。交货方式:设备到达指定的场所后经用户检验合格方可交货。运输条件:专车汽运,运费由我方承担。投标货物的质量标准及验收方式说明:产品到达用户指定地点后,由用户组织对设备进行验收。
二、验收标准
质量验收方式:按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品验收;按照企业产品说明书进行产品验收。数量验收方式:按合同要求及装箱清单、产品配置清单与产品组件三者一致并且随附产品说明书、产品出厂合格证,使用手册等全套技术资料。
三、备品备件情况
设备中包含的易损、易坏的原件,备品备件由厂家在装箱清单中列出,交货时与设备一同交付;若设备中的原件是由于非正常操作仪器而损坏,公司根据实际情况保修,提供相应的备品备件,公司备有足够的易损件给用户,为用户仪器运行提供强有力的支持。
四、质量保证期内发生问题的处理期限
产品使用过程中遇到问题时,我方保证在2小时内给于答复,如需要技术人员到现场解决问题时,我方将立即安排技术人员随本公司自备车24小时内到达现场。
五、投标技术方案
本公司根据招标文件中的产品技术参数以及用户单位的实际情况,我公司选择了中档以上的优质产品,保证了设备与材料性能的稳定、质量可靠、价廉物美的'优质产品。
六、其他
本公司与生产商签订了技术支持合约,生产商承担所有的技术支持,公司代理的产品技术指标均能满足标书的要求,为了保证供应商、购买方、制造商三方责任落实到位,我公司拟在商务运作中采用三方技术服务协议,以便最终用户随时可以找到有关单位和人员,处理遇到的问题。
采购备品备件的方案 篇7
一、采购目的
为保障学校教学、科研、行政办公等各项工作的顺利开展,及时满足设备设施维修维护需求,特制定本备品备件采购方案,确保学校备品备件的供应质量和供应效率。
二、采购原则
1. 质量优先原则
优先选择质量可靠、性能稳定的备品备件,确保其能满足学校设备正常运行的要求,减少因备件质量问题导致的设备故障和维修次数。
2. 适用性原则
所采购的备品备件必须与学校现有的设备型号、规格完全匹配,或能够通用替代,避免因不兼容而无法使用的情况。
3. 经济性原则
在保证质量的前提下,通过合理的采购渠道、谈判技巧等方式,争取最优惠的价格,降低采购成本。同时,避免过度采购造成资金积压和浪费。
4. 及时性原则
建立高效的采购流程和供应体系,确保备品备件能够在需要时及时供应,减少设备停机时间,保障学校工作的连续性。
三、采购范围及清单确定
1. 需求调查
由学校后勤管理部门联合各教学单位、科研机构和行政部门,对各类设备(包括但不限于教学仪器、实验设备、办公设备、网络设备、水电暖设备等)进行全面清查,统计设备的型号、数量、使用频率、易损部件等信息。
根据设备的运行状况、维修记录以及设备供应商的建议,预测未来一段时间内可能需要的备品备件种类和数量。
2. 清单编制
根据需求调查结果,编制详细的备品备件采购清单。清单内容应包括备件名称、规格型号、品牌、适用设备、预计采购数量、采购周期等信息。
对于关键设备的核心备品备件,应进行重点标注,并适当增加安全库存数量。
四、采购方式
1. 集中采购
对于通用性强、用量大的备品备件,如常用规格的螺丝、螺母、垫片、电线、插座、灯泡等,采取集中采购的方式。通过招标、询价等方式确定供应商,签订长期供应合同,以获得批量采购的价格优势和稳定的供应保障。
2. 分散采购
对于专业性强、使用频率低且价值较高的备品备件,如特定型号的仪器仪表、实验设备的关键零部件等,可由使用部门提出申请,经学校采购管理部门审批后,由使用部门或委托采购部门进行分散采购。分散采购可以选择直接向设备原厂采购或通过有资质的代理商采购,确保备件的质量和兼容性。
3. 应急采购
针对突发设备故障所需的紧急备品备件,建立应急采购机制。在紧急情况下,可简化采购流程,由使用部门先报告学校主管领导批准后,立即进行采购。事后再补齐相关手续,并对采购过程进行审查。
五、供应商选择
1. 供应商资质审核
对潜在供应商进行全面的资质审核,包括营业执照、经营范围、生产或经营许可证、质量体系认证、售后服务能力等方面的审查。确保供应商具备合法经营资格和提供优质产品的能力。
向供应商索取产品样本、技术资料、质量检测报告等相关文件,对其产品质量进行评估。
2. 供应商评估与选择
建立供应商评估体系,从产品质量、价格水平、交货期、售后服务、信誉等方面对供应商进行综合评估。可以通过实地考察供应商生产基地、查阅客户评价、要求供应商提供过往业绩等方式获取评估信息。
根据评估结果,选择若干家优质供应商建立长期合作关系。定期对供应商进行重新评估,对于不符合要求的供应商及时淘汰。
六、采购流程
1. 采购申请
使用部门根据设备维修计划或实际需求,填写备品备件采购申请表,注明所需备件的详细信息、采购数量、预计使用时间、紧急程度等内容,并提交给学校采购管理部门。
2. 审批环节
采购管理部门对采购申请进行审核,主要审核内容包括采购必要性、采购数量合理性、预算安排等。对于金额较大或特殊的'采购申请,还需提交学校主管领导审批。
3. 采购实施
对于集中采购的备品备件,采购部门根据采购清单和选定的供应商,按照合同约定进行采购。对于分散采购和应急采购的备件,采购人员按照相应的采购方式开展采购工作。
在采购过程中,采购人员要与供应商保持密切沟通,及时了解采购进度、产品质量情况等信息。如发现问题,应及时协商解决或调整采购方案。
4. 验收环节
备品备件到货后,由学校仓库管理人员和使用部门技术人员共同进行验收。验收内容包括备件的外观、数量、规格型号、质量证明文件等是否符合采购要求。对于需要进行性能测试的关键备件,应进行相应的测试。
验收合格的备品备件办理入库手续,填写入库单,并录入学校资产管理系统。对于验收不合格的备件,应及时与供应商联系,协商退货、换货或补货等事宜。
七、库存管理
1. 仓库规划
合理规划学校备品备件仓库,根据备件的类别、型号、用途等因素进行分区存放,设置明显的标识牌,便于查找和管理。同时,要确保仓库环境安全、干燥、通风良好,防止备件损坏或变质。
2. 库存盘点
建立定期库存盘点制度,每月或每季度对备品备件库存进行盘点,核对库存数量与账目是否一致,检查备件的质量状况。对于盘点中发现的问题,如账实不符、备件损坏等,要及时查明原因并进行处理。
3. 安全库存设定
根据各类备品备件的使用频率、采购周期、重要性等因素,合理设定安全库存水平。当库存数量低于安全库存时,系统自动发出预警信号,提醒采购部门及时补货,确保备品备件的供应不间断。
八、售后服务与质量跟踪
1. 售后服务要求
在采购合同中明确供应商的售后服务条款,包括产品质保期、维修服务响应时间、培训服务、故障排除措施等内容。要求供应商在质保期内对出现质量问题的备品备件免费更换或维修,并提供必要的技术支持。
2. 质量跟踪
建立备品备件质量跟踪机制,对采购的备件在使用过程中的性能表现、可靠性、耐用性等方面进行跟踪记录。定期收集使用部门的反馈意见,对于质量问题较多的备件或供应商,要及时采取措施,如与供应商协商改进、更换供应商等。
九、预算管理
1. 预算编制
根据备品备件采购清单和市场价格情况,结合学校设备维修计划和发展需求,编制年度备品备件采购预算。预算应详细列出各类备件的预计采购金额、采购方式、采购时间等信息,并纳入学校整体预算管理体系。
2. 预算执行与监控
在采购过程中,严格按照预算安排进行采购,控制采购成本。采购管理部门定期对预算执行情况进行监控和分析,及时发现并解决预算执行过程中的问题,如预算超支、采购进度滞后等。如因特殊情况需要调整预算,应按照学校预算调整的相关规定办理审批手续。
采购备品备件的方案 篇8
为了确保延xx限公司xx厂建立的健康、安全与环境管理体系有效运行,保障双方的利益,现对为本厂提供服务的相关方制定如下方案,请认真参照执行。
一、控制目的
为保证我厂HSE管理体系的正常运行,对相关方的健康、安全与环境行为施加影响,使其了解本厂的管理方针,促使其自觉维护健康、安全,保护环境,遵守法律法规,减少由此而带来的健康、安全与环境危害。
二、控制范围
本要求适用于为xx厂提供各项承包服务和物资供应商。
三、相关职责
本厂企业管理科、物资供应科和招标办负责对相关方施加影响活动的组织、协调工作,为各部门提供控制要求和建议;各责任部门负责对承包商、供应商、进入本单位现场提供服务的外来人员的管理工作。本厂招标办、物资供应科负责与可施加影响的相关方的信息沟通工作。
四、控制要求
对相关方的控制:相关方应了解本厂HSE管理方针、目标指标和对健康、安全与环境的有关规定,责任部门定期向相关方通报本厂健康、安全与环境管理体系管理现状及要求,对相关方提出有关产品或服务的要求。对可能造成重大环境影响的相关方的控制要求包括:其他物资供应等相关方,本厂定期抽查其了解管理方针与目标、指标、环保与安全绩效,以期不断提高其意识,如降低噪音、固体废弃物应采用分类处理、减少资源使用、注重安全生产管理等。
在提供原材料、设备与劳保用品时,应提供必要的'安全性能指标、检测报告、运输和包装贮存条件说明等信息;供方提供的产品包装应符合环保要求,标识明确,尽量选择可降解的外包装材料,对环境有影响的包装品应有回收承诺或说明处理办法;进入本厂范围内的人员,应了解与施工过程、相关场所等有关的环境因素和危险源及控制要求,严格遵守本厂的管理规定,办理临时证件,施工过程必须符合合同与规范要求,必要时由责任部门工作人员进行现场监控。
提供运输服务的机构应取得主管部门的许可,尤其是涉及到重要物资、危险化学品的.运输,需具备许可证,所有作业人员应具备上岗资格证书,包括驾驶执照、起重作业资格证书等;相关方应加强对临时工、民工等进行环境保护与职业健康安全教育,提供必要的劳动保护用品。
上述相关方应有针对服务项目的持续改进计划和目标,有效改善环境与安全绩效;相关方的合理抱怨意见由各相关部门负责收集、整理,并予以答复,处理不了的向管理者代表反映,直至问题的圆满解决;因相关方未遵守上述规定而给本厂的通讯安全、现场安全、环境造成危害或影响的,本厂将根据危害与影响程度,追究相关方的责任,必要时诉诸法律。
采购备品备件的方案 篇9
为保障货物的顺利供应,制定供货方案如下。
一、交货地点、交货时间、交货方式、运输条件及安装时间
交货地点:用户指定地点。交货时间:合同前签订后15日内交货。交货方式:设备到达指定的场所后经用户检验合格方可交货。运输条件:专车汽运,运费由我方承担。投标货物的质量标准及验收方式说明:产品到达用户指定地点后,由用户组织对设备进行验收。
二、验收标准
质量验收方式:按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品验收;按照企业产品说明书进行产品验收。数量验收方式:按合同要求及装箱清单、产品配置清单与产品组件三者一致并且随附产品说明书、产品出厂合格证,使用手册等全套技术资料。
三、备品备件情况
设备中包含的易损、易坏的原件,备品备件由厂家在装箱清单中列出,交货时与设备一同交付;若设备中的原件是由于非正常操作仪器而损坏,公司根据实际情况保修,提供相应的'备品备件,公司备有足够的易损件给用户,为用户仪器运行提供强有力的支持。
四、质量保证期内发生问题的处理期限
产品使用过程中遇到问题时,我方保证在2小时内给于答复,如需要技术人员到现场解决问题时,我方将立即安排技术人员随本公司自备车24小时内到达现场。
五、投标技术方案
本公司根据招标文件中的产品技术参数以及用户单位的实际情况,我公司选择了中档以上的优质产品,保证了设备与材料性能的稳定、质量可靠、价廉物美的优质产品。
六、其他
本公司与生产商签订了技术支持合约,生产商承担所有的技术支持,公司代理的产品技术指标均能满足标书的要求,为了保证供应商、购买方、制造商三方责任落实到位,我公司拟在商务运作中采用三方技术服务协议,以便最终用户随时可以找到有关单位和人员,处理遇到的问题。
采购备品备件的方案 篇10
为保障货物的顺利供应,制定供货方案如下。
一、交货地点、交货时间、交货方式、运输条件及安装时间
交货地点:用户指定地点。交货时间:合同前签订后15日内交货。交货方式:设备到达指定的场所后经用户检验合格方可交货。运输条件:专车汽运,运费由我方承担。投标货物的质量标准及验收方式说明:产品到达用户指定地点后,由用户组织对设备进行验收。
二、验收标准
质量验收方式:按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品验收;按照企业产品说明书进行产品验收。数量验收方式:按合同要求及装箱清单、产品配置清单与产品组件三者一致并且随附产品说明书、产品出厂合格证,使用手册等全套技术资料。
三、备品备件情况
设备中包含的易损、易坏的原件,备品备件由厂家在装箱清单中列出,交货时与设备一同交付;若设备中的原件是由于非正常操作仪器而损坏,公司根据实际情况保修,提供相应的备品备件,公司备有足够的易损件给用户,为用户仪器运行提供强有力的支持。
四、质量保证期内发生问题的处理期限
产品使用过程中遇到问题时,我方保证在2小时内给于答复,如需要技术人员到现场解决问题时,我方将立即安排技术人员随本公司自备车24小时内到达现场。
五、投标技术方案
本公司根据招标文件中的产品技术参数以及用户单位的实际情况,我公司选择了中档以上的优质产品,保证了设备与材料性能的稳定、质量可靠、价廉物美的优质产品。
六、其他
本公司与生产商签订了技术支持合约,生产商承担所有的`技术支持,公司代理的产品技术指标均能满足标书的要求,为了保证供应商、购买方、制造商三方责任落实到位,我公司拟在商务运作中采用三方技术服务协议,以便最终用户随时可以找到有关单位和人员,处理遇到的问题。
采购备品备件的方案 篇11
根据20xx年酒店年度总计划,酒店将在淡季对酒店内部进行装修,为此我们采购部针对装修前的各项善后工作做出以下计划:
1、根据仓库所出具的库存单,要求各部门及西湖春天、盛世开元两店据此进行物品、食品及调料的申购,处理库存积压,力争装修前做到零库存。
2、装修期间合理进行工作安排,确保即使性物品的及时采购,装修期间配合各部门车辆使用。
一、货品采购渠道问题
1、定点供货商
加强对定点供应商货品、价格、质量的监督,提高供货商所供货物品的品质,加强食品卫生、保质期等方面的检查,确保食品卫生安全。
2、零售店采购
所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明,其他采购物品均索要保修卡和发票。积极配合财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。
3、主打羔羊肉产品采购
做好每年一次去内蒙采购羔羊肉工作,跟踪库存情况。及时反馈给总经办,制定周密、详细的采购计划,及时与内蒙羔羊肉供应商保持联系。掌握全国羔羊肉价格情况。保证采购的羔羊肉肉质优价廉,维持酒店的正常需求,保持我们酒店羔羊肉品质在南阳餐饮行业的龙头地位。
二、关于新品的'发现和采购计划
主要是通过每日一次的市场调查对当日市场上出现新菜品经过询价后少量采购,通知一、二楼厨师长进行新品研制,每周一由两位厨师长到市场进行调查,通过调查,对采购工作进行监督并多提宝贵意见。
三、对采购员的管理制度
1、对驻郑采购员加强货品质量、价格的监督管理;对驻郑州发的海鲜类货品要尽量提高存活率,对郑州多发的调料类及冻品要提高质量确保无变质、无过期现象并提高驻郑采购员的工作效率。
2、对店内所需要物品的采购、合理安排采购时间段,确否工作有条不紊,对需要及时采购的物品要在第一时间购回。
3、配合财务、仓库掌握库存货品数量,对不必要物品不予采购,做到零存确保酒店现金流通顺畅。
四、采购车辆的管理
1、不断强调采购员行车安全意识,宁停三分,不抢一秒,严格遵守交通规章制度。要求采购员外出执行任务时着装干净、整洁,言谈举止文明大方,注重礼节礼貌,使用礼貌用语,树立良好的企业形象。
2、对采购员行车专业知识进行培训和督导,规范驾车操作程序,避免因操作不当造成的车辆损坏。要求采购员熟练掌握路貌路况,少行弯路,节约采购成本。
3、在本职工作完成的基础上,密切配合其他部门的工作,随叫随到,不扯皮、找理由,提高整体工作效率。坚决杜绝公车私用现象,常督导、常检查,抓典型、重处理!
五、物价控制和节约
1、所有采购物品均详细掌握其市场行情,耐心讨价还价,坚决买到,从一点一滴进行节约。
2、所有供应商送货价和每日零星采购价每日填入“采购部每日价格对比表”,每日对照,探寻规律,要求供应商及时根据市场行情调整供货价,一经发现调价不及时,则按最底供货价倒推一个月进行货款清算。
3、每日准时准点带领采购员到市场采购,对当天所有货品价位认真咨询、掌握,以便对供应商供货价进行核对并采购质、价最低的货品。及时将新品购回交于厨房进行新品研发。对当日沽清的货品尽努力组织货源,力争不影响当日销售,确实断货的商品及时通知厨房。
4、接受厨师长每周一时常调查监督,不定期对驻郑采购的工作情况进行抽查,确保各项采购工作顺利开展!
5、对采购部外线电话的使用进行严格管理,建立供应商及酒店内部人员通讯录,除通讯录上的电话外,其他电话一律禁打,特殊情况需将电话号码及联系人进行存档,以便月底调出话费清单进行核准,以次达到话费节约的目的!
采购备品备件的方案 篇12
1目的
1.1目的
规范采购流程,科学合理地采购备件,优化库存备件储存结构,提高备件的有效利用率,降低资金占用率,特制定本制度。
1.2管理原则:
若各部门有违反管理原则事项需提请公司高层领导审批,总经理批准,否则将追究重大授权违规责任。
2适应范围
本制度适用于公司所有备品备件的采购。
3采购申报流程
3.1备品备件采购申报流程
3.1.1使用部门每月20日前根据生产经营需要及设备情况,编制“备品备件采购计划”注明备件名称、规格、数量、编码等信息,并注明用途(技术改造、大修理、日常维修),先由各部门二级库库管员核对是否库存已有(库管员签字确认),再由部门设备主任审核是否超库存限额(签字确认),经部门第一责任人签字审批后报工程部审核。
3.1.2工程部接到各车间所报采购计划后和库管员对计划进行审核,确认备件型号,检查ERP编码的规范与否。对于不必要采购和重复申报的及时和报计划车间沟通,从全局出发,确保不影响生产且不造成积压。
3.1.3上报的备件计划中必须明确备件名称、型号(必要时提供厂家信息),并查出ERP系统中相应的ERP编码。表述不明确的,在备注栏里注明使用出处。因车间上报计划型号不详尽或不明确导致采购回来的备件不能使用,后果由报计划车间承担。
3.1.4工程部在每月25日前对各部门“备品备件采购计划表”进行审核无误后,汇总编制“公司月度备品备件采购计划”,报生产部综合库库管员确认是否已有库存,主管仓储部长审批。最后由主管领导、财务部、总会计师、总经理签字后将备件计划纸质版及电子版一并交与生产部。
3.1.5生产部采购员进行询价、比价完毕后打印由生产部部长、工程部、财务部、主管领导、总会计师、副总经理、总经理签字审批后及时下订单进行采购,所有程序在每月15日前审批完毕。
3.1.6原则上不产生紧急计划,确因设备意外故障,需紧急采购的,可报紧急计划(按备件计划标准模板)。同时写一份紧急计划申请交分管领导及副总、总经理签字后交工程部备案生产部执行紧急采购。
3.2采购申报流程图如下:
各使用部门制定“备品备件采购计划”部门二级库库管员审核是否已有库存部门设备主任审核是否超库存限额部门第一责任人签字批准
总会计师审批财务部审核主管领导审批生产部综合库库管员确认是否已有库存,主管仓储的部长审批工程部部部长审批工程部汇总编制“公司月度备品备件采购计划”总经理审批工程部将计划交与生产部实进行询价、比价生产部部长审批财务部审核生产部执行采购总经理审批副总经理审批总会计师审批主管领导审批
4采购
4.1各部门任何备件不得自行采购,如发生自行采购的,自行处理。月度计划不得补报。
4.2每年年初与各备件供货商签订备品备件采购合同,对双方行为进行规范,以防范风险。
4.3采购计划确定之后,根据计划选择相应的供应商进行询价、比价。
4.3.1为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,对于生产运营所必需的商品,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。同类型产品供应商的家数愈多,选择最适当供应商的机会就愈大。
4.3.2从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评定,每年进行从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分、对供应商进行考核、确定最合适的供应商。4.3.3凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购,每次采购金额在20xx元以上的,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。对于单价大于10000元的备件,必须签订备件采购合同。
5交货验收及财务
5.1采购的备品备到厂后,生产部负责通知件并要求各部门设备工程师、综合库库管员、财务部参与监督,20分钟内到达现场验收、核对备件型号、检查质量与本部门申报计划是否相符,验收合格后签字确认,(20分钟内不到场的部门处罚负责人50元/次,若备件管理人员不在可委派部门其他相关人员进行验收确认)方可入库,入库并建立备品备件质量跟踪表(5000元以上备件),领用部门负责跟踪反馈使用情况,在年终供应商评价表中体现。验收合格的办理入库手续。不合格的`做退返厂家处理。
5.2货到后及时沟通供货商开具发票,票到后及时到财务部报账。
5.3按月根据财务挂账额及可付额度做付款计划,计划获批后及时填写付款申请单进行报批付款。
6库房
6.1货到后及时办理入库手续,严格执行先入库后出库的流程进行办理,对于系统有订单,且货到库房的,不得以任何非质量原因的理由拒绝办理入库手续,当天内未及时入库的备件每次考核备件库管员50元。
6.2督促采购员对于临时采购未下订单的及时下订单,以备完成入库手续。
6.3严格按照出库类别(月度维修、大修和技改)分发至各帐户别名中。
6.4货到入库后如需出库,应及时办理出库手续,没有出库单综合库有权拒绝将实物出库。对于暂时未下订单需紧急出库的可先行出库(给库房开具证明后),待下了订单后及时补办出库,以平衡账物。
6.5如需领用其他部门所报计划库存有的备件,需与相应部门沟通,征得对方同意后方可出库。并及时在本部门下月计划中报相应备件。
6.6综合库负责备件领用的监督管理,对于质保期较短的备件,严格控制采购量,避免库存时间过长而使备件丧失价值。相同备件采用先进先出的原则,先采购的备件出库完毕方可允许各车间出库后采购的备件。
7、备件库存额度规定
7.1鉴于榆林市地域相对偏远,交通网还欠发达。根据各车间固定资产额度以及设备运行状况,为保证生产的连续运行,规定综合库备件库存总额不得超于45万元。
7.2各部门须有经营意识,根据各自备件库存额报月度计划,备件计划需考虑周全,做到前瞻性。避免造成公司流动资金在备件库沉积。
7.3工程部作为公司设备管理部门,每季度对备品备件库存量进行审核,分析费用并进行考核。若库存备件费用超标,将按超标额度的10%对车间进行考核。
7.4经查实存在库存备件超过10个月没有使用的,说明该备件计划失误,按备件价值的30%对车间进行考核。编号:M/0138-05-03-3-01修订状态:0发布日期:20xx.9.4备品备件计划、采购管理规定
采购备品备件的方案 篇13
一、备件管理方案概述
备品备件管理存在数据分散、统计时间长, 备品备件经常发生转移,然而在帐面上却不能及时反映,盘点工作量极大、信息反映不及时,从而导致备品备件重复购置,使企业成本大幅增加,影响企业效益。
备品备件管理系统是一套基于条形码技术、RFID射频技术和计算机网络技术,能从帐面和实物两方面及时反映备品备件真实情况的专业信息管理系统。同时提高了企业内部管理水平,为企业管理者提供更科学的决策依据。
二、备件管理系统设计
通过备品备件管理系统,采用条码扫描技术作为备品管理中物流和信息流同步载体的方法,条码具有成本低、能有效进行分类,传达众多物品信息等优点,通过条码唯一性的特点对单个备品备件作追溯及生命周期管理。
本系统主要由备品备件管理平台、手持读写器操作系统、RFID射频标签、RFID发卡器、条形码等五部分组成。整个系统以手持式读写器为主,辅助以桌面型的固定式设备做发卡之用途,无线路由接入局域网供无线手持终端接入网络使用。
手持式读写器仓库的用户通过局域网连接访问系统,数据库服务器接入局域网,提供数据存储功能;主机管理系统在后台应用服务器上实现,主要对传统的仓库管理软件进行了扩充,利用RFID技术和条码技术完成货物的入库、出库、盘点等功能。
三、备件管理功能设计
备件管理系统主要分为四个模块:
1,基础信息模块:出库类别管理、仓库管理、备件基础信息管理、供应商管理;
2,备品备件管理模块:入库管理、出库管理、退库管理、调库管理等;
3,统计查询模块:库存查询、备件采购统计、备件消耗统计;
4,系统管理模块:用户管理、用户授权、用户密码修改。
备件管理系统特点:
1,优化配置备品配件,减少空闲备品备件的存储量,提高备品备件利用率,降低备品备件的沉淀资金。
2,通过各类备品备件的消耗统计报表,为企业决策者提供科学决策依据;工厂设备管理软件能够解决企业哪些问题?
3,建立移动备品备件设备全方位、一体化、全程的科学跟踪管理体系,有效实现备件资源
4,实现标准化、规范化、电子化的备品备件操作流程以及工单管理,全方位管理备件的采购、领用、调拨、维修、报废等环节;
5,通过手持终端和RFID电子标签实现备品备件数据录入,省去手工录入单据和填写单据工作,提高备品备件管理工作效率;