可行性研究报告
文学网整理的可行性研究报告(精选45篇),供大家参考,希望能给您提供帮助。
可行性研究报告 篇1
一、申请单位名称:XX市中医医院
法人代表:XXX
身份证号码:230XXXXXXXXXXXX
医院现址:XX市XX区XX大街XX号。
XX市中医医院是XX市唯一一所集医疗、教学、科研、急救、预防和康复为一体的国家三级甲等中医医院,全国百所示范中医医院。始建于1984年。
申请单位基本情况:XX市中医医院位于XX市友谊大街35号,是XX市惟一
一所集中医治疗、教学、科研、急救、预防和康复为一体的国家三级甲等中医医院,全国百所示范中医医院。开设病床320张,卫生技术人员334人,副高职以上卫生技术人员112人,省名中医3个,设有11个病区、20个临床科室、6个医技科室,有七个省、市级重点专科、专病,有介入治疗和肛肠病2个研究所、一个针灸按摩技能培训学校。
多年来,医院充分利用和发挥医疗技术、医疗设备的综合优势,为XX市及周边群众的身体健康作出了应有的贡献。20xx年通过了第一周期“医院管理年”的评审。20xx年我院被省中医管理局评为“省级名优中医院”。
(二)医疗技术水平
传统的中医药学,辅以现代化的诊疗手段,使传统中医如虎添翼。医院始终遵循“发挥中医药特色”的建院方针,大力加强专科、专病、专药建设,能运用中医中药较好地治疗心脑血管疾病、周围血管病、糖尿病、不孕症、小儿病毒性心肌炎、肛肠病等;能开展旋骼深静脉骨瓣移植、保胆取石等较大的`外科手术;介入疗法治疗各种肿瘤、囊肿、腰间盘突出症等在全市及省内形成了较大的影响。医院具有一定规模的制剂室,可生产11个剂型、44个品种的自制药品,引进了全国第一质量的“同仁堂”中草药,为患者提供全方位的中药服务。
(三)医疗设备
医院现有美国皮克公司生产的IQ全身双螺旋CT、美国800毫安大型数字X线机、8500GP彩色多普勒超声血流显像仪、4040型经颅多普勒、体外震波碎石机、多功能射频治疗仪、电子内窥镜、全自动生化分析仪、CCU病房监护系统等一批价值1200余万元的先进诊疗设备。患者从入院到出院全部实行微机管理。
二、拟设医院所在城区人口、经济和社会发展概况
拟设医院位于XX市萨尔图区保健路8号。所处位置是XX新区、高新产业开发区和新村的结合部。人口相对密集,预计人口达到30万人。交通便利,可连续东风新村及周边广大地区。医院的中医特色、人才、设备、设施优势将有广阔的施展空间。
三、拟设医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析
XX新区为新建小区,目前还没有一家较具规模的医疗机构,无法满足当地群众对医疗服务的需求。拟设医院座落在XX新区,正是以中医优势资源填补XX新区医疗卫生资源的空缺。同时XX新区的经济、人口及公共事业正发展时期,急需医疗服务。
四、拟设医院名称、选址、功能、任务、服务半径
名称:XX市中医医院
选址:XX市XX区XX路XX号
功能:是以临床医疗服务为主,兼有疾病预防保健、科研、教学等功能。
任务:是以为XX新区区的干部职工和社会群众提供临床医疗、预防保健、急诊救助服务,为社会流动人口服务。同时根据当地卫生行政部门要求,参与突发公共卫生事件的医疗救助。
服务半径是以XX新区为、开发区、东风新村中心,向XX所属其他区域及周边市县辐射。
五、拟设医院的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制
服务方式是以门诊和住院诊断治疗为主,以社区医疗、急救出诊、家庭病床为辅。
服务时间是24小时开诊。
诊疗科目包括:内科、外科、妇产科、儿科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、预防保健科、急诊医学科、康复医学科、中医科及麻醉、检验、病理、影像、功能检查科、体外震波碎石等协助诊断治疗科室。
床位编制500张。
六、拟设医院的组织机构、人员配备
组织机构:包括职能管理部门、临床科室和医技辅助科室。职能管理部门含办公室、财务科、医务科、护理部、质控科、感控科;临床科室含内科、外科、儿科、妇产科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、预防保健科、急诊医学科、康复医学科、中医科;医技辅助诊断治疗科室含麻醉、药剂、检验、病理、血库、影像、功能检查科、体外震波碎石、消毒供应室、图书病案室等协助诊断治疗科室;后勤辅助科室含器械科、总务科、保卫科等科室。
医院的人员配备:达到三级家等中医院的人员配备要求,全院职工人,其中卫技人员人,具有副高级以上职称人员人以上,中级职称人员人以上。
七、拟设医院的仪器和设备配备:在医院原有医疗设备的基础上,增添和更新部分医疗设备,达到三级家等中医医院的设备配备要求,满足临床医疗的需要。主要大型设备包括购置新型CT机、500-800毫安X光机、彩色B超、医学检验设备、电子胃镜、中心供氧系统、信息管理系统、医学急救设备、救护车等。
八、拟设医院与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响
我院将与周边医疗机构进行密切的业务联系和技术协作,友好合作,公平竞争,共同为本地区群众健康服务,搞好本地区的社区医疗服务。
九、拟设医院的污水、污物、粪便处理
生活污水排放至医院院区内的污水水处理站,经二级生化处理,符合医院污水排放标准后,排至市政污水管道,不会对周围环境造成污染。生活垃圾统一由XX市环卫车送垃圾处理场处理。医疗废弃物按国家统一规定送交集中处理厂,统一处理。不会对周围环境造成污染。
十、医院的通讯、供电、上下水道、消防设施情况:
医院的通讯通过电信部门的固定程控电话、手机及内部电话网进行对外和对内联络;供电系统拟设专线双路供电,同时自备发电机组能满足外电停电时临床用电需要;上下水道采用符合医院建筑标准要求的管道铺设,由自来水公司统一供水。并在楼顶设备用水池,以防自来水停水时临床应急用水。消防设施按医院建筑消防标准设置,由消防部门验收合格方可使用。
可行性研究报告 篇2
一,引言
(一)编写目的
说明编写本电子商务项目可行性研究报告的目的,指出预期的读者。
(二)背景
说明:
(1)所建议实施的电子商务项目的名称;
(2)本项目的提出者,实施者及用户;
(3)本项目同其他系统或其他机构的关系
(三)定义
列出本可行性研究报告中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。
(四)参考资料
列出必要的参考资料,例如:
(1)本项目的经核准的计划任务书或合同,上级机关的批文;
(2)属于本项目的其他已发表的文件;
(3)本可行性研究报告中所引用的文章,资料,包括所需用到的各类标准。
参考资料中需要列出文件资料的标题,文件编号,发表日期和出版单位,说明能够得到这些文件资料的来源。
二,可行性研究的前提
说明对所建议的开发项目进行可行性研究的前提,如要求,目标,假定和限制等。
(一)要求
说明对所建议电子商务项目的基本要求,例如:
(1)功能;
(2)性能;
(3)输出,如报告,文件或数据,对每项输出要说明起特征,如用途,产地频度,接口以及分发对象;
(4)输入,说明系统的输入,包括数据的来源,类型,数量,数据的组织以及提供的频度;
(5)处理流程和数据流程,用图标的方式表示出最基本的数据流程和处理流程,并辅之以叙述;
(6)在安全与保密方面的要求;
(7)同本系统相连接的其他系统;
(8)完成期限。
(二)目标
说明希望电子商务项目建成实施后达到的目标,例如:
(1)人力与设备费用的减少;
(2)处理速度的提高;
(3)控制精度或生产能力的提高;
(4)管理信息服务的改进;
(5)自动决策系统的改进;
(6)人员利用率的改进。
(三)条件,假定和限制
说明对本开发项目给出的条件,假定和所受到的限制,例如:
(1)建议系统的运行寿命的最小值;
(2)进行系统方案选择比较的时间;
(3)经费,投资方面的来源和限制;
(4)法律和政策方面的来源和限制;
(5)硬件,软件,运行环境和开发环境方面的条件及限制;
(6)可利用的信息和资源;
(7)系统投入使用的最晚时间。
(四)进行可行性研究的方法
说明对系统进行评价时所使用的主要尺度,如费用的多少,各项功能的优先次序,开发时间的长短以及使用中的难易程度。
三,对现有系统的分析
这里的现有系统是指当前实际使用的系统,这个系统可能是计算机系统,也可能是一个机械系统,甚至可能是一个人工系统。
分析现有系统的目的是为了进一步阐明开发新系统或修改现有系统的必要性。
(一)处理流程和数据流程
说明现有系统的基本的处理流程和数据流程。流程可用图表,即流程图的形式表示,并加以叙述。
(二)工作负荷
列出现有系统所承担的工作及工作量。
(三)费用开支
列出运行现有系统所引起的费用开支,如人力,设备,空间,支持性服务和材料等项开支以及开支总额。
(四)人员
列出现有系统的运行和维护所需要的人员的专业技术类别和数量。
(五)设备
列出现有系统所使用的各种设备。
(六)局限性
列出现有系统的主要局限性,例如处理时间赶不上需要,响应不及时,数据存储能力不足,处理功能不够等,并且还要说明为什么要对现有系统进行改进性维护,以及不能解决的问题,
四,所建设的系统
本部分内容说明所建设系统的目标和要求将如何被满足。
(一)对所建议系统的说明
概括的说明所建设系统,并说明在第二部分中列出的要求将如何得到满足,说明所使用的基本方法及理论根据。
(二)处理流程和数据流程
给出所建设系统的处理流程和数据流程
(三)改进之处
按第二部分中列出的目标,逐项说明所建设系统相对于现有系统的改进之处。
(四)影响
说明建立所建设系统可能带来的影响,主要包括以下几个方面。
1。对设备的影响
说明新提出的设备要求及对现存系统中尚可使用的设备需要做处的修改。
2。对软件的影响
说明为了使现有的应用软件和支持软件能够同所建议系统相适应,需要对这些软件进行的修改和补充。
3。对用户组织结构的影响
说明为了建立和运行所建议系统,对用户组织结构,人员的数量和技术水平等方面的要求。
4。对系统运行过程的影响
说明所建议系统对运行过程的影响,例如:
(1)用户的操作规程;
(2)运行中心的操作规程;
(3)运行中心于用户之间的关系,源数据的处理;
(4)数据进入系统的过程;
(5)对数据保存的要求,对数据存储,恢复的处理;
(6)输出报告的处理过程,存储媒体和调度方法;
(7)系统失效的后果及恢复的处理办法。
5。对开发的影响
说明对开发的影响,例如:
(1)为了支持所建设系统的开发,用户需进行的工作;
(2)为了建立一个数据库所要求的数据库资源;
(3)为了开发和测验所建设系统而需要的计算机资源;
(4)所涉及的保密于安全问题。
6。对地点和设施的影响
说明对建筑物改造的要求及对环境设施的要求。
7。对经费开支的影响
扼要说明所建设系统的开发,设计和维持运行所需要的各项经费开支。
(五)局限性
说明所建设系统尚存在的局限性以及这些问题未能消除的原因。
(六)技术条件方面的可行性
说明技术条件方面的可行性,例如:
(1)利用现有的技术,该系统的功能能否实现;
(2)对开发人员的数量和质量的要求,并说明这些要求能否满足;
(3)在规定的期限内,本系统的开发能否完成。
五,可选择的其他系统方案
扼要说明曾考虑的每一种可供选择的方案,包括需开发的和可从国内国外直接购买的,如果没有其他可供选择的系统方案,则应说明这一点。
(一)可供选择的系统方案1
参照“四,所建设的系统”的提纲,说明可供选择的系统方案1,并说明它未被选中的理由。
(二)可供选择的系统方案2
按上述方式说明第2个可供选择的系统方案。
(此处列处的可供选择的系统方案的数量根据实际情况而定)
六,投资及效益分析
(一)支出
对于所选择的方案,说明所需的费用。如果已有一个现存系统,则应包括该系统继续运行期间所需的费用。
1.基本建设投资
包括采购,开发和安装下列各项所需的费用:
(1)房屋和设施;
(2)专用设备;
(3)数据通讯设备;
(4)环境保护设备;
(5)安全与保密设备;
(6)操作系统和应用软件;
(7)数据库管理软件。
2.其他一次性支出
包括下列各项所需的费用:
(1)需求的研究和设计的研究;
(2)开发计划与测量基准的研究;
(3)数据库的建立;
(4)软件的转换;
(5)检查费用和技术管理费用;
(6)培训费,差旅费以及开发安装人员所需要的一次性支出;
(7)人员的退休及调动费用等。
3.非一次性支出
列出在该系统寿命期内按月或按年支出的用于运行和维护的费用,包括以下内容:
(1)设备的租金和维护费用;
(2)软件的租金和维护费用;
(3)数据通讯方面的租金和维护费用;
(4)人员的工资,奖金;
(5)房屋,空间的使用开支;
(6)公用设施方面的开支;
(7)保密安全方面的开支;
(8)其他经常性的支出等。
(二)收益
对于所选择的方案,说明能够带来的收益,这里所说的收益,表现为开支费用的`减少,差错的减少,灵活性增加,动作速度的提高和管理计划方面的改进等。
1.一次性收益
说明能够用人民币数目表示的一次性收益,可按数据处理,用户,管理和支持等项分类叙述,例如:
(1)开支的缩减。包括改进了的系统的运行所引起的开支缩减,例如资源要求的减少,数据进入,存储和恢复技术的改进,系统性能的可监控,软件的转换和优化,数据压缩技术的采用,处理的集中化/分布化等。
(2)价值的增升。包括由于一个应用系统的使用价值的增升所引起的收益,例如资源利用的改进,管理和运行效率的改进以及出错率的减少等。
(3)其他。例如从多余设备出售回收的收入等。
2.非一次性收益
说明整个系统寿命期内由于运行所建议系统而导致的按月的,按年的能用人民币数目表示的收益,包括开支费用的减少和避免。
3.不可定量的收益
逐项列出无法直接用人民币数目表示的收益,如服务的改进,由操作失误引起的风险的减少,信息掌握情况的改进,组织机构给外界的形象的改善等。对有些不可估量的收益只能作大概估计或极值估计(按最好和最差情况估计)。
(三)收益/投资比
求出整个系统寿命期的收益/投资比值。
(四)投资回收周期
求出收益的累计数开始超过支出的累计数的时间。
(五)敏感性分析
即分析一些关键性因素,如系统寿命期长度,系统的工作负荷量,处理速度要求,设备和软件的配置等发生变化时,对开支和收益的影响。
七,社会因素方面的可行性
说明对社会因素方面的可行性分析的结果。
(一)法律方面的可行性
有关法律方面的可行性问题很多,如合同责任,侵犯专利权,侵犯版权等方面的陷阱,软件人员通常是不熟悉的,有可能陷入,务必要注意研究。
(二)使用方面的可行性
例如,从用户单位的行政管理,工作制度等方面来看,是否能够使用该系统;从用户单位的工作人员的素质来看,是否能满足使用该系统的要求等。
八,结论
在编制可行性研究报告时,必须有一个研究的结论。结论可以是以下内容;
(1)可以立即开始
(2)需要推迟到某些条件(例如资金,人力和设备等)落实之后才能开始进行;
(3)需要对开发目标作某些修改之后才能进行;
(4)不能进行或不必进行(例如技术不成熟,经济上不合算等)。
可行性研究报告 篇3
国家发展改革委20xx年第21号令《境外投资项目核准暂行办法》规定,“境外投资项目指投资主体通过投入货币、有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产和权益或提供担保,获得境外所有权、经营管理权及其他相关权益的活动”。具体可以从以下五个方面来理解:
(1)投资主体。进行境外投资的投资主体,包括两大类。
一是中国境内的各类法人,包括各类工商企业、国家授权投资的机构和部门、事业单位等,这些机构属于中国境内的法人机构,受中国内地法律的管辖约束。另一类是由国内投资主体控股的境外企业或机构,境内机构通过这些境外企业或机构对境外进行投资。这些境外企业或机构不属于中国内地的法人机构,不受内地相关法律的制约,但境内机构通过这些境外机构向境外进行投资时,仍然需要按照国内有关企业投资项目核准的政策规定,履行相应的核准手续。与国际惯例相同,在国内具有投资资格的自然人也可在境外投资。
(2)投资地区。适用于境外投资项目核准的投资地区,不仅包括外国,也包括中华人民共和国所属的香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。凡在中国大陆地区之外的任何地区进行的投资,均为境外投资。
(3)出资形式。境外投资所投入资产的形式十分广泛,包括货币资金的投入,股票、债券、信托凭证等金融资产的投入,各类实物资产的投入,知识产权、专有技术等无形资产的投入。由此可见,只要是向境外的资产输出行为,无论是以什么方式出现,都应按照境外投资项目核准的有关规定履行相应行政许可手续。
(4)投资方式。包括各类新建项目及改扩建项目的初始投资、再投资,也包括收购、合并、参股、增资扩股等权益投资活动,同时也包括对境外投资提供担保的行为。
(5)投资目的。境外投资的直接体现,是获得了对境外资产或经营活动的所有权、经营管理权及其他相关权益,如收益分配权、资产支配权、资源勘探或开发权等。境外投资的目的,可以是为了在境外进行生产、销售、经营或研发,也可以是为了在境外进行融资。
(6)投资领域。境外投资的行业领域,可涉及我国国内法律允许投资的国民经济各领域。
可行性研究报告 篇4
第一部分 光伏电站项目总论
总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
一、光伏电站项目概况
(一)项目名称
(二)项目承办单位
(三)可行性研究工作承担单位
(四)项目可行性研究依据
本项目可行性研究报告编制依据如下:
1、《中华人民共和国公司法》;
2、《中华人民共和国行政许可法》;
3、《国务院关于投资体制改革的决定》国发(20xx)20号;
4、《产业结构调整目录20xx版》;
5、《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》;
6、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》,国家发展与改革委员会20xx年审核批准施行;
7、《投资项目可行性研究指南》,国家发展与改革委员会20xx年
8、 企业投资决议;
9、 地方出台的相关投资法律法规等。
(五)项目建设内容、规模、目标
(六)项目建设地点
二、光伏电站项目可行性研究主要结论
在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:
(一)项目产品市场前景
(二)项目原料供应问题
(三)项目政策保障问题
(四)项目资金保障问题
(五)项目组织保障问题
(六)项目技术保障问题
(七)项目人力保障问题
(八)项目风险控制问题
(九)项目财务效益结论
(十)项目社会效益结论
(十一)项目可行性综合评价
三、主要技术经济指标表
在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。
表1 技术经济指标汇总表
序号
名称
单位
数值
1、项目投入总资金 万元 26136.00
1.1、固定资产建设投资 万元 18295.20
1.2、流动资金 万元 7840.80
2、项目总投资 万元 20647.44
2.1、固定资产建设投资 万元 18295.20
2.2、铺底流动资金 万元 2352.24
3、年营业收入(正常年份) 万元 36590.40
4、年总成本费用(正常年份) 万元 23783.76
5、年经营成本(正常年份) 万元 21954.24
6、年增值税(正常年份) 万元 2783.61
7、年销售税金及附加(正常年份) 万元 278.36
8、年利润总额(正常年份) 万元 12806.64
9、所得税(正常年份) 万元 3201.66
10、年税后利润(正常年份) 万元 96xx.98
xx、投资利润率 % 62.03
12、投资利税率 % 71.33
13、资本金投资利润率 % 80.63
14、资本金投资利税率 % 93.xx
15、销售利润率 % 46.52
16、税后财务内部收益率(全部投资) % 29.32
17、税前财务内部收益率(全部投资) % 43.98
18、税后财务净现值FNPV(i=8%) 万元 9147.60
19、税前财务净现值FNPV(i=8%) 万元 xx761.20
20、税后投资回收期 年 4.66
21、税前投资回收期 年 3.88
22、盈亏平衡点(生产能力利用率) % 42.05
四、存在的问题及建议
对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
1、项目总投资来源及投入问题
项目总投资主要来自项目发起公司自筹资金,按照计划在20xx年3月份前完成项目申报审批工作。预计项目总投资资金到位时间在20xx年4月底。整个项目建设期内,主要完成项目可研报告编制、项目备案、土建及配套工程、人员招聘及培训、设备签约、设备生产、设备运行及验收等工作。
项目发起公司拟设立专项资金账户用于项目建设用资金的管理工作。对于资金不足部分则以银行贷款、设备融资,合作,租赁等多种方式解决。
2、项目原料供应及使用问题
项目产品的原料目前在市场上供应充足,可以实现就近采购。项目本着生产优质产品、创造一流品牌的理念,对原材料环节进行严格把关,对原料供应商进行优选,保证生产顺利进行。
3、项目技术先进性问题
项目生产本着高起点、高标准的准则,拟采购先进技术工艺设备,引进先进生产管理经验,对生产技术员工进行专业化培训,保证生产高效、工艺先进、产品质量达标。
第二部分 光伏电站项目建设背景、必要性、可行性
这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。
一、光伏电站项目建设背景
(一)光伏电站项目市场迅速发展
光伏电站项目所属行业是在最近几年间迅速发展。行业在繁荣国内市场、扩大出口创汇、吸纳社会就业、促进经济增长等方面发挥的作用越来越明显……
(二)国家产业规划或地方产业规划
我国非常中国光伏电站领域的发展,国家和地方在最近几年有关该领域的政策力度明显加强,突出表现在如下几个方面:
(1)稳定国内外市场;
(2)提高自主创新能力;
(3)加快实施技术改造;
(4)淘汰落后产能;
(5)优化区域布局;
(6)完善服务体系;
(7)加快自主品牌建设;
(8)提升企业竞争实力。
(三)项目发起人以及发起缘由
二、光伏电站项目建设可行性
(一)经济可行性
(二)政策可行性
(三)技术可行性
本项目建设坚持高起点、高标准方案,为保证工艺先进性,关键设备引进国外厂商,其他辅助设备从国内厂商中优选。该公司始建于xxxx年,xxxx年改制为股份有限公司,经过多年的技术改造和生产实践,公司创造出一流的光伏电站工艺和先进的管理技术,完全能够按照行业标准进行生产和检测,其新技术方案的引入,将有效保证本项目顺利开展。
(四)模式可行性
光伏电站项目实施由项目发起公司自行组织,引进先进生产设备,土建工程由公司自主组织建设。项目建成后,项目运作由该公司全资注册子公司主导,项目产品面向国内、国际两个市场。目前,国内外市场发展均较为迅速,市场空间放量速度加快,市场需求强劲,可以保证产品有效销售。
(五)组织和人力资源可行性
第三部分 光伏电站项目产品市场分析
市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。
一、光伏电站项目产品市场调查
(一)光伏电站项目产品国际市场调查
(二)光伏电站项目产品国内市场调查
(三)光伏电站项目产品价格调查
(四)光伏电站项目产品上游原料市场调查
(五)光伏电站项目产品下游消费市场调查
(六)光伏电站项目产品市场竞争调查
二、光伏电站项目产品市场预测
市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对本项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在可行性研究工作中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模所必须的依据。
(一)光伏电站项目产品国际市场预测
(二)光伏电站项目产品国内市场预测
(三)光伏电站项目产品价格预测
(四)光伏电站项目产品上游原料市场预测
(五)光伏电站项目产品下游消费市场预测
(六)光伏电站项目发展前景综述
第四部分 光伏电站项目产品规划方案
一、光伏电站项目产品产能规划方案
二、光伏电站项目产品工艺规划方案
(一)工艺设备选型
(二)工艺说明
(三)工艺流程
三、光伏电站项目产品营销规划方案
(一)营销战略规划
(二)营销模式
在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究中,要对市场营销模式进行研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人情况分析
(三)促销策略
第五部分 光伏电站项目建设地与土建总规
一、光伏电站项目建设地
(一)光伏电站项目建设地地理位置
(二)光伏电站项目建设地自然情况
(三)光伏电站项目建设地资源情况
(四)光伏电站项目建设地经济情况
近年来,项目所在地多元产业经济迅速发展,第一产业基本稳定,工业经济发展势头强劲;新兴产业成为当地经济发展新的带动力量;餐饮娱乐、交通运输等第三产业蓬勃发展;一大批改制企业充满活力,民营经济发展发展步伐加快。重点调产工程扎实推进,经济多元化支柱产业结构正在形成,综合实力明显增强……
(五)光伏电站项目建设地人口情况
(六)光伏电站项目建设地交通运输
项目运作立当地,面向国内、国际两个市场,项目建设地交通运输条件优越,目前已形成铁路、公路、航空等立体方式的交通运输网。公路四通八达,境内有3条国道、2条省道,高速公路建设步伐进一步加快,将进一步改善当地的公路运输条件,逐渐优化的交通条件有利于项目产品销售物流环节效率的.提升,使得产品能够及时投放到销售目标市场。
二、光伏电站项目土建总规
(一)项目厂址及厂房建设
1、厂址
2、厂房建设内容
3、厂房建设造价
(二)土建规划总平面布置图
(三)场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
(四)项目土建及配套工程
1、项目占地
2、项目土建及配套工程内容
序号
建设项目
建筑结构
建筑方式
施工面积(m2)
1、办公楼 框架结构 多层建筑 90xx
2、展厅 砖混结构 单层建筑 18xx
3、公寓 砖混结构 多层建筑 37847
4、餐厅 砖混结构 多层建筑 2703
5、1号车间 轻钢结构 单层建筑 6308
6、2号车间 轻钢结构 单层建筑 7209
7、3号车间 轻钢结构 单层建筑 8xx0
8、后序处理、库房 轻钢砖混结构 单层建筑 7209
9、锅炉房及其它辅助实施 框架砖混结构 单层建筑 18xx
10、小计 8xx00
xx、绿化设施 5407
12、厂区硬化周围美化 4506
13、总施工面积(m2) 90xx2
(五)项目土建及配套工程造价
(六)项目其他辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
第六部分 光伏电站项目光伏电站、节能与劳动安全方案
在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全卫生方面的法规、法律,对项目可能对环境造成的近期和远期影响,对影响劳动者健康和安全的因素,都要在可行性研究阶段进行分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境的有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、光伏电站项目环境保护方案
(一)项目环境保护设计依据
(二)项目环境保护措施
(三)项目环境保护评价
二、光伏电站项目资源利用及能耗分析
(一)项目资源利用及能耗标准
(二)项目资源利用及能耗分析
三、光伏电站项目节能方案
按照国家发改委的规定,节能需要单独列一章。按照国家发改委的相关规定,建筑面积在2万平方米以上的公共建筑项目、建筑面积在20万平方米以上的居住建筑项目以及其他年耗能20xx吨标准煤以上的项目,项目建设方都必须出具《节能专篇》,作为项目节能评估和审查中的重要环节。项目立项必须取得节能审查批准意见后,项目方可立项。因此,对建设规模超过发改委规定要求的项目,《节能专篇》如同《环境评价报告》一样,是项目建设前置审核的必须环节。
(一)项目节能设计依据
(二)项目节能分析
四、光伏电站项目消防方案
(一)项目消防设计依据
(二)项目消防措施
(三)火灾报警系统
(四)灭火系统
(五)消防知识教育
五、光伏电站项目劳动安全卫生方案
(一)项目劳动安全设计依据
(二)项目劳动安全保护措施
第七部分 光伏电站项目组织和劳动定员
在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、光伏电站项目组织
(一)组织形式
(二)工作制度
二、光伏电站项目劳动定员和人员培训
(一)劳动定员
(二)年总工资和职工年平均工资估算
(三)人员培训
本项目采用“标准化培训”实施人员培训,所谓“标准化培训”指的是定岗前招聘、基本技能培训等由公司安排各部门技术骨干统一按照规定执行,力求使得员工熟悉公司业务和需要掌握的各项基本技能。经过标准化培训后,公司根据各人表现确定岗位,然后由各岗位的技术负责人针对岗位特有业务进行学徒式指导和培训。两种方式的结合既保证了员工定岗的准确性,也缩短了员工定岗后成为合格员工的时间,这对于节约人员培训成本和缩短培训时间都具有极好的效果。
可行性研究报告 篇5
可行性研究是建设项目立项、决策的主要依据。按照建设内容不同可行性研究可分为工业建设项目可行性研究、景区开发项目可行性研究、农业/种植业与养殖业项目可行性研究 、市政项目可行性可行性研究、环保项目可行性研究、交通建设可行性研究、教育项目可行性研究等。各类投资项目可行性研究的内容及侧重点因行业特点而差异很大,但一般应包括以下内容:
1、投资必要性
主要根据市场调查及预测的结果,以及有关的产业政策等因素,论证项目投资建设的必要性。在投资必要性的论证上,一是要做好投资环境的分析,对构成投资环境的各种要素进行全面的分析论证 ,二是要做好市场研究,包括市场供求预测、竞争力分析、价格分析、市场细分、定位及营销策略论证。
2、技术可行性
主要从项目实施的技术角度,合理设计技术方案,并进行比选和评价。各行业不同项目技术可行性的研究内容及深度差别很大。对于工业项目,可行性研究的技术论证应达到能够比较明确地提出设 备清单的深度;对于各种非工业项目,技术方案的论证也应达到目前工程方案初步设计的深度,以便与国际惯例接轨。
3、财务可行性
主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算,评价项目的财务盈利能力,进行投资决策,并从融资主体(企业)的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务 清偿能力。
4、组织可行性
制定合理的项目实施进度计划、设计合理的组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等,保证项目顺利执行。
5、经济可行性
主要从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。
6、社会可行性
主要分析项目对社会的影响,包括政治体制、方针政策、经济结构、法律道德、宗教民族、妇女儿童及社会稳定性等。
7.风险因素及对策
主要对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等风险因素进行评价,制定规避风险的对策,为项目全过程的风险管理提供依据。
可行性研究报告 篇6
广告策划是现代商品经济的必然产物,是广告活动科学化、规范化的标志之一。美国最早实行广告策划制度,随后许多商品经济发达的国家都建立了以策划为主体、以创意为中心的广告计划管理体制。1986年,中国大陆广告界首次提出广告策划的概念。这是自1979年恢复广告业之后对广告理论一次观念上的冲击,它迫使人们重新认识广告工作的性质及作用。广告工作开始走上向客户提供全面服务的新阶段。
广告策划可分为两种:一种是单独性的,即为一个或几个单一性的广告活动进行策划,也称单项广告活动策划。另一种是系统性的,即为企业在某一时期的总体广告活动策划,也称总体广告策划。一个较完整的广告策划主要包括5方面的内容:市场调查的结果、广告的定位、创意制作、广告媒介安排、效果测定安排。通过广告策划工作,使广告准确、独特、及时、有效地传播,以刺激需要、诱导消费、促进销售、开拓市场。
【目录】
第一部分 广告策划项目总论
总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
一、广告策划项目概况
(一)项目名称
(二)项目承办单位
(三)可行性研究工作承担单位
(四)项目可行性研究依据
本项目可行性研究报告编制依据如下:
1.《中华人民共和国公司法》;
2.《中华人民共和国行政许可法》;
3.《国务院关于投资体制改革的决定》国发(20xx)20号 ;
4.《产业结构调整目录20xx版》;
5.《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》;
6.《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》,国家发展与改革委员会20xx
年审核批准施行;
7.《投资项目可行性研究指南》,国家发展与改革委员会20xx年
8. 企业投资决议;
9. ……;
10. 地方出台的相关投资法律法规等。
(五)项目建设内容、规模、目标
(六)项目建设地点
二、广告策划项目可行性研究主要结论
在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:
(一)项目产品市场前景
(二)项目原料供应问题
(三)项目政策保障问题
(四)项目资金保障问题
(五)项目组织保障问题
(六)项目技术保障问题
(七)项目人力保障问题
(八)项目风险控制问题
(九)项目财务效益结论
(十)项目社会效益结论
(十一)项目可行性综合评价
三、主要技术经济指标表
在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。
表1 技术经济指标汇总表
四、存在的问题及建议
对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
1.项目总投资来源及投入问题
项目总投资主要来自项目发起公司自筹资金,按照计划在20xx年3月份前完成项目申报审批工作。预计项目总投资资金到位时间在20xx年4月底。整个项目建设期内,主要完成项目可研报告编制、项目备案、土建及配套工程、人员招聘及培训、设备签约、设备生产、设备运行及验收等工作。
项目发起公司拟设立专项资金账户用于项目建设用资金的管理工作。对于资金不足部分则以广告策划、设备融资,合作,租赁等多种方式解决。
2.项目原料供应及使用问题
项目产品的原料目前在市场上供应充足,可以实现就近采购。项目本着生产优质产品、创造一流品牌的理念,对原材料环节进行严格把关,对原料供应商进行优选,保证生产顺利进行。
3.项目技术先进性问题
项目生产本着高起点、高标准的准则,拟采购先进技术工艺设备,引进先进生产管理经验,对生产技术员工进行专业化培训,保证生产高效、工艺先进、产品质量达标。
第二部分 广告策划项目建设背景、必要性、可行性
这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。
一、广告策划项目建设背景
(一)广告策划项目市场迅速发展
广告策划项目所属行业是在最近几年间迅速发展。行业在繁荣国内市场、扩大出口创汇、吸纳社会就业、促进经济增长等方面发挥的作用越来越明显……
(二)国家产业规划或地方产业规划
我国非常中国广告策划领域的发展,国家和地方在最近几年有关该领域的政策力度明显加强,突出表现在如下几个方面:
(1)稳定国内外市场;
(2)提高自主创新能力;
(3)加快实施技术改造;
(4)淘汰落后产能;
(5)优化区域布局;
(6)完善服务体系;
(7)加快自主品牌建设;
(8)提升企业竞争实力。
(三)项目发起人以及发起缘由
……
二、广告策划项目建设必要性
(一)……
(二)……
(三)……
(四)……
三、广告策划项目建设可行性
(一)经济可行性
(二)政策可行性
(三)技术可行性
本项目建设坚持高起点、高标准方案,为保证工艺先进性,关键设备引进国外厂商,其他辅助设备从国内厂商中优选。该公司始建于1998年,20xx年改制为股份有限公司,经过多年的技术改造和生产实践,公司创造出一流的广告策划工艺和先进的管理技术,完全能够按照行业标准进行生产和检测,其新技术方案的引入,将有效保证本项目顺利开展。
(四)模式可行性
广告策划项目实施由项目发起公司自行组织,引进先进生产设备,土建工程由公司自主组织建设。项目建成后,项目运作由该公司全资注册子公司主导,项目产品面向国内、国际两个市场。目前,国内外市场发展均较为迅速,市场空间放量速度加快,市场需求强劲,可以保证产品有效销售。
(五)组织和人力资源可行性
第三部分 广告策划项目产品市场分析
市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。
一、广告策划项目产品市场调查
(一)广告策划项目产品国际市场调查
(二)广告策划项目产品国内市场调查
(三)广告策划项目产品价格调查
(四)广告策划项目产品上游原料市场调查
(五)广告策划项目产品下游消费市场调查
(六)广告策划项目产品市场竞争调查
二、广告策划项目产品市场预测
市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对本项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在可行性研究工作中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模所必须的依据。
(一)广告策划项目产品国际市场预测
(二)广告策划项目产品国内市场预测
(三)广告策划项目产品价格预测
(四)广告策划项目产品上游原料市场预测
(五)广告策划项目产品下游消费市场预测
(六)广告策划项目发展前景综述
第四部分 广告策划项目产品规划方案
一、广告策划项目产品产能规划方案
二、广告策划项目产品工艺规划方案
(一)工艺设备选型
(二)工艺说明
(三)工艺流程
三、广告策划项目产品营销规划方案
(一)营销战略规划
(二)营销模式
在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究中,要对市场营销模式进行研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人情况分析
序号 建设项目 建筑结构 建筑方式 施工面积(m2) 1办公楼框架结构多层建筑90112展厅砖混结构单层建筑18023公寓砖混结构多层建筑378474餐厅砖混结构多层建筑270351号车间轻钢结构单层建筑630862号车间轻钢结构单层建筑720973号车间轻钢结构单层建筑81108后序处理、库房轻钢砖混结构单层建筑72099锅炉房及其它辅助实施框架砖混结构单层建筑180210小计8020011绿化设施
540712厂区硬化周围美化
450613总施工面积(m2)90112
(五)项目土建及配套工程造价
(六)项目其他辅助工程
1.供水工程
2.供电工程
3.供暖工程
4.通信工程
5.其他
第六部分 广告策划项目广告策划、节能与劳动安全方案
在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全卫生方面的法规、法律,对项目可能对环境造成的近期和远期影响,对影响劳动者健康和安全的因素,都要在可行性研究阶段进行分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境的有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、广告策划项目环境保护方案
(一)项目环境保护设计依据
(二)项目环境保护措施
(三)项目环境保护评价
二、广告策划项目资源利用及能耗分析
(一)项目资源利用及能耗标准
(二)项目资源利用及能耗分析
三、广告策划项目节能方案
按照国家发改委的规定,节能需要单独列一章。按照国家发改委的相关规定,建筑面积在2万平方米以上的'公共建筑项目、建筑面积在20万平方米以上的居住建筑项目以及其他年耗能20xx吨标准煤以上的项目,项目建设方都必须出具《节能专篇》,作为项目节能评估和审查中的重要环节。项目立项必须取得节能审查批准意见后,项目方可立项。因此,对建设规模超过发改委规定要求的项目,《节能专篇》如同《环境评价报告》一样,是项目建设前置审核的必须环节。
(一)项目节能设计依据
(二)项目节能分析
四、广告策划项目消防方案
(一)项目消防设计依据
(二)项目消防措施
(三)火灾报警系统
(四)灭火系统
(五)消防知识教育
五、广告策划项目劳动安全卫生方案
(一)项目劳动安全设计依据
(二)项目劳动安全保护措施
第七部分 广告策划项目组织和劳动定员
在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、广告策划项目组织
(一)组织形式
(二)工作制度
二、广告策划项目劳动定员和人员培训
(一)劳动定员
(二)年总工资和职工年平均工资估算
(三)人员培训
本项目采用“标准化培训”实施人员培训,所谓“标准化培训”指的是定岗前招聘、基本技能培训等由公司安排各部门技术骨干统一按照规定执行,力求使得员工熟悉公司业务和需要掌握的各项基本技能。经过标准化培训后,公司根据各人表现确定岗位,然后由各岗位的技术负责人针对岗位特有业务进行学徒式指导和培训。两种方式的结合既保证了员工定岗的准确性,也缩短了员工定岗后成为合格员工的时间,这对于节约人员培训成本和缩短培训时间都具有极好的效果。
第八部分 广告策划项目实施进度安排
项目实施时期的进度安排也是可行性研究报告中的一个重要组成部分。所谓项目实施时期亦可称为投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间。这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有些是同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。
一、广告策划项目实施的各阶段
(一)建立项目实施管理机构
(二)资金筹集安排
(三)技术获得与转让
(四)勘察设计和设备订货
(五)施工准备
(六)施工和生产准备
(七)竣工验收
二、广告策划项目实施进度表
(七)项目测算核心指标汇总表
二、国民经济评价
国民经济评价是项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算项目对国民经济的净贡献,评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要,也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。
三、社会效益和社会影响分析
在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。
第十二部分 广告策划项目风险分析及风险防控
一、建设风险分析及防控措施
二、法律政策风险及防控措施
三、市场风险及防控措施
四、筹资风险及防控措施
五、其他相关风险及防控措施
第十三部分 广告策划项目可行性研究结论与建议
一、结论与建议
根据前面各节的研究分析结果,对项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有:
1.对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见
2.对主要的对比方案进行说明
3.对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议
4.对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见
5.对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见
6.可行性研究中主要争议问题的结论
二、附件
凡属于项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。
1.项目建议书(初步可行性报告)
2.项目立项批文
3.厂址选择报告书
4.资源勘探报告
5.贷款意向书
6.环境影响报告
7.需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告
8.需要的市场预测报告
9.引进技术项目的考察报告
10.引进外资的名类协议文件
11.其他主要对比方案说明
12.其他
三、附图
1.厂址地形或位置图(设有等高线)
2.总平面布置方案图(设有标高)
3.工艺流程图
4.主要车间布置方案简图
5.其它
可行性研究报告 篇7
一、 基本概况
靖边县杨米涧乡位于靖边县南部,距县城50公里,是靖边县油气田开发区。全乡共辖10个行政村,全乡有11482人。其中0—6岁儿童将近20xx人,近年,随着经济文化的发展,人们的教育意识逐年增加,对幼儿的教育愈来愈重视。但多年来,杨米涧乡一直没有一所公办的、有规模的幼儿园,仅附设为学前班或附设为幼儿园,严重制约着杨米涧乡教育的发展,制约着整个杨米涧乡人文素质的提升。因此,根据省市县有关规划的精神,拟在乡内建一所寄宿制幼儿园。
二、项目概况
1、项目名称:新建靖边县杨米涧乡中心幼儿园项目
2、项目申报单位:靖边县杨米涧学区
3、法人代表:边宇
4、项目属性:新建类
5、预算投资总额:150万元
6、申请项目金额:150万元
三、项目实施的必要性
随着杨米涧乡经济社会的快速发展,幼教资源紧缺与需求的矛盾日益突出,已很难满足人们对优质教育、均衡教育的`迫切要求。而杨米涧乡一直没有一所公办的、有规模的幼儿园,只有附设学前班或附设幼儿园,其办园条件、师资力量、园务管理、保教质量均受到严重制约,与幼儿教育的规范要求相比存在着巨大的差距,严重制约着杨米涧乡教育的发展,制约着整个杨米涧乡人文素质的提升,成为杨米涧乡幼儿教育乃至整个教育事业健康发展的瓶颈。因此,杨米涧乡须新建一所规模较大、条件合格、管理科学、质量上乘的公办幼儿园,这对促进幼儿教育跨越式发展,促进幼儿身心全面健康发展,促进社会经济和谐发展,普及义务教育,完善幼儿教育布局、促进幼儿教育事业发展具有十分重要的作用。
四、项目实施的可行性
1、乡村领导高度重视,杨米涧乡的幼儿教育引起了乡领导的关注和村班子的重视,经多方协商,乡党委、乡政府决定无偿提供人口集中、交通便利的韩伙场九年制学校的4.2亩土地作为幼儿园的园址。
2、该项目符合社会发展要求,项目建成后将极大地促进我乡幼儿教育发展水平,可大面积解决幼儿入园难的问题,因此,本项目的实施是必要的。
3、本项目的实施,可彻底解决我乡范围内幼儿入学难的问
题,可以让当地农民安心发展当地农业,也可以让专心在城里供幼儿学生的家长返回本乡达成供学挣钱两不误的效果,既可以缓解城镇幼儿园人数多,班额大的诸多压力,也切实减轻了农民的经济负担,也带动了当地的经济发展。
4、可以有效扩充杨米涧九年义务教育生源,进而缓解城镇学校人数多,班额大的诸多压力,有利于促进教育的均衡发展。
该项目经深入调查,项目建成后,具有良好的经济、社会效益,对带动和促进全乡幼儿园建设具有重要的现实意义,项目积极可行。
五、项目规划及资金概算
建成后的杨米涧乡中心幼儿园,将有教师5名,教学班级3个,可容纳120名适龄儿童。该园占地面积2500平方米(约3.7亩),其中建筑面积1000平方米。
计划新建活动及辅助用房、办公及辅助用房、生活用房等,概算需建设资金600万元。
1、新建活动及辅助用房800平方米,每平方米造价1500元,需资金120万元;
2、新建办公及辅助用房100平方米,每平方米造价1500元,约需资金15万元。
3、新建生活用房100平方米,每平方米造价*1m,三块,共计1500元.电路装修1000元;(13000元)
2、形体房一间,面积150平.地板胶1500元.镜子一块300元.扶手一个200元.(共计20xx元.)
3、睡房一间
4、桌椅100套,总计8000元.幼儿床100套,8000元;大型充气城堡一个,5000元,厨房设备5000元,其它玩具及杂费1400元,(共计27400元.)
幼儿接送客车50000元,
三个班,每班配备一名专职保育员,(500元每月)18000元每年;学校聘请英语教师2名,艺术教师2名,共计4名教师(1000元每月),48000元每年;专业营养厨师一名,每月800元,9600元每年;专业管理人员一名,工资1000元每月, 120xx元每年。(共计87600元每年。)流动资金20xx0元,总计投资20xx00元。
六、效益分析
1、学费收入:每人每学期2600元,两学期为一学年,100人一学年学费收入为520xx0元。
2、成本:(总计328400元)
(1)基建及设备投资共计92400元。按3年平均分摊成本,每年计提30800元。
(2)教职员工工资每年87600元。
(3)水电气费用每年10000元。
(4)生活成本:20xx00元。(伙食及杂费)
3、年获利能力为520xx0-328400=191600
七、组织机构
1、 幼儿园规模:3个教学班,4位教师,3位保育员,计划
招收90-120人左右。
2、领导班子;园长1名(专职,主管运营及后勤),副园长1名(教师兼任,主管教学)。
3、管理体制;董事会领导下的园长负责制。
八、经营设计
采取学校加社会的合作办学模式,学校提供场地和基建投资,私人提供设备投资和运营资金投入。按股份制进行董事会领导下的园长负责制。
九、教学设计
1、由副园长制定教学规划,分配教学任务,督促实施教学目标,随时检查教学情况。由教师向副园长提交课程教学计划,教材选用计划,副园长汇总后汇报园长。
2、园长根据计划选订教材及相关设备。
3、突出幼儿教育的艺术特色和外语优势。
4、定期进行汇报演出。生日家长见面会。
湖北民院幼儿园计划从20xx年4月正式开始筹备,20xx年8月1日正式完成装修及筹备工作,9月1日正式开园。湖北民院幼儿园一定要适应民院新村高档社区的办学要求,发挥优势,办出特色,创办成一所高起点、高品位、高质量、高效益的幼儿园。
可行性研究报告 篇8
广告策划是现代商品经济的必然产物,是广告活动科学化、规范化的标志之一。美国最早实行广告策划制度,随后许多商品经济发达的国家都建立了以策划为主体、以创意为中心的广告计划管理体制。1986年,中国大陆广告界首次提出广告策划的概念。这是自1979年恢复广告业之后对广告理论一次观念上的冲击,它迫使人们重新认识广告工作的性质及作用。广告工作开始走上向客户提供全面服务的新阶段。
广告策划可分为两种:一种是单独性的,即为一个或几个单一性的广告活动进行策划,也称单项广告活动策划。另一种是系统性的,即为企业在某一时期的总体广告活动策划,也称总体广告策划。一个较完整的广告策划主要包括5方面的内容:市场调查的结果、广告的定位、创意制作、广告媒介安排、效果测定安排。通过广告策划工作,使广告准确、独特、及时、有效地传播,以刺激需要、诱导消费、促进销售、开拓市场。
【目录】
第一部分 广告策划项目总论
总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
一、广告策划项目概况
(一)项目名称
(二)项目承办单位
(三)可行性研究工作承担单位
(四)项目可行性研究依据
本项目可行性研究报告编制依据如下:
1.《中华人民共和国公司法》;
2.《中华人民共和国行政许可法》;
3.《国务院关于投资体制改革的决定》国发(20xx)20号 ;
4.《产业结构调整目录20xx版》;
5.《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》;
6.《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》,国家发展与改革委员会20xx
年审核批准施行;
7.《投资项目可行性研究指南》,国家发展与改革委员会20xx年
8. 企业投资决议;
9. ……;
10. 地方出台的相关投资法律法规等。
(五)项目建设内容、规模、目标
(六)项目建设地点
二、广告策划项目可行性研究主要结论
在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:
(一)项目产品市场前景
(二)项目原料供应问题
(三)项目政策保障问题
(四)项目资金保障问题
(五)项目组织保障问题
(六)项目技术保障问题
(七)项目人力保障问题
(八)项目风险控制问题
(九)项目财务效益结论
(十)项目社会效益结论
(十一)项目可行性综合评价
三、主要技术经济指标表
在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。
表1 技术经济指标汇总表
四、存在的问题及建议
对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
1.项目总投资来源及投入问题
项目总投资主要来自项目发起公司自筹资金,按照计划在20xx年3月份前完成项目申报审批工作。预计项目总投资资金到位时间在20xx年4月底。整个项目建设期内,主要完成项目可研报告编制、项目备案、土建及配套工程、人员招聘及培训、设备签约、设备生产、设备运行及验收等工作。
项目发起公司拟设立专项资金账户用于项目建设用资金的管理工作。对于资金不足部分则以广告策划、设备融资,合作,租赁等多种方式解决。
2.项目原料供应及使用问题
项目产品的原料目前在市场上供应充足,可以实现就近采购。项目本着生产优质产品、创造一流品牌的理念,对原材料环节进行严格把关,对原料供应商进行优选,保证生产顺利进行。
3.项目技术先进性问题
项目生产本着高起点、高标准的准则,拟采购先进技术工艺设备,引进先进生产管理经验,对生产技术员工进行专业化培训,保证生产高效、工艺先进、产品质量达标。
第二部分 广告策划项目建设背景、必要性、可行性
这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。
一、广告策划项目建设背景
(一)广告策划项目市场迅速发展
广告策划项目所属行业是在最近几年间迅速发展。行业在繁荣国内市场、扩大出口创汇、吸纳社会就业、促进经济增长等方面发挥的作用越来越明显……
(二)国家产业规划或地方产业规划
我国非常中国广告策划领域的发展,国家和地方在最近几年有关该领域的政策力度明显加强,突出表现在如下几个方面:
(1)稳定国内外市场;
(2)提高自主创新能力;
(3)加快实施技术改造;
(4)淘汰落后产能;
(5)优化区域布局;
(6)完善服务体系;
(7)加快自主品牌建设;
(8)提升企业竞争实力。
(三)项目发起人以及发起缘由
……
二、广告策划项目建设必要性
(一)……
(二)……
(三)……
(四)……
三、广告策划项目建设可行性
(一)经济可行性
(二)政策可行性
(三)技术可行性
本项目建设坚持高起点、高标准方案,为保证工艺先进性,关键设备引进国外厂商,其他辅助设备从国内厂商中优选。该公司始建于1998年,20xx年改制为股份有限公司,经过多年的技术改造和生产实践,公司创造出一流的广告策划工艺和先进的管理技术,完全能够按照行业标准进行生产和检测,其新技术方案的引入,将有效保证本项目顺利开展。
(四)模式可行性
广告策划项目实施由项目发起公司自行组织,引进先进生产设备,土建工程由公司自主组织建设。项目建成后,项目运作由该公司全资注册子公司主导,项目产品面向国内、国际两个市场。目前,国内外市场发展均较为迅速,市场空间放量速度加快,市场需求强劲,可以保证产品有效销售。
(五)组织和人力资源可行性
第三部分 广告策划项目产品市场分析
市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。
一、广告策划项目产品市场调查
(一)广告策划项目产品国际市场调查
(二)广告策划项目产品国内市场调查
(三)广告策划项目产品价格调查
(四)广告策划项目产品上游原料市场调查
(五)广告策划项目产品下游消费市场调查
(六)广告策划项目产品市场竞争调查
二、广告策划项目产品市场预测
市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对本项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在可行性研究工作中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模所必须的依据。
(一)广告策划项目产品国际市场预测
(二)广告策划项目产品国内市场预测
(三)广告策划项目产品价格预测
(四)广告策划项目产品上游原料市场预测
(五)广告策划项目产品下游消费市场预测
(六)广告策划项目发展前景综述
第四部分 广告策划项目产品规划方案
一、广告策划项目产品产能规划方案
二、广告策划项目产品工艺规划方案
(一)工艺设备选型
(二)工艺说明
(三)工艺流程
三、广告策划项目产品营销规划方案
(一)营销战略规划
(二)营销模式
在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究中,要对市场营销模式进行研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人情况分析
序号 建设项目 建筑结构 建筑方式 施工面积(m2) 1办公楼框架结构多层建筑90112展厅砖混结构单层建筑18023公寓砖混结构多层建筑378474餐厅砖混结构多层建筑270351号车间轻钢结构单层建筑630862号车间轻钢结构单层建筑720973号车间轻钢结构单层建筑81108后序处理、库房轻钢砖混结构单层建筑72099锅炉房及其它辅助实施框架砖混结构单层建筑180210小计8020011绿化设施
540712厂区硬化周围美化
450613总施工面积(m2)90112
(五)项目土建及配套工程造价
(六)项目其他辅助工程
1.供水工程
2.供电工程
3.供暖工程
4.通信工程
5.其他
第六部分 广告策划项目广告策划、节能与劳动安全方案
在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全卫生方面的法规、法律,对项目可能对环境造成的近期和远期影响,对影响劳动者健康和安全的因素,都要在可行性研究阶段进行分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境的有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、广告策划项目环境保护方案
(一)项目环境保护设计依据
(二)项目环境保护措施
(三)项目环境保护评价
二、广告策划项目资源利用及能耗分析
(一)项目资源利用及能耗标准
(二)项目资源利用及能耗分析
三、广告策划项目节能方案
按照国家发改委的规定,节能需要单独列一章。按照国家发改委的相关规定,建筑面积在2万平方米以上的公共建筑项目、建筑面积在20万平方米以上的居住建筑项目以及其他年耗能20xx吨标准煤以上的项目,项目建设方都必须出具《节能专篇》,作为项目节能评估和审查中的重要环节。项目立项必须取得节能审查批准意见后,项目方可立项。因此,对建设规模超过发改委规定要求的项目,《节能专篇》如同《环境评价报告》一样,是项目建设前置审核的必须环节。
(一)项目节能设计依据
(二)项目节能分析
四、广告策划项目消防方案
(一)项目消防设计依据
(二)项目消防措施
(三)火灾报警系统
(四)灭火系统
(五)消防知识教育
五、广告策划项目劳动安全卫生方案
(一)项目劳动安全设计依据
(二)项目劳动安全保护措施
第七部分 广告策划项目组织和劳动定员
在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、广告策划项目组织
(一)组织形式
(二)工作制度
二、广告策划项目劳动定员和人员培训
(一)劳动定员
(二)年总工资和职工年平均工资估算
(三)人员培训
本项目采用“标准化培训”实施人员培训,所谓“标准化培训”指的是定岗前招聘、基本技能培训等由公司安排各部门技术骨干统一按照规定执行,力求使得员工熟悉公司业务和需要掌握的各项基本技能。经过标准化培训后,公司根据各人表现确定岗位,然后由各岗位的技术负责人针对岗位特有业务进行学徒式指导和培训。两种方式的结合既保证了员工定岗的准确性,也缩短了员工定岗后成为合格员工的时间,这对于节约人员培训成本和缩短培训时间都具有极好的效果。
第八部分 广告策划项目实施进度安排
项目实施时期的进度安排也是可行性研究报告中的一个重要组成部分。所谓项目实施时期亦可称为投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间。这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有些是同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。
一、广告策划项目实施的各阶段
(一)建立项目实施管理机构
(二)资金筹集安排
(三)技术获得与转让
(四)勘察设计和设备订货
(五)施工准备
(六)施工和生产准备
(七)竣工验收
二、广告策划项目实施进度表
项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。
(七)项目测算核心指标汇总表
二、国民经济评价
国民经济评价是项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算项目对国民经济的净贡献,评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要,也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。
三、社会效益和社会影响分析
在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。
第十二部分 广告策划项目风险分析及风险防控
一、建设风险分析及防控措施
二、法律政策风险及防控措施
三、市场风险及防控措施
四、筹资风险及防控措施
五、其他相关风险及防控措施
第十三部分 广告策划项目可行性研究结论与建议
一、结论与建议
根据前面各节的研究分析结果,对项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有:
1.对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见
2.对主要的对比方案进行说明
3.对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议
4.对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见
5.对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见
6.可行性研究中主要争议问题的结论
二、附件
凡属于项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。
1.项目建议书(初步可行性报告)
2.项目立项批文
3.厂址选择报告书
4.资源勘探报告
5.贷款意向书
6.环境影响报告
7.需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告
8.需要的市场预测报告
9.引进技术项目的考察报告
10.引进外资的名类协议文件
11.其他主要对比方案说明
12.其他
三、附图
1.厂址地形或位置图(设有等高线)
2.总平面布置方案图(设有标高)
3.工艺流程图
4.主要车间布置方案简图
5.其它
可行性研究报告 篇9
一、项目建议书
项目建议书是建设项目前期工作的第一步,它是对拟建项目的轮廓性设想。主要是从客观考察项目的必要性,看其是否符合国家长远规划的方针和要求,同时初步分析建设项目条件是否具备,是否继续投入人力、物力作进一步研究。从总体上看,项目建议书是属于定性性质的。经审批后的项目建议书是编制可行性研究报告和作为拟建项目立项的依据。
根据《神东煤炭集团公司科技创新管理办法》,神东项目建议书的内容和框架一般应包括:
(1)立项背景和意义;
(2)国内外科研现状与发展趋势;
(3)现有研究基础、特色和优势;
(4)研究内容与预期目标;
(5)效益预测(包括企业和社会效益);
(6)研究方案、技术路线、组织方式;
(7)年度计划及安排内容;
(8)经费预算及使用计划。
二、可行性研究
1、概念:可行性研究是确定目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对所建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建设项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研分析比较及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。
其作用概括起来有以下几个方面:
1)作为项目论证、审查、决策的依据。
2)作为编制设计任务书和初步设计的依据。
3)作为筹集资金,向银行申请贷款的重要依据。
4)作为与项目有关部门签订合作,协作合同或协议的依据。
5)作为引进技术,进口设备和对外谈判的依据。
6)作为环境部门审查项目对环境影响的依据。
三、可行性研究和项目建议书的主要区别
1、研究任务不同。项目建议书是初步选择项目,起决定是否需要进行下一步工作,主要考察建议的必要性和可行性;可行性研究则需要进行全面深入的技术经济分析论证,作多方案比较,推荐最佳方案,或者否定该项目并提出充分理由,为最终决策提供可靠依据。
2、基础资料依据不同。项目建议书是依据国家长远规划和行业、地区规划以及产业政策,拟建项目的有关自然资源条件和生产布局状况,项目主管部门的有关批文。可行性研究除把已批准的项目建议书作为研究依据外,还需把详细的设计资料和其他数据资料做编制依据。
3、内容繁简和深度不同。两个阶段基本内容大致相似,但项目建议书不可能也不必要做的很细致,内容比较粗略简单,属于定性性质的,可行性研究报告则是在这个基础上进行充实补充,使其更完善,具有更多的定量论证。
4、投资估算的精度不同。项目建议书的投资估算,一般根据国内外类似已建工程进行测算或者对比推算,误差准许控制在20%,可行性研究必须对项目所需的各项费用进行比较详尽精确的计算,误差要求不应超过10%。
四、项目评估
1、概念:建设项目咨询评估是通过对可行性研究报告的评价,从客观经济和微观经济相结合的角度,在不同的建设方案中筛选并提出更优化的方案或措施,供主管部门决策。使项目投资效果最好,或者用最少的投资来取得最大的`经济和社会效益。
2、项目评估的作用。
通过项目评估,促进建设项目前期工作,促进建设项的科学化、民主化,促进投资管理的加强和投资效益的提高。项目评估的作用概括为以下几个方面:
1)优化建设方案,完善项目可行性研究。
2)实事求是的校核投资,落实资金筹措办法和渠道。
3)促进项目决策科学化,避免重复建设和盲目建设。
4)有利于宏观经济调控,落实科学发展规划。
5)有助于统一认识,协调行动,为项目实施创造条件。
五、项目评估和可行性研究的主要区别
1、立足点不同。可行性研究一般是站在用资角度考虑问题,项目评估一般是站在银行、国家投资角度考虑问题。
2、侧重点不同。可行性研究侧重于项目技术、经济方面的论证。项目评估侧重于对可行性研究的质量和可靠性的审查和评估。
3、作用不同。可行性研究主要是作为决策的依据,更确切的说它是为项目评估提供依据和资料。项目评估不仅是为项目决策服务,而且是银行参与决策和决定贷款与否的依据,同时,两者相互不能代替。
4、单位不同。可行性研究报告由有资格的设计或咨询机构来编制,项目评估则由项目隶属的政府部门(计委、经委等)、项目主管部门、贷款银行等有权机构,或由上级部门委托有资格专门评估机构来做。
六、项目评估与可行性研究报告的内在联系
项目评估与可行性研究有着密切的内在联系,两者的理论基础,基本内容和要求都是一致的,同时两者具有因果关系,没有项目的可行性研究,就不会有项目的评估,不经项目评估,项目的可行性研究也就不能最后成立。
可行性研究报告 篇10
第一章 总论
1.1概述
1.1.1项目名称、主办单位名称、企业性质及法人
项目名称: 200吨/年香料中间体(100吨/年3-甲基-1,5
环十五二酮和100吨/年香紫苏内酯)项目
主办单位名称:新乡市弗格林斯生物科技有限公司斯生物科技有限公司
法人代表: 孟国良
1.1.2可行性研究报告编制的依据和原则
1、编制依据
1)与新乡市弗格林斯生物科技有限公司签定的200吨/年香料中间体项目可行性研究报告委托书。
2)新乡市弗格林斯生物科技有限公司提供的有关工程地质资料及其它基础资料。
2、编制原则
本可研报告的编制将遵循下述原则:
1) 力求全面、客观地反映情况
本报告是供投资人决策和政府备案使用,因此在编制过程中按照国家、行业和地区的发展规划,以及国家的产业政策、技术政策的要求,对本项目的建设条件、技术路线、经济效益、工程建设、生产管理以及对环境的影响等各个方面,力求全面地、客观地反映实际情况。
2) 采用先进适用的技术
各生产装置及配套的公用工程、辅助设施,都要充分注意技术的先进性。技术的先进性不但体现在工艺流程、技术装备和控制水平上,而且同样体现在环境保护和工业卫生等各个方面。
在注意技术先进性的同时,还要充分注意技术的适用性。即根据企业目前的经济能力、配套能力和管理水平等情况,选取适用的先进技术。
3) 要以经济效益为中心
经济效益是企业生存的命脉。因此,本报告编制过程中要特别注意节省投资、降低消耗定额和减少定员以提高企业的经济效益。
4) 遵循持续科学发展的战略观念,严格执行环境保护法规、安全和工业卫生法规、完善“三废”处理设施,控制对环境的污染,节约能源。
1.1.3项目提出的背景、投资必要性和经济意义
1、企业概况
新乡市弗格林斯生物科技有限公司是一家民营化工企业,属于新建企业。拟选址河南新乡楼村精细化工新材料专业园区。占地面积34亩。
2、项目提出的弗格林斯生物科技有限公司地处河南省新乡市获嘉县楼村,获嘉县楼村化工基础雄厚。香料中间体广泛用于医药、饮料、食品、日用化妆和日常生活用品等行业。公司拟上200吨/年香料中间体项目,其中100吨/年3-甲基-1,5环十五二酮和100吨/年香紫苏内酯。上述产品市场供应缺口很大。
3-甲 基1,5环十五二酮是合成大环香料麝香酮和麝香烯酮的关键中间体,具有极高的市场价值,国际市场需求量巨大,但是该化合物的生产技术一直被国外少数公司所垄断,目前国内还没有一家公司有能力进行大规模生产。
香紫苏内酯的是一种具有木香香气的的高级香料,广泛应用于日化、烟草、食品工业中。香紫苏内酯是一种优良的烟草增香矫味剂。在混合型卷烟中, 可掩盖烟草的粗杂气, 以改进和提高香味质量, 赋予烟草愉快的特征香气, 使卷烟更加柔和, 醇绵入口, 是有效的增香矫味剂。同时香紫苏内酯还是一种食品调味剂,能够增大和提高食品的感官,已经广泛用于食品工业。如可用在含有甜味佐料的食品中,作为调味剂,增加食品的嗅觉效果,在咖啡工业中加入少量香紫苏内酯,可以加重咖啡苦味,提高咖啡的提神效果应用范围。香紫苏内酯除了本身可以直接作为香精香料使用外,同时也是名贵香料龙涎醚的生产关键中间体。
20xx年公司根据县委、县政府大力发展民营经济、促进当地劳动力增收,进一步发展工业经济和富民强县的战略部署,公司成立了200吨/年香料中间体项目部。为了利用当地劳动力资源,配合当地的原料供应,以及获嘉依托新乡丰富的地理交通优势,采用先进的生产技术工艺,新建年生产200吨/年香料中间体项目,为获嘉的经济发展做出更大的贡献。
3、 投资的必要性及经济意义
3-甲基-1,5环十五二酮具有很高的市场价值,目前国际市场上该化合物的单价在150美元一公斤左右。预计在未来的几年内,由于医药工业、香精香料工业对于麝香酮的强劲需求,国际市场上对于3-甲基-1,5环十五二酮的需求将会日益增大。但是基于技术垄断的原因,目前国际上仅有很少的几家企业拥有该产品的生产技术,预计未来几年内该产品的价格将会稳步上升,维持在150-200美元一公斤。
香紫苏内酯具有很高的市场价值,目前国际市场上该化合物的单价在100美元一公斤左右。预计在未来的几年内,由于香精香料工业、烟草行业、食品工业对于香紫苏内酯的强劲需求,国际市场上对于香紫苏内酯的需求将会日益增大。但是基于技术垄断的原因,目前国际上仅有很少的.几家企业拥有该产品的大规模工业化生产技术,预计未来几年内该产品的价格将会稳步上升,维持在100-150美元1公斤。
本项目生产工艺可靠,实现了自动化密闭式生产,极大的减轻了劳动强度,降低原材料及能量消耗,且生产过程中三废排放极少,有利于环境保护。
该项目的实施规模化生产将使我国香料工业科技水平提升一个台阶。
1.1.4研究范围
1、本可行性研究范围包括下述内容:
1) 市场预测分析;
2) 产品方案和生产规模研究;
3) 工艺技术方案,着重于各种工艺技术方案比较及选择的理由;
4) 原料、辅助材料的供应的可靠性及经济性;
5) 环境保护及治理措施;
6) 投资估算及资金筹措;
7) 经济效益的初步评价;
2、研究的主要过程
1) 对项目建设地点及周边地区的原料市场的情况调查
2) 对装置生产所用的原料种类、来源、数量以及运输贮存方案作调查、分析、比较,与建设方共同商讨并取得共识。
3) 对建设地点的建厂条件和厂址方案、气象资料、工程地质资料、水文情况、环境现状作调查。
4) 对全厂的总图方案、主装置的工艺流程、配套的公用工程和辅助工程调查,进行方案比较,与建设方共同商讨并取得共识。
5) 了解当地原材料和产品的市场价格,收集建设费用和相关政策资料,了解建材价格和工程概预算指标,作出财务、经济评价。
6) 进行投资估算,提出资金筹措意见和项目实施规划,作出财务、经济评价及社会效益评价,得出研究的结论。
1.2研究结论
1、研究的简要综合结论
1) 新乡市弗格林斯生物科技有限公司在充分利用河南省新乡市丰富的化工资源以及完备的基础设施的条件下进行的,符合国家化工的发展方向,体现了投资少、见效快的特点。不但会达到预期的建设目的,而且还会达到社会效益和企业效益同时提高的目的。
2)根据掌握的3-甲基-1,5环十五二酮和香紫苏内酯生产技术,无论在技术上还是产品质量上均处于国际先进水平,具备了工业化规模生产的条件。
3)本项目三废经过处理后,达到环保要求后排放。
4)该公司组建有较强的销售队伍和营销网络,能够保证项目产品的销售渠道畅通。
5)本项目生产产品具有确定的用途和稳定的市场。项目的建成不仅可以缓解目前国内的产需矛盾,同时还可出口创汇。 而且随着世界经济和我国经济的迅猛发展,其需求量将逐年稳步上升,产品市场前景较好。
6)该项目投资利润高,投资回报期短,经济和社会效益较好,具备建设条件,极具建设投资价值,经济上是可行的,。
2、存在问题及建议
本项目在设计时注重采用同行业近年所取得的技术进步成果,力求工程运行时生产工艺路线、技术经济、产品质量、成本以及三废排。
可行性研究报告 篇11
一、结论与建议
根据前面各节的研究分析结果,对项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有:
1.对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见
2.对主要的对比方案进行说明
3.对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议
4.对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见
5.对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见
6.可行性研究中主要争议问题的结论
二、附件
凡属于项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。
1.项目建议书(初步可行性报告)
2.项目立项批文
3.厂址选择报告书
4.资源勘探报告
5.贷款意向书
6.环境影响报告
7.需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告
8.需要的市场预测报告
9.引进技术项目的考察报告
10.引进外资的名类协议文件
11.其他主要对比方案说明
12.其他
三、附图
1.厂址地形或位置图(设有等高线)
2.总平面布置方案图(设有标高)
3.工艺流程图
4.主要车间布置方案简图
5.其它
可行性研究报告 篇12
一、工程项目物资管理的现状
在我国加入世界贸易组织后,国际建筑市场也开始进入国内,并和国内建筑市场开始逐渐融合。这样,施工企业面临发展机遇的同时,也遭遇了很多挑战,国际建筑市场的加入,导致建筑行业的竞争也变得更加激烈。建筑企业要想更好的发展,在激烈的市场竞争中取得领先地位,就需要加强管理。例如通过内部挖潜,控制成本,让企业经济效益实现最大化。现阶段我国企业发展的过程中,企业规模得到了不断壮大,但是对于专业技术水平高的物资管理人员来说,就比较的缺乏,从而导致工程项目的物资管理水平不断下降。
二、工程项目物资管理中存在的主要问题
(一)物资管理没有计划性。对工程项目进行物资管理,最主要的目的就是让生产建设所需的物资能保证齐全、及时、质量过关和经济合理。要真正地做到及时供应、合理使用和节省费用,就绝不能出现断货、囤货以及废弃物资的情况。但是,在现阶段大部分工程项目中,还是经常出现没有计划或者计划随意的情况。实际表现就是计划不详细、没有配套性,制定计划的人员本身并不熟悉实际的业务,经常用到的配件规格型号出现不准确的情况;另外,计划制定比较随意,没有科学性与严谨性,在制定计划的过程中并没有仔细调查和考察当地市场和施工现场。这样就极易出现因为缺少物料停工或者物料囤积的情况。除此之外在制定物资计划时没有根据相关标准和依据来进行。
(二)物资管理过程中限额发料没有有效落实。在物资管理中,限额发料是其中的难点和重点。但是在工程项目的现场物资管理中却没有有效落实限额发料。部分企业在物资管理过程中虽然在采用限额发料单,但是却没有对限额量进行仔细的填写。这样就不能有效对发料进行控制,从而不能有效实现想要的奖惩制度。
(三)浪费情况比较普遍。如果物资采购人员在实际的采购中比较盲目就可能会造成比较严重的物资囤积情况。而保管不利往往会导致物资出现损坏变质;或者优材劣用、大材小用等就可能会出现比较严重的浪费情况。另外如果在技术方案上存在问题也可能会导致物资的浪费。
(四)监督制度不完善。在工程项目的物资管理中,没有能够正常执行统一和公开采购,采购和管理不分,没有完善的采购监督制度。这些因素都是实际的采购过程中存在比较多的个人因素。最终导致的结果这是采购价格不实以及监督管理机制没有有效执行等。
三、加强工程项目物资管理的措施
(一)加强工程项目的物资计划管理。在物资管理工作中,物资计划非常重要,计划管理的质量能有效反映出工程项目的物资管理水平。编制物资计划应该要充分考虑技术和施工部门所提出的库存情况和月度施工计划。完成施工计划后,要对计划数据进行认真的研究和分析。看其有无误差,确保计划物资中是否存在遗漏的项目。进而在确认无误后才能根据库存实际情况来编制物资申请计划。在对施工计划进行分析时如果出现计算错误或者有遗漏的`项目就需要及时和技术部门进行交流沟通,对错误和遗漏的项目进行更正和核对,防止不必要的损失。
(二)建立完善的物资管理监督控制体系。成本控制进行不断地强化,往往指的是财务人员在实际的成本控制中,不能只是简单依靠原始凭证的完整性进行分析计算,而是应该要对物资价格和数量的真实性进行严格的审查,保证物资管理的准确性。另外,企业其他部门应该要加强对物资管理部门的监督,定期将主要的采购物资张榜进行公示,公示的内容应该要比较全面和清楚,如物资数量、规格、厂商等。
(三)对物资管理的工作流程严格执行。概而言之,物资管理工作流程的严格首先应当树立起物流管理观念,同时还需要建立起与之相适应的内部管理制度。例如,可以根据物流管理的原则来重新整合工程项目的物资管理体系,采用物料通道,对物资进行合理的配送。尽量让物资的中间环节能有效减少,让工程项目的储备材料能有效降低,提高物资的使用效能。其次,还可以改造企业物流活动,通过合理的物流管理来让工程项目成本得到有效降低,让企业的市场核心竞争力能有效提高。综上所述,工程项目物资管理水平的高低会对工程施工企业的发展和经济效益产生直接影响,同时也会对企业的整体管理水平和施工质量、进度造成影响。当前,工程项目物资管理还存在很多需要去解决的问题。这就要求企业在发展的过程中要加强对物资管理的重视,采取科学有效的措施来解决当前存在的问题,这样才能让企业在竞争激烈的市场中提高自身的核心竞争力,从而促进企业更好的发展。
可行性研究报告 篇13
安徽重点项目-体育器材制造项目可
行性研究报告
编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司
本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。
可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。
可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投
资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。
报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等
关联报告:
体育器材制造项目建议书
体育器材制造项目申请报告
体育器材制造项目资金申请报告
体育器材制造项目节能评估报告
体育器材制造项目市场研究报告
体育器材制造项目商业计划书
体育器材制造项目投资价值分析报告
体育器材制造项目投资风险分析报告
体育器材制造项目行业发展预测分析报告
可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)
第一章 体育器材制造项目总论
第一节 体育器材制造项目概况
1.1.1体育器材制造项目名称
1.1.2体育器材制造项目建设单位
1.1.3体育器材制造项目拟建设地点
1.1.4体育器材制造项目建设内容与规模
1.1.5体育器材制造项目性质
1.1.6体育器材制造项目总投资及资金筹措
1.1.7体育器材制造项目建设期
第二节 体育器材制造项目编制依据和原则
1.2.1体育器材制造项目编辑依据
1.2.2体育器材制造项目编制原则
1.3体育器材制造项目主要技术经济指标
1.4体育器材制造项目可行性研究结论
第二章 体育器材制造项目背景及必要性分析
第一节 体育器材制造项目背景
2.1.1体育器材制造项目产品背景
2.1.2体育器材制造项目提出理由
第二节 体育器材制造项目必要性
2.2.1体育器材制造项目是国家战略意义的需要
2.2.2体育器材制造项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要
2.2.3体育器材制造项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要
第三章 体育器材制造项目市场分析与预测
第一节 产品市场现状
第二节 市场形势分析预测
第三节 行业未来发展前景分析
第四章 体育器材制造项目建设规模与产品方案
第一节 体育器材制造项目建设规模
第二节 体育器材制造项目产品方案
第三节 体育器材制造项目设计产能及产值预测
第五章 体育器材制造项目选址及建设条件
第一节 体育器材制造项目选址
5.1.1体育器材制造项目建设地点
5.1.2体育器材制造项目用地性质及权属
可行性研究报告 篇14
第一章项目概况
一、项目简介
为丰富平潭休闲度假旅游产品的业态,创立旅游行业知名品牌,打造更全面的旅游综合服务平台,培育新的利润增长点,充分发挥区旅游集团在平潭国际旅游岛建设中的引领作用,平潭综合实验区旅游集团有限公司(以下简称“区旅游集团”)拟在平潭综合实验区成立全资子公司—平潭旅游文化发展有限公司(暂定名,以工商登记为准)。新设立公司经营范围主要涉及文化、体育、会展、广告等旅游文化综合业务,同时成立具备旅游专业接待资质的国际旅行社,以优化组合旅游产品,有效控制接待成本,提高市场竞争力。
投资背景
(一)优越的区位优势,独特的旅游资源
平潭位于台湾海峡中北部,是祖国大陆距台湾本岛最近的地区,具有对台交流合作的独特优势。平潭四面环海,自然条件优越,素有“百岛千礁”之称,集海岛风光、滩湾沙景、海蚀地貌和山地森林等自然景观于一体。可以说,平潭拥有着我国东南沿海少有的沙滩滨海度假旅游资源,并且其品质在全国首屈一指,具有开展海洋度假旅游的资源环境优势。
(二)平潭多重政策叠加,旅游业将成为战略性支柱产业
平潭凭借海上丝绸之路重要经济带的地缘优势,既是闽台合作的窗口,也是国家对外开放的窗口,独享“综合实验区+自贸区+国际旅游岛”三重叠加优惠政策,再加上独特的自然资源优势,正迎来旅游大发展的黄金时期。2017年实验区新出台的“5+2”产业汇编,更标明“旅游+”产业已经成为平潭未来发展的支柱性产业,拥有着无限生机和发展空间,将引领平潭经济实现统筹兼顾和可持续发展。
(三)平潭不断扩大的旅游市场,并且高速增长
据统计,2016年平潭全年接待游客约290万人次,同比增长25.17%,全区旅游总收入达约10.96亿元,与去年同比增长41.27%。预计到2020年,平潭旅游接待总人数将突破500万人次,旅游综合收入将超过50亿元。在旅游基础设施得到逐步完善,以及加大市场宣传力度下,预计来岚游客数量将会持续增长。来岚游客带来的旅游创收将为平潭旅游业的发展注入强大的资金流,从而带动平潭整体经济及相关产业的协同发展。
投资主体拟新成立的平潭旅游文化发展有限公司(暂定名,以工商登记为准)由平潭综合实验区旅游集团有限公司投资创立。
区旅游集团于2016年7月15日正式成立,主营业务涉及旅游景区管理运营、旅游项目开发、旅游交通运输、民宿改造与运营和旅游文创产品开发等。作为区属五大国有集团之一,成立伊始就牢牢树立“站高位、走高端、出高招、创高效”的企业愿景,以服务实验区开放开发和国际旅游岛建设为工作内容,以承担区内旅游、文化、体育等项目投资开发建设和运营为工作方向,以成为实验区“一流集团”和平潭旅游行业的主力军和排头兵为工作目标,积极在平潭国际旅游岛的建设大潮中发挥国有企业的行业引领和示范作用。同时,区旅游集团作为平潭旅游行业协会的会长单位,在未来平潭旅游行业相关资源的整合进程中,将成为主要推动力量,并发挥不可替代的.引领作用。
第二章投资方案
一、出资及股权设置区旅游集团出资成立全资子公司,公司注册资本1000万元人民币。
二、基本介绍
(一)项目名称
平潭旅游文化发展有限公司(暂定名,以工商登记为准)
(二)公司性质
公司为控股的法人独资公司,公司组织形式为有限责任公司。
三、业务范围
子公司主要以“旅游文化综合产业项目+国际旅行社”为核心经营模式。公司组建后,主要发展以下几个方面的业务:1.整合区旅游基础要素资源(包括酒店、餐饮等);2.负责区与旅游相关的广告宣传、市场推广等工作;3.负责为区会展、赛事、论坛、演艺、文化交流等活动提供配套服务;4.负责以旅游为基础的,涉及文化、体育、医美、康养、科教等相关项目的策划、开发及运营管理;6.负责区主岛、离岛旅游线路的设计及推广;7.负责区具备旅游资源基础条件的离岛项目的保护性开发及运营管理;8.负责区滨海度假酒店集群项目的开发及运营管理。
四、发展目标
公司力争通过3-5年的时间,通过整合平潭旅游要素资源,引进国内优质涉旅项目资源,争取国际交流与合作,逐步提升平潭国际旅游岛知名度,广泛吸收国内外社会资本,使公司发展成为平潭旅游产业的龙头企业,最佳旅游投资与管理运营商及旅游批发商,发挥平潭区属国企在国际旅游岛建设中的产业引领和示范作用。
第三章项目实施的必要性
(一)是平潭产业结构战略性调整的必然选择
旅游是经济性很强的文化事业,又是文化性很强的经济事业,加大旅游文化事业的发展对平潭经济发展具有至关重要的作用。区旅游集团设立以文化旅游综合发展业务为核心的全资子公司,符合平潭以旅游产业为战略性支柱产业的产业结构战略性调整方向,是平潭转变经济发展方式,保护性开发旅游资源的必然选择,是构建具有平潭特色的经济结构,迅速提升平潭综合经济实力的重大战略举措。
(二)是整合平潭旅游资源,助推平潭国际旅游岛建设的形势需要
平潭旅游市场发展速度惊人,年均增长速度超过30%。2012年旅游人次数突破100万,全年接待游客达到128.61万人次;2013年全年接待游客为141.1万人次;2014年接待游客达到182.31万人次;2015年,全区旅游接待总人数突破180万人次;2016年旅游人次数289.559万人次。根据平潭综合实验区旅游发展专项规划,到2020年和2030年,全区旅游接待总人数将分别达到500万人次和1000万人次,
不断壮大的旅游市场为平潭国际旅游岛的建设提供了良好的市场基础。区旅游集团作为区属旅游国企,通过设立平潭旅游文化发展有限公司,整合平潭旅游要素资源,并对其进行专业化管理,逐步提高客源地市场占有率,为平潭旅游市场提供更优质、更全面、更专业的产品及服务,为平潭旅游业的发展树立新的标杆,充分发挥区属旅游国企的引领示范作用,真正助推平潭国际旅游岛的建设。
(三)是区旅游集团创造新的利润增长点及谋划未来产业链布局的战略需要
区旅游集团公司作为区属涉旅产业的投融资、建设、运营的主要平台,在平潭国际旅游岛建设中发挥着独特的引领作用。设立平潭旅游文化发展有限公司,打造综合类的旅游文化项目,深入挖掘海上丝绸之路、南岛语族、传统石厝等地域特色浓厚的文化资源,同时开展国际旅行社接待业务,不仅是区旅游集团当前培育新的利润增长点,打造更加稳固的市场地位,不断增强可持续发展能力的迫切需要,同时也是区旅游集团在新的国际旅游岛建设形势下,积极谋划未来产业链布局,提高国际化运营水平和竞争能力的战略定位。
第四章项目实施计划
子公司成立与业务开展
(一)子公司成立
区旅游集团将通过召开董事会的形式,对子公司的章程、董事、监事的产生等公司设立的相关事宜进行审议并形成决议,同时区旅游集团完成内部审批程序。最后,由区旅游集团将设立子公司的上述相关文件报区国有资产管理局审核批准。
在完成上述审批程序后新公司开设验资账户,随后依程序进行注资并配合共同完成新公司的工商注册登记。
子公司注册登记后,区旅游集团即开始组建新的管理团队,制定公司发展规划,根据子公司的发展规划开展业务拓展的各项工作。
(二)子公司业务开展阶段计划
结合子公司的定位和优势,未来市场规模增长等情况,拟将公司整体发展过程主要分为组建期、培育期、成长期、成熟期四个阶段,并对公司预期收益来源进行说明。
阶段工作重点(1)组建期(3个月)
重点工作:人才队伍建设、本地接待资源调研,暂无收益体现;
(2)培育期(6个月-1年)
重点工作:项目策划、国内及港澳台客源地市场调研、本地接待资源整合、营销产品打造;
成长期(1年-3年)重点工作:项目落地推进、人才培训扩招、地接市场逐步完善、国内客源地市场对接、对台客源地市场合作、境外客源地市场拓展、已建项目运营管理;
(4)成熟期(3年-5年)
重点工作:投资项目运营管理、固定资产改造提升、接待资源垄断打造、境内外客源地市场占有率提升;
2.近期计划投资项目
(1)“东甲岛”保护管理项目
该项目计划投资1亿元,主要建设内容:在保护岛上自然环境基础上,利用岛上现有资源进行改建,并增建部分配套设施,增加相应安全设施设备,开发东甲岛野奢帐篷酒店度假区及旅游专线。
(2)国际5星级房车露营地项目
该项目计划投资2亿元,拟选址地:坛南湾苍海村周边或环岛路谢厝村周边。
主要建设内容:汽车营位、房车营位、帐篷营位、木屋营位、露天影院、游客服务中心、配套商业区等。
(3)“千帆之岛”国际海洋运动度假区项目
该项目计划投资20亿元,拟选址地:流水片区。
主要建设内容:国家体育产业示范基地及帆船俱乐部、游艇俱乐部、帆板俱乐部、热气球、滑翔伞、直升机低空运动体验区,国际国内相关赛事举办区,国家级旅游度假区。
中远期计划投资项目
(1)国际文化艺术交流中心项目
该项目计划投资30亿元,拟选址地:坛南湾苍海村周边或环岛路谢厝村周边。
主要建设内容:国际文化交流论坛会场;中国非遗文化展示长廊;中国传统文化教育学院;中国民俗风情体验馆;平潭民俗文化体验馆;国际珠宝、艺术品鉴定中心;国际珠宝、艺术品展示中心;国际珠宝、艺术品交易中心;艺术家园区;艺术家酒店等。
(2)国际医美温泉养生中心项目
该项目计划投资10亿元,拟选址地:平潭敖东镇区位,坛西大道东面区域。
主要建设内容:海水热疗中心、亚健康管理中心、医美养护中心、温泉酒店、温泉养生度假区等核心项目,开发集度假、居住、康复、医美、养生等为一体的中国首家专业国际医美温泉养生服务社区。
子公司的管理架构
(一)法人治理结构
公司不设股东会,公司股东按《公司法》及公司《章程》的规定行使规定的职权作出决定;
公司不设董事会,设执行董事1人,由股东任命,每届任期三年,任期届满,可以连任;
公司不设监事会,设监事1人,由股东任命,每届任期三年,任期届满,可以连任;
公司设总经理1人,兼公司法定代表人,由股东指定;
公司设副总经理2人,财务总监1人,通过市场化招聘。
(二)子公司组织架构图(草图)
公司拟下设3部1社共4个职能部门:综合办公室、财务融资部、项目策划部、旅行社部。(如下图所示)
公司组织架构图
其中:
1.综合办公室:人力资源管理、规章制度制定、文件材料起草呈报、值班信访接待、后勤服务保障、信息系统建设应用管理等;
2.财务融资部:资产管理,会计核算、资金监管、对外融资等;
3.项目策划部:项目前期市调、策划、对接资源及相关部门至项目落地推进;固定资产管理,旅游项目运营管理;广告制作宣传及市场营销推广,文化、旅游、体育、演艺活动策划、组织、服务;
4.旅行社部:资源整合、线路策划、对外联络、票务代理、地接管理、网络客服。
第五章项目效益分析
经济效益分析子公司设立后,根据其后期业务开展的实际情况,对其主要收益来源汇总如下表所示:
二、社会效益分析
1.子公司设立后,随着业务的开展,将会提供更多的就业岗位,增加原住民返乡就业,带动当地人民共同富裕,同时吸引台湾及其他外来人口就业及常驻平潭。
2.子公司设立后,将深入挖掘本地民俗文化,弘扬传播中国传统文化,加强国际文化交流合作;
3.子公司将积极争取对接国家级资源、开拓国际合作渠道,提升平潭国际旅游岛国际、国内知名度,吸引社会资本关注;
4.子公司将依托平潭高速发展的旅游市场,不断整合平潭旅游资源,提升平潭旅游的接待能力及整体旅游接待品质,发挥区属国企在平潭国际旅游岛建设中的引领示范作用,努力成为平潭旅游行业的标杆企业。
第六章项目风险分析
一、市场风险及对策
旅游业固有的特点使得其受宏观经济政策的影响较大,同时因旅游业的市场主要依赖游客的消费行为,而游客消费的特点,承受能力和变化趋势是不易把握的因素,经济周期的变化及经济政策的调整将对子公司未来的经营产生一定影响。
另外,随着平潭国际旅游岛建设进程的不断推进及平潭旅游市场的快速发展,越来越多的综合实力强的大型旅游企业将进入平潭旅游市场,这将加剧平潭旅游业的竞争,也将增加公司未来的经营压力。
未来公司将继续加大管理,不断提升经营能力和综合实力,为游客提供更优质的旅游产品和更高品质的旅游服务,提升公司的市场竞争力,努力降低市场环境因素变动对子公司盈利能力的影响。
二、管理风险及对策
(一)公司经营的季节性波动风险
受自然气候和游客闲暇时间分布的季节性影响,平潭每年旅游市场淡旺季明显,每年的4月—11月,由于气候条件较好,又遇“五一”、端午节、十一国庆和学生暑假等假期,此阶段为旅游经营旺季,而每年的12至次年的3月,游客人数较少,为项目的经营淡季。如果公司无法根据季节性波动规律提前制定相应的经营策略,则可能导致一直存在旺季时无法充分满足游客旅游需求,而淡季时又因设备闲置率过高的经营风险。
公司将不断更新旅游项目,强化淡季业务板块,通过改进旅游项目的经营方式,适时投资更具吸引力的旅游项目,不断营造新的旅游概念,不断推出新的旅游节目和旅游主题活动,不断提高游客服务质量,保证游客人数的稳定增长,提高项目的市场占有率。
劳动力资源的限制旅游业是第三产业,是服务业,对社会劳动力的需求较大,而劳动力成本的增长趋势将会给公司后期实际运营带来一定的压力。公司将科学地制定用工计划,努力处理好淡旺季用工矛盾,降低公司的人工成本。
三、投资风险及对策
虽然对子公司的市场前景进行了分析,并为扩大经营规模做好了相应的准备工作,但子公司实际运营中仍然可能面对人才瓶颈、市场开拓能力低于预期等诸多不确定性因素,从而影响公司预期的经济效益。子公司未来将根据旅游行业的相关投资管理制度和基准投资边界条件,结合子公司的实际情况,建立科学有效的投资管理制度,完善科学决策程序。另外,区旅游集团将对子公司的业务与投资进行协助与监控,降低投资的不确定性给公司带来的风险。
第七章结论
发展旅游文化产业,符合平潭国际旅游岛发展规划要求,是平潭扩大内需,产业转型升级的必然选择,是平潭建设国际旅游岛的重大发展战略举措。
子公司的设立,将会使区旅游集团的品牌效应和资本实力跨上一个新的台阶,同时对于深度整合平潭旅游资源,打造地方旅游文化产业链,强力拉动地方经济,提升城市旅游形象和品味等具有积极的意义。
综上所述,设立平潭旅游文化发展有限公司是必要也是可行的。
可行性研究报告 篇15
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阿拉伯语翻译学校项目建议书
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报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、
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可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)
为客户提供国家发委甲级资质
第一章 阿拉伯语翻译学校项目总论
第一节 阿拉伯语翻译学校项目背景
一、阿拉伯语翻译学校项目名称
二、阿拉伯语翻译学校项目承办单位
三、阿拉伯语翻译学校项目主管部门
四、阿拉伯语翻译学校项目拟建地区、地点
五、承担可行性研究工作的单位和法人代表
六、阿拉伯语翻译学校项目可行性研究报告编制依据
七、阿拉伯语翻译学校项目提出的理由与过程
第二节 可行性研究结论
一、市场预测和项目规模
二、原材料、燃料和动力供应
三、选址
四、阿拉伯语翻译学校项目工程技术方案
五、环境保护
六、工厂组织及劳动定员
七、阿拉伯语翻译学校项目建设进度
八、投资估算和资金筹措
九、阿拉伯语翻译学校项目财务和经济评论
十、阿拉伯语翻译学校项目综合评价结论
第三节 主要技术经济指标表
第四节 存在问题及建议
第二章 阿拉伯语翻译学校项目投资环境分析
第一节 社会宏观环境分析
第二节 阿拉伯语翻译学校项目相关政策分析
一、国家政策
二、阿拉伯语翻译学校行业准入政策
三、阿拉伯语翻译学校行业技术政策
第三节 地方政策
第三章 阿拉伯语翻译学校项目背景和发展概况
第一节 阿拉伯语翻译学校项目提出的背景
一、国家及阿拉伯语翻译学校 行业发展规划
二、阿拉伯语翻译学校项目发起人和发起缘由
第二节 阿拉伯语翻译学校项目发展概况
一、已进行的调查研究阿拉伯语翻译学校项目及其成果
二、试验试制工作情况
三、厂址初勘和初步测量工作情况
四、阿拉伯语翻译学校项目建议书的编制、提出及审批过程
第三节 阿拉伯语翻译学校项目建设的必要性
一、现状与差距
二、发展趋势
三、阿拉伯语翻译学校项目建设的必要性
四、阿拉伯语翻译学校项目建设的可行性
第四节 投资的必要性
第四章 市场预测
第一节 阿拉伯语翻译学校产品市场供应预测
一、国内外阿拉伯语翻译学校市场供应现状
二、国内外阿拉伯语翻译学校市场供应预测
第二节 产品市场需求预测
一、国内外阿拉伯语翻译学校市场需求现状
二、国内外阿拉伯语翻译学校市场需求预测
第三节 产品目标市场分析
一、阿拉伯语翻译学校产品目标市场界定
二、市场占有份额分析
第四节 价格现状与预测
一、阿拉伯语翻译学校产品国内市场销售价格
二、阿拉伯语翻译学校产品国际市场销售价格
第五节 市场竞争力分析
一、主要竞争对手情况
二、产品市场竞争力优势、劣势
三、营销策略
第六节 市场风险
第五章 阿拉伯语翻译学校行业竞争格局分析
第一节 国内生产企业现状
一、重点企业信息
二、企业地理分布
三、企业规模经济效应
四、企业从业人数
第二节 重点区域企业特点分析
一、华北区域
二、东北区域
三、西北区域
四、华东区域
五、华南区域
六、西南区域
七、华中区域
第三节 企业竞争策略分析
一、产品竞争策略
二、价格竞争策略
三、渠道竞争策略
四、销售竞争策略
五、服务竞争策略
六、品牌竞争策略
第六章 阿拉伯语翻译学校行业财务指标分析参考
第一节 阿拉伯语翻译学校行业产销状况分析
第二节 阿拉伯语翻译学校行业资产负债状况分析
第三节 阿拉伯语翻译学校行业资产运营状况分析
第四节 阿拉伯语翻译学校行业获利能力分析
第五节 阿拉伯语翻译学校行业成本费用分析
第七章 阿拉伯语翻译学校行业市场分析与建设规模
第一节 市场调查
一、拟建阿拉伯语翻译学校项目产出物用途调查
二、产品现有生产能力调查
三、产品产量及销售量调查
四、替代产品调查
五、产品价格调查
六、国外市场调查
第二节 阿拉伯语翻译学校行业市场预测
一、国内市场需求预测
二、产品出口或进口替代分析
三、价格预测
第三节 阿拉伯语翻译学校行业市场推销战略
一、推销方式
二、推销措施
三、促销价格制度
四、产品销售费用预测
第四节 阿拉伯语翻译学校项目产品方案和建设规模
一、产品方案
二、建设规模
第五节 阿拉伯语翻译学校项目产品销售收入预测
第八章 阿拉伯语翻译学校项目建设条件与选址方案
可行性研究报告 篇16
一、项目背景
星巴克年内总涨幅已近两成仍旧门厅若是表明喝咖啡不仅是以成为一种流行,同时也成了一种文化,一种情调和一种生活方式。随着咖啡文化的流行,校园也成为了咖啡文化入驻的重要场所。咖啡厅已正在成为人们与人沟通和自我享受的一个重要场所,它的价值在于它能提供给消费者高层次的精神享受。咖啡不仅仅是一种饮料,而是一种氛围文化和生活追求。经济和社会的发展必然映射到校园中来,咖啡文化消费在校园市场大有可为。
(一)项目名称
校园咖啡可行性研究报告
(二)项目单位
BF有限责任公司
(三)可行性研究报告编制依据
1、《中华人民共和国合伙企业法》;
2、《中华人民共和国行政许可法》;
3、企业投资决议;
4、宁波市出台的相关投资法律法规等。
(四)项目提出的理由与过程
虽然目前宁波市分布有众多的咖啡厅,但万里学院内咖啡行业存在着空白,目前无一家咖啡店。而万里学院钱湖校区位于高教园区有师生2万余人,周边高校众多,人口极为密集,有很大的潜在消费人群。同时万里师生整体上知识文化素质比较高,接受了较多西方思想和生活方式,易于接受新事物,有强烈的追求较高品位的生活方式的欲望,有一部分群体消费水平较高,有较多的可支配收入购买非生活必需品。在万里学院里面经营一家咖啡店,一方面可以丰富教师与学生的生活,另一方面对于经营者而言,潜力巨大,大有可为。在中国,绝大多数消费者把吃西餐当作是一件奢侈的事。柔和的灯光、典雅的装潢、精致的餐具、彬彬有礼的侍应生在好些人看来是一种遥不可及的贵族消费的体现,是与千千万万普通的大学生无关的一种存在。我们的咖啡厅,将成为同学相聚、情侣交流、与朋友洽谈的首选的浪漫之地。创办咖啡厅的主要目的是给我校在校学生提供实习的机会,让学生在学习的同时参与实践,从而增高学生的综合素质,因此,由在校本科学生担当咖啡厅的所有管理和服务人员是该咖啡厅的一大特色。
二、餐饮行业市场分析
(一)咖啡行业市场现状分析
对家庭经济充裕的在校大学生,他们在校期间的业余时间大多用来发展自己的兴趣,追求生活的乐趣。大学生是社会消费的一个特殊群体,尽管他们在经济上尚未独立,但已是消费创新的主力军之一:今天的大学生消费已经不仅仅为啦满足生存的需要,更多地是为啦展现自我创新能力、向社会展示新潮前卫。学生手中的钱多啦,其消费领域也越来越宽。目前拥有手机、CD机、电脑等高等消费品的大学生日渐增多,旅游、同学聚会和恋爱消费也日趋增加。目前大学生的消费状况不尽合理,如储蓄观念淡薄、消费结构存在不合理因素、过分追求时尚和名牌,存在攀比心理、恋爱支出过度等。消费不仅仅是个人行为,还会受到社会的政治气候、经济状况、文化环境等因素影响。学生到咖啡厅主要是追求一种高品味的感受。尽管学生有相当一批咖啡消费者是因为文化和时尚而消费咖啡,但在很大一部分学生人看来,西餐厅与中餐厅没本质的不同,学生更注重实际,从很大水平上讲,西餐在他们看来那就另一种味道的饮食。首先,为啦消除人们对西餐的隔阂,双鱼座咖啡厅将自己的定位调整为以中档消费者为主,在原来的基础上实行全面降价。在营销策略上实行“欲取先予”,进行市场开发,让更多的学生消费者走进咖啡厅。
(二)餐饮行业市场需求预测
1.在所调查的本科生总体中,每月生活费主要集中在800到1000之间,占37.1%,其次是800以下和1000以上,分别占26.2%和21.9%,这三者占据了总体的85.2%,构成了本科生消费群体月生活费的主体。可见,在宁波市物价水平的大环境下,学生消费群体可支配收入不显得特别紧张,同时也并不宽裕。
2.在对咖啡和西餐的消费偏好的调查中,可以发现,大约四分之一的目标消费群体态度是“喜欢”,大约一半的群体态度为“一般,没有特别偏好”,这两者占据了总体的大部分,不喜欢的顾客只占15%左右。
3.在对咖啡和西餐消费频率的调查中,可以发现,有四分之一强的目标顾客选择“会经常去”,三分之一的顾客选择“偶尔去”,而选择“不会去,没有此需求”的潜在顾客也占到了四分之一强,和上面的比较之后,我们发现,有一部分潜在消费者(约10%)对咖啡和西餐怀有好感,但是需求的意识处于沉睡状态,经过宣传和市场开发,这部分消费者有望成为咖啡和西餐的忠实消费者。
4.在去咖啡厅的消费目的的调查中,可以发现,聚会和用餐的目的占据了一半以上的比例,谈事占了大约10%,这说明了校园消费群体去咖啡厅消费是因为有需求和事情才去,并非为了单纯的追求精神的享受。这暗示我们在消费者分析中,更应该重视团体消费(而非散客消费)。同时除开咖啡这项主营业务之外,应该适当增加一些辅助的业务。
5.在每次的消费额的调查中,可以发现,接受每次10~20元的消费额的消费者占据了25.3%,少于十元占据了22.4%,可以接受20~30的消费额的群体占了13.5%,三者共占了六成以上的份额,这说明大部分的消费者消费能力仍是有限的,暗示我们的定价策略中应该采取中档偏低的价格。
6.在影响消费的因素的调查中,可以发现,口味和价格是最重要的影响因素,分别占据了34.2%和33.5%,另外气氛和私密性分别为12.5%和13.6%,这暗示我们应该为潜在顾客提供大众化价格高品质享受的服务,同时,重视气氛的营造(私人的空间和宜人的气氛)。
三、市场竞争力分析
现有竞争者主要有三类:
一是奶茶店,主要面向低档消费者,这一类消费者居多,我们学校周围奶茶1元/杯,还提供座位和桌子来方便学生交流,环境虽然差一点,但奶茶店是我们最首要的竞争者
二是比较高档专业的ktv,主要面向学生唱歌喝酒。这类餐厅环境闲适,风格独特。
这类餐厅更适合中高档消费群体,在我们学校周围通常价格在20元/时,100多元就能够尽情享受一晚上,最首要的`是它由私人包厢,这一点我们咖啡店需要留意一下,价格略低于咖啡厅又高于奶茶店,面对的主要是对环境有特别需求者和追求时尚者。
最后就是咖啡厅,我们学校附近没咖啡厅,因此现在咖啡厅最首要的对手是前两类,市场的竞争仍是非常激烈的。而我们的咖啡厅是万里学院内唯一家,在周围也是规模最大的一家,只要做好宣传和市场细分,我们能够垄断这个市场。
四、市场营销策略
(一)定位
要成为一个市场的领导者,一定有相当的消费者。可是学生消费西餐的人并不多,怎么样才干吸引消费者呢?为啦打破人们对西餐的隔阂,降低价格,“先惠人,后惠己”,进行市场开发,让更多的人走进西餐厅,双鱼座应采取啦一个大胆的策略:定位在满足第二、三类消费者的需求上。面向中档消费者为主,兼有西餐的舒适和中餐的随意,走中式西餐的道路。
(二)产品创新
贴近学生的生活,对西餐的内容和做法要进行啦大胆的调整,好些学生风味的菜式都能在这里找到。在双鱼座,既有咖啡也有茶类,既有牛扒也有白饭。要对西餐进行改良,虽然学生喜欢西餐厅的幽雅环境,但终究是东方人,吃不惯正宗的西式菜肴。双鱼座的管理者要意识到啦学生市场的消费特点,适时做出调整和改变。在双鱼座不但能品尝到正宗西式食肆、地道菜,而且,还有男女生爱吃的点心、蛋糕等甜品可供选择。
改变要以市场为导向,我是个学生,我很啦解我们学生的需求,我不会为啦喝咖啡而喝咖啡,对双鱼座而言它所吸引的并非是一小部分追求正宗西餐的消费者,而是更广大的消费群体,他们追求的不是正宗,而是合适。
五、传播策略
可以组织一些具体活动(例如沙龙,舞会,英语角等)吸引人气,达到传播效果。
网站和广播广告:利用学生使用较多的学校网站(bbs,学校学生网站等)或者校园广播投放一定量的广告和公告。
人脉推广:鉴于高校是人去相当密集的场所可以利用咖啡消费者的口碑传播,例如可以招聘比较多的轮班流动的学生兼职服务员,通过每个人的交往半径进行人脉推广。
官方传播:可以争取学校官方的合作,例如记者团的采访,校级院级的报纸的详细介绍,做好公关,公关的传播方式效果很好。
利用社团:社团作为高校重要的组织,对每一个高校学子有巨大的影响。也是一种极佳的营销渠道。可以和社团建立友好关系,采取措施鼓励社团群体消费。例如,咖啡厅专门有区域可以提供给社团,社团非正式活动可以利用咖啡厅场所进行。
软文传播:鉴于潜在顾客年龄较轻,易于接受感性事物,可以采取软文传播方式。例如各种受众较广的媒介(bbs等)以心情故事的方式,提到该咖啡厅,在不经意间就对潜在顾客产生影响,唤起消费咖啡的意识和体验欲望。
不过对双鱼座而言更首要的还是一种口碑效应。学生在吃的地方讲求实际,但作为开放的大学,我们学生也更加成熟,愿意为良好的就餐环境消费,尤其是对环境有特别需求者。双鱼座一定要抓住啦这一点,店里环境要独具个性并体现潮流。消费者在双鱼座就餐要能体验到一种文化,然后他们就会传递给亲朋好友,进而形成啦口碑。
六、产品、工艺及设备方案
(一)产品方案
蓝山咖啡巴西咖啡曼特宁咖啡意大利咖啡雀巢咖啡卡布基诺拿铁咖啡茉香冰咖啡
雀巢冰咖啡浓缩咖啡美式香醇(冰、热)
(二)工艺方案
过滤法:将咖啡粉加入滤袋或滤纸中,慢慢注入新鲜开水,直至咖啡湿透为止,随即再分二至三次注待定量的水全部流入壶中,即可饮用。
ESPRESSO法:需要借助意式咖啡机来调制。意大利咖啡机有足够的压力迫使热水穿过非常幼细并经过挤压的咖啡粉末,吸取咖啡最为浓郁的口味,然后滴入下面的杯中。
自动渗滤法:将新鲜冷水倒入电热咖啡壶的水箱,再在过滤器内加入适量咖啡粉,开启电源,待水全部滴完后即可
(三)设备方案
1、咖啡机(双头):28000~80000元
2、磨粉机:5000~6500元
3、滴滤咖啡机:800~8000元不等
4、水处理设备(过滤掉水中的杂质和怪味,保证咖啡的味道):200~800元
5、奶缸:用来热奶或做奶沫。32盎司奶缸所盛牛奶和奶沫,可供制作两三杯咖啡。
6、温度计:测奶温,可保证制作的饮料味道和质量上保持一致。
7、压粉器:用来将咖啡粉压实,在煮咖啡时使用。
8、其它:勺、量杯、计时器、香料瓶、奶油发泡器、摩卡泵、清扫刷、咖啡杯。
9、耗材包括:奶制品、香味糖浆(果露)、纸制品、吸管等。
七、成本
(一)房租:
房租是咖啡馆投入资金中较多的一部分。以100平为例,桂林路商圈的房租为3000—6000。为保证半年的运营,我们首期需要准备7个月的房租(1个月房租为押金)(二)人力成本:
按咖啡馆营业面积、目前咖啡馆市场平均工资水平和员工倒班工作安排,咖啡馆需要的员工为3人:
咖啡师一名(两年以上咖啡师经验):2500—3000元/月
咖啡师兼服务员一名(初学咖啡制作6个月左右,可倒班):1200—1500元/月
服务员一名:1200—1500元/月。
按最高算,人力成本:5000元/月。
(三)一次性投入成本
1、装修
装修的弹性较大,且可控制性较强,以及很多人的咖啡馆优势所在,装修预算100000——150000元。包括:设计、硬装(地板、墙面、水电、木料等)、软装(灯饰、布艺、装饰等)、桌椅沙发、杯具、茶具、餐具等。
2、设备
设备预算:40000元。包括:虹吸壶、半自动双头咖啡机、磨豆机、消毒柜、冰箱、制冰机、收音机、电脑、投影仪、音响、烤箱、微波炉等。
3、公司注册
工商、税务、卫生、消防等一切注册费用:5000元。(考虑到政府公关的费用)
(四)原料成本:(按菜单内容定)
1、咖啡
包括:咖啡豆、单品咖啡豆、咖啡辅料等约500—1000元/月
2、奶茶
包括:茶底、鲜奶、辅料等约300—500元/月
3、茶约300—500元/月
4、简餐(不开火)
包括:三明治、甜点类约1000—20xx元/月
原料成本为:20xx——4000元/月(一般原料成本占售价的5%—10%)
(五)水电工商费用
包括税费、水、电、煤气、电话费、网费、设备维护及临时性费用等:1000元/月
(六)杂费(宣传活动经费。设备维护)
举办各类活动。包括网站、宣传、活动嘉宾劳务费等,5000元/月
八、投资估算依据
经营预算分析2房租4000元/月X6个月=2.4万
装修自己设计中等装修10万
机器设备4万
公司注册0.5万
餐饮原物料半年准备2万
水电工商1000元/月X6个月= 0.6万
人员工资(一个店长,二个店员)5000元/月X6个月= 3万
杂费(含宣传、机器维修)5000元/月X6个月= 3万
以上合计25万再准备5万备急
合计需准备启动资金30万(150股)
其中装修。机器设备。公司注册一次性投入费用合计为14.5万;日常经营费用(房租+水电+工资+杂费)合计1.5万/月(日均费用500元/天,即每天营业额达到500元,即可让咖啡馆持续经营下去)
九、经营假设:
100平方装修后共40个座位,预计人均消费25元,客满系列大概五成,也就是平均50%的就座率,转台数为2(转台就是一天的经营时间中,一台有多少轮客户就坐),也就是48人次
预估营业额:3万/月(日营业额为40*50%*2*25=1000元)36万/年
预估毛利额为:2.7万/月(产品平均毛利按90%计算)32.4万/年
预估经营费用:1.5万/月18万/年
预估净收入:1.2万/月14.4万/年
总收益率:假定按5年的经营周期计算,5年的总净收入为14.4*5=72万,再去除一次性投入的14.5万元,5年咖啡馆的总收益率为396%(=(72—14.5)/14.5)
成本回收周期:一次性投入的14.5万元在12个月左右能全部收回。(=14.5/1.2)
股东收益:假设每年净收入50%用于分红(其余要预留30%做为企业发展基金,20%做为奖励基金),则每年可分配利润为7.2万元,则每股可分配480元,每股的年收益率为24%(注:目前人民币一年定期存款利率为3.5%,五年期为5.5%)
十、融资方案
xx各出资7.5万元
十一、结论
结合以上分析得出如下结论:校园咖啡厅前景看好,建议从战略发展着手,在公司投资承受宽松的限度内,确认投资规模。建议以品牌发展为目标,来取得利润最大化。
可行性研究报告 篇17
一、项目提要
1、项目名称:xx县生物有机肥料厂建设
2、项目建设地点:xx县xx镇xx钾肥厂
3、项目总投资:2400万元
4、项目负责人:朱灶树
5、项目承办单位:xx县农业局
6、项目技术负责人:詹荣辉
7、联系电话:0793-7416030
二、项目建设背景
xx县位于赣、皖、浙三省交界腹地,国土面积444万亩,是全国生态农业建设先进县、全国aaa级文化与生态旅游示范区,也是江西省无公害绿色食品生产基地县,生态农产品产值占农业总产值的50%以上。全县现有有机食品绿茶生产基地4万亩、无公害水稻生产基地4万亩、绿色食品a级水稻生产基地1万亩。在生态农产品生产基地内,以生物有机肥料替代单纯的化肥,达到土壤投入与产出的平衡,是生态农业建设的重要内容。生物有机肥料集现代化肥的速效、传统有机肥的长效、有机物菌肥的增效于一体,是无公害、无污染的第四代新型活性肥料,产品主要用于有机食品、绿色食品及经济作物的肥源,不但能供应农作物全价营养,改善土壤理化性状,而且能提高作物的抗逆性,促进土壤微生物的繁衍,对其他肥料有较好的吸附性和络合性,从根本上解决有机污染。生物有机肥料厂的建设,可以一定程度上解决目前市场上生物有机肥料供应不足的供需矛盾,促进生态农业农资供应体系的形成。
三、项目建设的必要性与可行性
1、项目建设的必要性
中国加入wto后,农业部迅即在全国启动了无公害农产品行动计划,国际、国内两个市场对无公害农产品、绿色食品和有机食品的需求量日趋增加。江西省委、省政府提出了把江西建成沿海发达地区的三个基地和一个后花园,其中的一个重点就是建设优质农产品供应基地;市委、市政府提出了要把上饶建成赣、皖、浙、闽四省交界的中心区域城市和经济发达地区;县委、县政府也提出了建设绿色县城的发展目标。在这样的背景下,xx如何立足自身特色,发挥比较优势,建设绿色,关键就是要坚定不移地走生态农业之路,走农业可持续发展之路。全县从开发有机绿色食品入手,先后培育出aa级绿色食品大鄣山茶、aa级清明丫玉茶、a级大鄣山大米、源发苦丁茶、鄣圣茶,经欧盟bcs有机食品机构认证的有机食品有大鄣山茶、山黑猪、黑芝麻、银杏针、食用菌和35种中药材,建立了生态农业基地50万亩。但由于缺乏生物有机肥,产量较低,经济效益一般,而国内生物有机肥生产企业少,加之运输路途远,运输成本高,价位高,销售疲软。因此,尽快启动生物有机肥料厂建设项目是十分必要的。
2、项目建设的可行性
(1)生境条件优越。县域森林覆盖率达81.5%,水资源丰盈,光、热条件充足,生态环境得天独厚。20xx年11月,经江西省农科院绿色食品检测中心对产地进行有关的环境监测、检验,全部数据达标,确认环境质量合格,十分适宜发展aa级绿色食品和生态有机食品。为策应绿色县城建设,县里启动了生态农业建设工程。这些为生物有机肥的大面积应用创造了广阔的空间。
(2)技术力量雄厚。全县县、乡、村三级共有农业科技人员482人,其中:高级职称7人,中级职称18人,初级职称130人,另还有近20xx多名经农广校和农函大专业技术培训,具有丰富实践经验的农民技术员。在1994年启动实施的全国生态农业试点县项目建设中,历经5年时间,全县探索出以良种推广为主的'生态农业模式15种。技术上,完全可以保证生物有机肥料在农业生产中的运用。
(3)原材料有保障。生物有机肥料厂所需的秸杆、谷壳等原材料相当充足,完全可以满足生产,水源也有充分的保障。
四、市场分析预测
xx县地处三省六县市接壤的边沿地带,生态优势明显,区位条件独特,是江西省绿色食品基地县和生产大县,每年对生物有机肥的缺口需求在3000-4000吨之间,且周边地区对生物有机肥的需求量也相当大。因此,生物有机肥料的市场空间十分广阔。
五、项目建设内容及规模
设计年产3万吨生物有机肥,建设厂房及附属设施。项目总投资2400万元,一年建成竣工,年产值3000万元。
项目引进北大江西高科技产业基地成套生产技术,主要工艺流程为:菌种培养→有机物接种发酵降解(谷壳、猪粪、枯饼、秸饼)→搅拌(根据市场需求可掺入n、p、k等肥)→干燥→制粒→包装→成品。主要设备:机械化生产主要设备有发酵塔(可用钢板自行制造)、粉碎机(20千瓦)、搅拌机、传送带、低温烘干机、制粒机、包装机。半机械化生产主要设备有粉碎机、低温烘干机、制粒机、包装机。
厂房可建棚架厂房,仓库可利用钾肥厂现有房屋。
六、建设地点选择分析
项目厂址选在xx镇xx钾肥厂内,位于省道景白公路沿线,已经开工的景婺黄、景婺常二条高速公路将穿境而过,交通十分便利。县供电公司在xx镇建有变电所一座,电力供应有充足保证。线路、信息、网络等基础设施也一应俱全,覆盖城乡的能源电气网络已经形成。
七、项目效益分析
项目总投资(以3万吨设计)2400万元。其中:建设资金1200万元,流动资金1200万元。
竣工投产后,年实现销售收入3000万元,剔除有机食品用肥生产成本700元/吨、a级绿色食品用肥生产成本1000元/吨,年投资利润率达10%以上,投资回收期10年。
八、环境保护
本项目的建设遵循国家环境保护规则,严格控制污染源,确保环保达标,对当地环境保护不会造成影响。
九、综合评价
投资该项目风险小,市场前景好,可取得较高的投资回报率,经济效益、社会效益较好。
可行性研究报告 篇18
第一章 总论
1.1 项目概况
1.1.1项目名称
xx县众鑫纺织工贸有限公司纺织车间扩建项目 1.1.2项目性质
扩建 1.1.3 项目单位
河北xx县众鑫纺织工贸有限公司 1.1.4 项目建设地点
xx县城西野王工业区 1.1.5项目建设内容与规模
项目占地30亩,拟新增4条纺织品生产线,在企业现有厂区内新建4座毛巾、浴巾和毛巾被生产车间,同时,建立和健全纺织车间的生产条件和厂区配套设施。项目建设完成以后,可全面扩大企业的生产规模,提高产品质量,增强市场竞争力,为xx纺织企业做大做强起到积极的促进作用。
1.1.6投资规模与资金筹措
项目建设总投资8000万元,其中固定资产投资6000万元,包括新建车间工程费762万元,新增设备4950万元,其他费用288万元。铺地流动资金20xx万元。 1.1.7建设期限
本项目建设期从前期准备、立项,然后进入项目准备,到后期施工阶段和竣工验收阶段,预计总工期为12个月(20xx年7月-20xx年6月)
1.2 建设单位概况
河北xx县众鑫纺织工贸有限公司始建于1990年,地处文明遐迩的纺织之乡xx县。该公司专业从事毛巾被、浴巾、枕巾、童巾等巾类产品的生产与销售。公司拥有现金的机器设备和一流的管理措施,所有产品均选用优质棉纱经特殊工艺精制而成。产品具有:方正度好、色泽靓丽、花型高雅、品质优良等特点。特制毛巾等产品畅销全国各地,深受广大客户和消费者的青睐。
1.3 可行性研究报告编制目的
本工程可行性研究报告在全面了解现有资料基础上,通过调查研究论证达到如下目的:
论述建设项目的必要性及意义。
对本项目有关的技术可靠性、经济合理性及实施可行性等多方面综合性研究、比较和论证。
在以上论证的基础上,提出合理的方案并进行工程设计分析,为项目决策提供科学的方法及依据。
1.4 可行性研究报告编制依据
(1)《国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》; (2)《产业结构调整指导目录》(20xx年本);
(3)《河北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》; (4)《投资项目可行性研究指南》;
(5)河北xx县众鑫纺织工贸有限公司提供的基础资料。
1.5编制原则
1.根据国家产业政策,地方项目优势以及市场导向,确定项目建设方向和规模;
2.科学规划、合理布局、节约投资、缩短工期; 3.结合未来发展规划,合理安排发展用地;
4.在研究过程中,认真贯彻执行国家有关政策、法规,搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。
1.6编制范围
本项目可行性研究结合河北xx县众鑫纺织工贸有限公司实际情况和基本条件,认真分析其产品市场、生产规模、生产工艺、设备及
企业管理状况,在对内外部环境进行分析和研究的基础上,论证项目建设的必要性和可行性,提出建设方案,制定项目实施计划,估算项目投资,进行社会、经济效益分析,并提出项目建设的有关结论性意见,以供有关部门进行决策。
1.7 可行性研究结论
本项目报告从项目建设背景、建设内容、建设条件、工程技术方案、环境保护、投资估算与筹措、社会评价等方面对该项目进行分析论述,论证结论如下:
1.本项目原料、产品和重要生产工艺的设备未列入《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》(20xx年本)中的禁止和限制类之列,因此,本项目产品符合国家产业政策,符合保定市“十二五”发展规划。对当地经济的发展具有积极促进效果,并能带动相关行业的发展,具有很好的社会效益。
2.项目选择本着提升企业产品加工工艺,增加产品产能和企业利润,提高企业核心竞争力的宗旨进行,项目的实施这将大幅提升企业产品质量和档次,提高企业占有市场的能力,产品市场前景广阔,也为企业的持续发展奠定了坚实的基础。
3.从建设条件方面看,项目具有良好的生产基础,主要原材料供应渠道稳定可靠,产品销售市场潜力巨大,工艺设备选择先进,能够在国内市场保持领先,配套设施齐全,建设条件较好。
4.本项目建设完成后将实现年产800万条毛巾,300万条浴巾和
50万条毛巾被的规模。经测算,本项目运营后,可实现营业收入9800万元,利润总额1261.9万元,所得税额为315.5万元,税后利润为946.4万元,税后财务内部收益率11.77%,净现值317.85万元(ic=10%),投资回收期6.3年(不含建设期)。该项目盈利能力、盈亏平衡、财务收益分析较好,表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力,具有财务上的可行性。
综上所述,本项目技术先进、设计合理、盈利能力较好、抗风险能力强,具有显著的社会效益和经济效益。因此项目的建设是可行的。
1.8 投资估算及技术经济指标
表1-1 项目主要技术经济指标表
可行性研究报告 篇19
一、基本情况
1.申请设立专项资金单位的基本情况:申报单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、人员、资产规模、财务收支、上级单位及所隶属的主管部门名称等情况。
编制单位的基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、资质等级等。
参与管理专项资金的单位基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名等。
2.申请设立专项资金单位负责人基本情况:姓名、性别、职务、职称、专业、联系电话、与专项资金相关的主要情况。
3.专项资金基本情况:专项资金名称、性质、使用单位及范围、主要工作内容、预期总目标及阶段性目标情况;绩效目标;资金来源渠道和总投入情况(包括人、财、物等方面)。
二、必要性与可行性
1.专项资金设立或变更背景情况。专项资金使用收益范围分析;需求分析;是否符合国家、省和我市的政策,是否属于国家、省和我市政策优先支持的领域和范围。
2.专项资金设立或变更的必要性。专项资金设立或变更对促进事业发展或完成行政事业性工作任务的意义与作用。
3.专项资金设立或变更的可行性。专项资金安排的主要
工作思路与设想;专项资金预算的合理性及可靠性分析;专项资金绩效目标分析,包括绩效指标分析;与同类项目的对比分析;专项资金预期绩效目标的持久性分析。
4.专项资金实施风险与不确定性。实施存在的主要风险与不确定分析;对风险的应对措施分析。
三、实施条件
1.人员条件。专项资金协管部门及负责人的组织管理能力;主要使用单位及参加人员的姓名、性别、职务、职称、专业、对使用范围的熟识情况。
2.资金条件。专项资金投入总额及投入计划;对财政预算资金的需求额;其他渠道资金的来源及其落实情况;专项资金的管理手段。
3.基础条件。专项资金协管部门,使用单位及合作单位完成目标已经具备的基础条件(重点说明使用单位及合作单位具备的设施条件,需要增加的关键设施)。
4.其他相关条件。
四、进度与计划安排
专项资金使用的阶段性目标情况,分阶段实施进度与计划安排情况。
五、其它需说明的事项
专项资金投资形成资产和收益的产权及管理方式,存续期限届满后资金和资产的清算工作。
六、主要结论
可行性研究报告 篇20
根据xx市社会经济发展的总体趋势以及建设组群结构大城市的总体规划,结合省厅、省局关于加快xxxx工作的总体部署,为顺应社会发展潮流,服务xx经济建设,提高xx系统影响,xxxx有意向租赁工会大厦,交由直属单位xxxx具体开展集餐饮、住宿、会议、培训、商务、娱乐为一体的综合服务业务。现对其进行可行性分析如下。
一、工会大厦概况
(一)地理位置
工会大厦位于高新技术开发区xx路与xx路交界处,东临xx大桥,西靠xx中学,南临xx厂,北靠xx公司,附近有xx市公安局、xx集团以及进驻开发区的众多企事业单位,地理位置优越。
(二)基本建设情况
工会大厦系由xx市总工会投资xx万元,由xx市建筑公司第一分公司施工建设,于98年4月开工,xx年10月竣工,通过了xx开发区质检站竣工验收,现验收合格证、消防合格证、建筑质量合格证等相关证件齐全。工会大厦建筑面积11000平方米,其中实际营业面积6600平方米。
(三)基本布局及设施配备情况
1、基本布局。工会大厦主体分为九如堂、全顺楼、办公楼三部分。
(1)九如堂。共3层,为餐饮娱乐、会议接待、商务活动场所。一楼有餐饮大厅600平方米,可容纳500余人同时就餐,其内部的吧台、灶房、桌椅等相关附属设施齐全完整。二楼为单间,内部装饰豪华,设施齐全,设有大型单间4个,中型单间10个。三楼为面积达600平方米,可容纳500余人的大型会议室,曾多次召开市、局级会议,举办各种类型培训班,同时还设有集日本、欧洲风格布置的餐饮包间6个,以及装潢考究的茶艺室。
(2)全顺楼。共5层,为客房接待场所,按照星级标准设计,现有客房56间,床位112个,分为豪华套间、标准间、多人间。一楼服务大厅300平方米,美观规范,布局合理。二至五楼除经过全面装修的客房外均配有设施齐全的会议室、活动室。
(3)办公楼。建筑面积1000平方米,共3层,每层有办公室9间,楼前设有停车场。
2、设施配备情况。水、电、暖、煤气、有线电视齐全,费用全部结清,其中电路经过增容改线,变压器为315千瓦,暖气为热力公司供暖。此外还配有锅炉房、假山、绿化带、长廊等附属设施。
(四)前期经营情况
工会大厦于xx年7月1日由xx市总工会以每年80万元租赁给xx公司,租赁期为5年。xx公司租赁工会大厦后作为酒店、宾馆经营,并投入部分资金对其进行了适当装饰装修,于xx年8月6日试营业,xx年9月6日正式开业,xx年1月15日因种种原因被责令停业整顿,现该公司由于流动资金困难,经营管理不善,无力继续经营管理。据该酒店、宾馆提供的数据,其四个多月的经营期间,平均每天营业收入为2.6万元,其中餐饮收入1.6万元,客房收入0.8万元,商务活动收入0.2万元;平均每天支出为2.0万元,其中餐饮成本0.8万元,员工工资、管理费、税费0.6万元,水、电、暖、煤气等支出0.5万元,其他支出0.1万元。
二、项目背景及意义
(一)项目背景
1、市场前景广阔。随着xx市社会经济的迅速发展以及建设组群结构大城市的全面提速,xx市的城市重心正在逐步东移,东部开发区越来越成为投资经营的战略要地。在开发区经营餐饮娱乐项目,具有顾客来源广、消费层次高、社会影响大等许多显著特点,并且经过前段时期的经营运作,已经与xx大厦、xx大厦、xx大酒店等单位形成了良好的群体效应和鼎足之势,市场前景非常广阔。
2、各方面条件优越。如果在开发区经营全新的餐饮娱乐项目,必须开展申办手续、购置土地、施工建设、装饰装修等大量工作,不仅运作周期长,而且需要巨额资金投入。租赁工会大厦项目,不需要进行手续审批、征用土地、基础建设、装饰装修,甚至不需要额外购置食宿用具,只要办理完租赁、过户手续即可开业,各方面条件非常优越。同时,由于全部资产均为xx市总工会所有,租赁行为只是一个经营运作而不是基本建设行为,租期可视经营情况或长或短,这样就相应降低了投资风险,增加了赢利的可能性。
3、办公、经营有机结合。由于本单位办公楼将进行全面改造,开发为集餐饮、住宿、娱乐为一体的xx大厦(暂定名)。在该大厦建设期间,我单位将不得不每年花费几十万元另外租赁办公场所,不仅将造成经济损失,而且还影响到办公经营活动。租赁工会大厦后,可以将我单位的办公场所租赁费用直接转化为工会大厦租赁费用,实现办公、经营的有机结合,从而避免经济损失,提高经济效益。
(二)项目意义
1、提高影响,树立形象。xx市管理局租赁、经营工会大厦,能够拥有一个充分宣传、展示双文明建设成果的窗口和纽带,对于提高xx系统影响,树立xx新形象必将起到重要的推动作用。
2、调整产业结构,促进全面发展。xx局租赁工会大厦并交由xx开展综合服务业务,有利于调整产业结构,加快xx步伐,同时也有利于xx企业实现以工程施工为核心到以社会服务为核心的转型,更好的与社会市场接轨,形成xx部门“四大产业”全面发展的良好局面。
3、方便职工生活,促进建设。xx局租赁工会大厦,可以为我市xx建设提供一个良好的商务、会议、培训、接待场所,促进xx经济的发展,同时也能为职工提供一个举办各类宴席、庆祝、联欢、竞赛活动的场所,方便干部职工的生活。
4、积累经营经验,锻炼职工队伍。租赁工会大厦,可以为xx大厦的规划设计、建筑施工、装饰装修提供借鉴依据,其经营运作的经验教训和管理队伍更是xx大厦顺利运作必不可少的基础和条件。
5、安置富余人员,减轻就业压力。由于我市xx系
统近几年人员增长过快,分流渠道又不通畅,因此就业形势越来越严峻。工会大厦正常营业后,能够创造出100余个就业机会,有利于实现xx系统人员的合理分流,减轻各单位的就业压力。
三、项目基本情况
(一)项目名称:租赁工会大厦
(二)租赁单位:xx局
(三)经营单位:xx
(四)租赁期限:暂定3年
(五)年度租金:80万元(报价,原承租单位装修、固定资产的租赁费用另行协商)
(六)初期投入:200万元。其中年度租金80万元,启动资金120万元。
(七)资金xx自筹解决
(八)管理方式:签订承包经营责任书,确保其独立经营、自负盈亏、自我积累、自我发展;该大厦内部实行总经理领导下的逐级负责制,下设财务部、企管部、公关部、客房部、餐饮部等机构。
(九)社会效益:xx局租赁工会大厦后作为培训中心,并对其酒店、宾馆进行经营,使其真正成为对外宣传的窗口和纽带,有效提高xx系统的整体形象。
(十)经济效益:工会大厦作为一个独立核算的经济实体,通过商业运作,能够成为全市xx开发新的经济增长点,同时带动其他部门提高经济效益。
四、经济效益分析和预测
工会大厦地处开发区内,附近人口稠密、单位密集、客流量大,市场前景广阔。根据工会大厦现有条件、前期经营情况以及xx的实际情况,现从保守的角度对经济效益分析预测如下。
(一)酒店收入
按照每年300天,平均每天营业收入1.5万元,利润率为30%的情况预测,全年利润为1.5×30%×300=135万元。
(二)客房收入
按照每年300天,现有的112个床位平均每个床位单价60元,入住率50%,利润率60%的情况预测,全年利润为112×60×50%×60%×300=60.48万元。
租赁工会大厦后,其可计算的年度利润为:135+60.48=195.48万元。
五、建议
由xx局直接与xx市总工会就租金等所有问题进行协商。xx局租赁工会大厦后将其承包给别人进行经营运作,xx局负责监督指导。
六、结论
本项目具有投资少、风险孝效益高、影响大、操作简便等特点,对于加快xx开发步伐,提高xx形象具有较好的推动作用,无论在经营运作上、经济效益上还是社会影响上都是较好的、可行的。
附:1、xx市总工会与xx公司签订的《房屋租赁合同》
2、xx市总工会与xx公司签订的《房屋租赁合同》补充协议
可行性研究报告 篇21
在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流
程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、氯碱工业项目组织
(一)组织形式
(二)工作制度
二、氯碱工业项目劳动定员和人员培训
(一)劳动定员
(二)年总工资和职工年平均工资估算
(三)人员培训及费用估算
可行性研究报告 篇22
订立合同双方:
_______省_______县_______ (单位),以下简称发包人
____________省______________设计院,以下简称承包人
经双方协商,由发包人委托承包人承担_______工程的可行性研究,特订立本合同。
第一条 发包人在合同签订之日起_______天以内,向承包人提供所有与研究工程有关的数据和资料,并对资料的准确性负责。
1.提供数据、资料的内容如下:_______ (略)
2.在合同期内,发包人进行与本工程有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等所得的信息资料,应及时提供给承包人,必要时可吸收承包人参加本工程可行性研究的人员参加。
第二条 承包人应在______年______月_____日以前,向发包人提交本合同工程的可行性报告,并对此承担责任。可行性报告内容应包括:
1.经济评价指标:
(1)投资内部收益率:______________
(2)投资回收期:______________
2.贷款偿还能力分析:______________
3.外汇偿还能力分析:______________
4.盈亏平衡、灵敏度分析与风险评价:______________
5.结论:______________
承包人应向发包人提交可行性报告_____________份。
发包人如在合同期间对_______工程提出重大变更,甚至原始资料、数据有重大变动,有可能导致承包人对可行性报告作修改甚至返工时,须经双方协商,对本合同进行修改,或增加任务变更附件,或另订合同。
第三条 费用支付条款
1.本工程的可行性研究费为人民币_______元整。于合同生效之日,发包人应向承包人付给上述金额的20%,所余金额于合同期满时全部付清。
2.发包人中止合同时,无权要求承包人退还定金。
3.承包人不履行本合同规定的责任与义务时,应双倍偿还定金。
第四条 违约罚金
1.承包人不按合同规定的日期提交可行性研究报告时,每拖期一天,应扣除其所应得费用的5%,作为违约罚金。
2.承包人提供的可行性研究报告中出现错误,且此等错误纯属承包人造成的,应扣除其所应得费用的10%一30%,视错误性质严重程度而定。
3.因发包人责任造成的可行性研究重大修改,或返工重作,应另行增加费用,其数额由双方商定。
4.发包人超过合同规定日期付费时,应偿付给承包人逾期违约罚金,以每逾期一天按合同规定费用的5%计算。
第五条 本合同自签订之日起生效。合同中如有未尽事宜,由双方共同协商,作出修改或补充规定。修改或补充规定与本合同具有同等效力。
第六条 本合同正本一式2份,双方各执一份。合同副本一式_______份,送_______各一份备案。
发包人:(盖章)___________________
地址:_____________________________
负责人:(签名)___________________
联系人:(签名)___________________
开户银行:_________________________
帐号:_____________________________
电话号码:_________________________
承包人:(盖章)___________________
地址:_____________________________
负责人:(签名)___________________
联系人:(签名)___________________
开户银行:_________________________
帐号:_____________________________
电话号码:_________________________
___________年_______月_______日订立
可行性研究报告 篇23
第一章、总论
一、中医院项目背景
1、项目名称
2、承办单位概况
3、中医院项目可行性研究报告编制依据
4、中医院项目提出的理由与过程
二、中医院项目概况
1、中医院项目拟建地点
2、中医院项目建设规模与目的
3、中医院项目主要建设条件
4、中医院项目投入总资金及效益情况
5、中医院项目主要技术经济指标
三、项目可行性与必要性
四、问题与建议
第二章、市场预测
一、中医院产品市场供应预测
1、国内外中医院市场供应现状
2、国内外中医院市场供应预测
二、产品市场需求预测
1、国内外中医院市场需求现状
2、国内外中医院市场需求预测
三、产品目标市场分析
1、中医院产品目标市场界定
2、市场占有份额分析
四、价格现状与预测
1、中医院产品国内市场销售价格
2、中医院产品国际市场销售价格
五、市场竞争力分析
1、主要竞争对手情况
2、产品市场竞争力优势、劣势
3、营销策略
六、市场风险
第三章、资源条件评价
一、中医院项目资源可利用量
二、中医院项目资源品质情况
三、中医院项目资源赋存条件
四、中医院项目资源开发价值
第四章、中医院项目建设规模与产品方案
一、建设规模
1、中医院项目建设规模方案比选
2、推荐方案及其理由
二、产品方案
1、中医院项目产品方案构成
2、中医院项目产品方案比选
3、推荐方案及其理由
第五章、中医院项目场址选择
一、中医院项目场址所在位置现状
1、中医院项目地点与地理位置
2、中医院项目场址土地权所属类别及占地面积
3、土地利用现状
二、中医院项目场址建设条件
1、地形、地貌、地震情况
2、工程地质与水文地质
3、气候条件
4、城镇规划及社会环境条件
5、交通运输条件
6、公用设施社会依托条件(水、电、气、生活福利)
7、防洪、防潮、排涝设施条件
8、环境保护条件
9、法律支持条件
10、征地、拆迁、移民安置条件
11、施工条件
三、中医院项目场址条件比选
1、中医院项目建设条件比选
2、中医院项目建设投资比选
3、中医院项目运营费用比选
4、中医院项目推荐场址方案
5、中医院项目场址地理位置图
第六章、中医院项目技术方案、设备方案和工程方案
一、中医院项目技术方案
1、中医院项目生产方法(包括原料路线)
2、中医院项目工艺流程
3、中医院项目工艺技术来源
4、推荐方案的主要工艺(生产装置)流程图、物料平衡图,物料消耗定额表
二、中医院项目主要设备方案
1、中医院项目主要设备选型
2、中医院项目主要设备来源(进口设备应提出供应方式)
3、中医院项目推荐方案的主要设备清单
三、中医院项目工程方案
1、中医院项目主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案
2、中医院项目矿建工程方案
3、中医院项目特殊基础工程方案
4、中医院项目建筑安装工程量及“三材”用量估算
5、中医院项目主要建、构筑物工程一览表
第七章、中医院项目主要原材料、燃料供应
一、主要原材料供应
1、中医院项目主要原材料品种、质量与年需要量
2、中医院项目主要辅助材料品种、质量与年需要量
3、中医院项目原材料、辅助材料来源与运输方式
二、燃料供应
1、中医院项目燃料品种、质量与年需要量
2、中医院项目燃料供应来源与运输方式
三、主要原材料、燃料价格
1、中医院项目原材料、燃料价格现状
2、中医院项目主要原材料、燃料价格预测
四、编制主要原材料、燃料年需要量表
第八章、总图、运输与公用辅助工程
一、中医院项目总图布置
1、平面布置
2、竖向布置
(1)场区地形条件
(2)竖向布置方案
(3)场地标高及土石方工程量
3、总平面布置图
4、总平面布置主要指标表
二、中医院项目场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
三、中医院项目公用辅助工程
1、中医院项目给排水工程
(1)给水工程。用水负荷、水质要求、给水方案
(2)排水工程。排水总量、排水水质、排放方式和泵站管网设施
2、中医院项目供电工程
(1)供电负荷(年用电量、最大用电负荷)
(2)供电回路及电压等级的确定
(3)电源选择
(4)场内供电输变电方式及设备设施
3、中医院项目通信设施
(1)通信方式
(2)通信线路及设施
4、中医院项目供热设施
5、中医院项目空分、空压及制冷设施
6、中医院项目维修设施
7、中医院项目仓储设施
第九章、中医院项目节能措施
一、节能措施
二、能耗指标分析
第十章、中医院项目节水措施
一、节水措施
二、水耗指标分析
第十一章、中医院项目环境影响评价
一、场址环境条件
二、项目建设和生产对环境的影响
1、中医院项目建设对环境的影响
2、中医院项目生产过程产生的污染物对环境的影响
三、环境保护措施方案
四、环境保护投资
五、环境影响评价
第十二章、中医院项目劳动安全卫生与消防
一、危害因素和危害程度
1、有毒有害物品的危害
2、危险性作业的'危害
二、安全措施方案
1、采用安全生产和无危害的工艺和设备
2、对危害部位和危险作业的保护措施
3、危险场所的防护措施
4、职业病防护和卫生保健措施
三、消防设施
1、火灾隐患分析
2、防火等级
3、消防设施
第十三章、中医院项目组织机构与人力资源配置
一、中医院项目组织机构
1、中医院项目法人组建方案
2、中医院项目管理机构组织方案和体系图
3、中医院项目机构适应性分析
二、中医院项目人力资源配置
1、生产作业班次
2、劳动定员数量及技能素质要求
3、职工工资福利
4、劳动生产率水平分析
5、员工来源及招聘方案
6、员工培训计划
第十四章、中医院项目实施进度
一、中医院项目建设工期
二、中医院项目实施进度安排
三、中医院项目实施进度表(横线图)
第十五章、中医院项目投资估算
一、中医院项目投资估算依据
二、中医院项目建设投资估算
1、中医院项目建筑工程费
2、中医院项目设备及工器具购置费
3、中医院项目安装工程费
4、中医院项目工程建设其他费用
5、中医院项目基本预备费
6、中医院项目涨价预备费
7、中医院项目建设期利息
三、中医院项目流动资金估算
四、中医院项目投资估算表
1、中医院项目投入总资金估算汇总表
2、中医院项目单项工程投资估算表
3、中医院项目分年投资计划表
4、中医院项目流动资金估算表
第十六章、中医院项目融资方案
一、中医院项目资本金筹措
二、中医院项目债务资金筹措
三、中医院项目融资方案分析
第十七章、中医院项目财务评价
一、中医院项目财务评价基础数据与参数选取
1、财务价格
2、计算期与生产负荷
3、财务基准收益率设定
4、其他计算参数
二、中医院项目销售收入估算(编制销售收入估算表)
三、中医院项目成本费用估算(编制总成本费用估算表和分项成本估算表)
四、中医院项目财务评价报表
1、中医院项目财务现金流量表
2、中医院项目损益和利润分配表
3、中医院项目资金来源与运用表
4、中医院项目借款偿还计划表
五、中医院项目财务评价指标
1、中医院项目盈利能力分析
(1)项目财务内部收益率
(2)资本金收益率
(3)投资各方收益率
(4)财务净现值
(5)投资回收期
(6)投资利润率
2、中医院项目偿债能力分析(借款偿还期或利息备付率和偿债备付率)
六、中医院项目不确定性分析
1、中医院项目敏感性分析(编制敏感性分析表,绘制敏感性分析图)
2、中医院项目盈亏平衡分析(绘制盈亏平衡分析图)
七、中医院项目财务评价结论
第十八章、中医院项目国民经济评价
一、中医院项目影子价格及通用参数选取
二、中医院项目效益费用范围调整
1、中医院项目转移支付处理
2、中医院项目间接效益和间接费用计算
三、中医院项目效益费用数值调整
1、中医院项目投资调整
2、中医院项目流动资金调整
3、中医院项目销售收入调整
4、中医院项目经营费用调整
四、中医院项目国民经济效益费用流量表
1、中医院项目国民经济效益费用流量表
2、中医院项目国内投资国民经济效益费用流量表
五、中医院项目国民经济评价指标
1、中医院项目经济内部收益率
2、中医院项目经济净现值
六、中医院项目国民经济评价结论
第十九章、中医院项目社会评价
一、中医院项目对社会的影响分析
二、中医院项目与所在地互适性分析
1、中医院项目利益群体对项目的态度及参与程度
2、中医院项目各级组织对项目的态度及支持程度
3、中医院项目地区文化状况对项目的适应程度
三、中医院项目社会风险分析
四、中医院项目社会评价结论
第二十章、中医院项目风险分析
一、中医院项目主要风险因素识别
二、中医院项目风险程度分析
三、中医院项目风险防范和降低风险对策
第二十一章、中医院项目可行性研究结论与建议
一、中医院项目推荐方案的总体描述
二、中医院项目推荐方案的优缺点描述
1、优点
2、存在问题
3、主要争论与分歧意见
三、中医院项目主要对比方案
1、方案描述
2、未被采纳的理由
四、结论与建议
第二十二章、附图、附表、附件
一、附图
1、中医院项目场址位置图
2、中医院项目工艺流程图
3、中医院项目总平面布置图
二、附表
1、中医院项目投资估算表
(1)中医院项目投入总资金估算汇总表
(2)中医院项目主要单项工程投资估算表
(3)中医院项目流动资金估算表
2、中医院项目财务评价报表
(1)中医院项目销售收入、销售税金及附加估算表
(2)中医院项目总成本费用估算表
(3)中医院项目财务现金流量表
(4)中医院项目损益和利润分配表
(5)中医院项目资金来源与运用表
(6)中医院项目借款偿还计划表
3、中医院项目国民经济评价报表
(1)中医院项目国民经济效益费用流量表
(2)中医院项目国内投资国民经济效益费用流量表
可行性研究报告 篇24
一、项目建设单位:
建设单位:某某县某某镇某某村。
二、项目所在村基本情况
1、项目村行政区划:项目所在村隶属陕西省咸阳市某某县某某镇。
2、项目区自然条件:建设项目位于咸阳市某某县境内,地处黄土高原,地势北高南低,最高点是黑山,海拔1505米;最低点为某某镇坡龙头沟谷,海拔572米。某某梁为屋脊状分水岭,使整个地形向南、北、东三面倾斜。主梁西端为低山区,南北两侧梁沟并列。以某某梁为轴线,分南北两大水系。北部为泾河流域,有四条东北向沟道切割。形成六条南高北低的梁与塬结合区。南部为渭河流域。两条水系使整个地形呈沟谷纵横的黄土破碎塬,塬面破碎,水土流失严重。
全县地貌分:中低山区、残塬梁峁区、分割黄土塬区、底黄土塬区、沟河、泾河高阶地及河谷谷地等类型。
建设项目所在地属暖温带大陆性气候,冬季长而干寒,夏季短而温和。年平均气温为10.8℃。7月最热,平均23.7℃;1月最冷,平均-2.9℃。年较差平均为26.6℃,年平均日较差为
9.3℃。年,年最高气温平均为15.9℃,极端低气温为-18.8℃,全年无霜期平均210天。冬季冻土最早在10月2日,最晚解冻在3月4日,最大冻土深度为55厘米,冻土深度达10厘米有52天。南部较北部解冻早。应合理做好工程施工安排,以避免气候对工程的不利影响。
项目所在地某某县境降水北部多于南部,南北相差83毫米。平均降水量为578—661毫米。全县降水量最大月份在7、8、9三个月,总降水0.47。各季风向随大气环流影响较大,以东南风为主。春季风速最大,平均2.3—2.7米/秒。
对工程有影响的自然灾害主要是连阴雨和暴雨、积雪和冰冻、雾和浮尘等,均对公路施工和交通运营带来不利影响。
建设项目境内页梁隆起,成为泾、渭两流域的分水岭,页梁以南,除三岔河流入泾河外,好诗河、莫西河、某某沟等均由北向南流入渭河。页梁以北的拜家河、甘井沟、郭村沟、某某沟、后沟、南漳沟、店子头沟等,皆由南向东北流入泾河。全县有大的沟谷8条,长度在500米以上的沟谷893条,总长度1320公里,沟谷密度为每平方公里1.48条,面积占全县99%以上。河流水系形状大多为羽毛状,个别为扇形或圆形。
由于地貌特征的控制,年径流量由北向南变化范围在50-70毫米之间,年均径流量60毫米,径流系数为0.1最大暴雨量50毫米。
径流和降雨量的年内变化分布相一致,大部分径流集中在7、8、9三个月。流域内沟谷纵横,表面坡度大,径流下渗小,大部分降雨通过河道、沟坎、泉流形成地表水。土层厚度,土壤浸蚀,塬面支离破碎,加以塌方、滑坡、堆积等,水土流失严重,年平均悬移质模数500—1000吨/平方公里。7、8、9三个月和暴雨季节,输沙量更甚。
地下水的补给,主要通过降雨渗入。除黄土潜水外,局部地区有灰岩水和基岩裂隙水,黄土潜水埋深,最高20米,最低78米。基岩裂隙水埋深在250—300米之间。
全县境内的地表水主要由泾河、好诗河、三岔河、莫西河流域,径流总量的90%由降水补给,10%由泉水补给。
工程沿线地下水在不同地形及不同时间分布不均。基岩裂隙水受构造裂隙及次生裂隙控制,分布在隐伏基岩内,埋深在100—300米。黄土潜水分布在黄土中与基岩的基础面上。最高埋深20米。每年高水期在二月中旬至三月上旬,低水位在八月上旬。
3、项目村地理位置:某某村位于某某县城西南约35Km处。
4、其他情况:全村共4个村民小组,256户、1100人,贫困人口68户272人,共有耕地面积2828亩。该村以粮食、苹果、畜牧业为主导产业,20xx年群众人均纯收入为4880元。近几年村已硬化部分街道。本次需硬化道路2条长428米,该路为土路面,路面坑凹不平,晴通雨阻,群众出行很不方便,严重制约着该村经济社会发展和群众生产生活水平的提高。
三、编制依据:
1、咸阳市发展和改革委员会《关于做好以工代赈和易地扶贫搬迁工作的通知》
2、《陕西省以工代赈实施细则》
3、《陕西省农村公路工程技术标准》
4、《某某县农村公路建设管理办法》
5、交通部颁发的《公路基本建设工程投资估算编制办法》
6、交通部颁发的《公路工程可行估算计价依据》
7、交通部颁发的公路工程分项指标
8、建设单位提供的有关基础资料
四、项目建设的必要性
“十二五”是国家深化改革,加快城镇化建设步伐,推动新农村农村建设工作的重要时期,十八大以来,某某县各级政府把农村基础设施建设作为“三农”工作的重点,高度重视并纳入“十二五”规划付诸实施。本项目建设具有十分重要的意义,是完全必要的。
1、是实施西部大开发战略和建设社会主义新农村的需要。
中央和国务院从国家经济发展的全局出发,作出了西部大开发和建设社会主义新农村这一战略决策,把经济建设的重心转向西部,把工作的重点放在“三农”问题上,加大投资力度,以改善西部地区基础设施条件,提高人民群众的物质文化生活水平。这对某某农村基础设施建设来说,无疑是一个难得机遇,因此,建设该项目是适应西部大开发和建设社会主义新农村的需要。
2、是建设某某经济强县的需要。
某某地处陕西中部偏西,土地、水力、林草、矿产、旅游等自然资源丰富,但由于地理位置、自然环境和发展条件限制,长期以来经济发展比较缓慢,尤其农业生产落后,产品销售困难,村域经济发展缓慢,群众物质文化生活水平得不到很大提高,究其原因主要是基础设施落后,特别是交通基础设施严重滞后。因此,某某县把交通基础设施建设作为建设经济强县的重点来抓,以带动相关产业快速发展、加速资源优势向产业优势转化、促进产业结构调整、推动县域经济快速增长。由此可见,该项目的建设对于建设某某经济强县具有十分重要的作用。
3、是推进城乡一体化,加快农村群众脱贫致富奔小康的需要。
某某县是全国贫困县,因自然、历史和社会等原因,工农业生产相对比较落后,农民收入和城镇居民生活水平始终低于全国、全省水平,虽然近年来有了很大提高,但落后的交通条件,仍然成为农村经济发展,农民增产增收的制约因素。“要想富,先修路”已成为某某干部群众尤其是农村群众的共识。公路修通后,优化了投资环境,能促进项目区资源的合理开发和充分利用,农民生产积极性提高,农产品生产发展迅速及各项生产成本、运输费用降低产生的效益等。
因此,建设本项目,对改善农村交通条件,促进农村果畜发展、提高农民收入,加快城镇化建设,改善农村环境品质,提升农村整体形象将产生显著的作用,也必将对提高农民生活水平,缩小城乡差距,推进建设小康社会产生巨大影响。
4、是强化县域路网结构,完善路网布局,提高路网整体服务水平的需要。
近年来,随着国家西部大开发战略的实施,某某农村经济社会发展步伐不断加快,农村相互之间以及与外界的经济交往日益频繁,农民对人居环境的改善,生活水平的提高欲望愈来愈高。为了满足农村经济社会发展之需要,某某县积极争取国家加大农村公路交通基础设施建设的一系列优惠政策,先后建成了一批农村重点公路交通项目,使某某县公路交通运输困难和紧张状况得到初步缓解。但是农村公路路网密度、通达深度不够,布局不尽合理,等级、结构、路况差等问题还相当严重,影响县域公路网的整体服务水平和经济效益,制约农村经济社会全面发展。因此,建设该项目对于强化某某公路网的结构,完善路网布局,加快“源头”建设,提高路网服务水平和整体效益意义重大。
公路修通后,优化了投资环境,能促进项目区资源的合理开发和充分利用,农民生产积极性提高,农产品生产发展迅速及各项生产成本、运输费用降低产生的效益等。
五、项目建设的可行性
推进城镇化,既是我国现代化建设必须完成的历史任务,也是经济结构战略性调整的重要任务是优化城乡结构,促进国民经济良性循环和社会协调发展的重大举措。项目的建设对加快该县基础设施建设,推进城镇化进程具有重要意义。项目的建设将大大促进该村的开发建设,拓展第三产业发展空间,创造更多的就业岗位,缓解就业压力,有利于加快农村富余劳动力转移,增加农民收入,缩小城乡差距。通过基础设施的改善,有利于优化资源配臵,提高效率,引导各类发展主体向城镇聚集,实现集约发展。项目建设后,随着道路周边的开发,将加快非农产业的快速发展,成为带动农村经济繁荣和推动城镇化进程的又一重要力量,发挥地域性经济、文化及各种社会化服务中心的作用,并对周边地区城镇化建设起到重要的示范和带动作用,它的建设是可行的。
1、在原老路上改建,截弯取直,少拆迁,少农田、工期短,当地群众拥护,县、乡政府及公路等有关部门大力支持,有利项目圆满完成。
2、该项目建设符合某某县农村公路规划的。
4、该项目建设是区域经济发展的需要,也是贫困乡镇人民脱贫的需要,该项目的建设成降低当地农副产品及农业生产资料运输的成本,提高产品在市场的竞争力,有利于促进农业产业化进程,有利于引进外地资金和技术,带动当地矿产资源,旅游资源、农业、林业、养殖业的开发,将产生极大经济效益和社会效益。
六、项目建设规模和主要建设内容:水泥混凝土道路硬化0.428km。包括路基处理,灰土基层及水泥混凝土面层。
七、项目建设的标准:
根据《陕西省农村公路工程技术标准》、《某某县农村公路建设管理办法》,并结合该村交通状况及发展的需要,本项目拟按照四级公路标准建设,主要技术标准如下:
1、 计算行车速度:15公里/小时。
2、 路面类型:18cm厚C30水泥混凝土路面
3、 路面宽度:3.5m
4、 路基宽度:4.5m
5、 10%石灰土基层宽度:4m
6、 最大纵坡:9%
7、 曲线半径:极限最小半径15m,一般最小半径30m。
8、 停车视距:20m
主要工程量表及计算依据
八、总投资和资金来源:
1、估算说明:
该项目为咸阳市某某县20xx年以工代赈项目,道路全长0.428km,可解决该村部分群众出行困难及生产销售困难问题。
1.1编制依据
(1)、交通部颁发的《公路基本建设工程投资估算编制办法》
(2)、交通部颁发的《公路工程可行估算计价依据》
(3)、交通部颁发的《公路工程分项指标》
(4)、某某县建筑材料价格表
1.2建设投资估算的原则和标准依据
(1)材料价以咸阳市造价信息网发布的某某县20xx年2季度建筑材料价格编制。
(2)人工费根据陕交函〔20xx〕419号规定公路工程生产工人人工费标准按45.04元/工日计算。
(3)其他材料费、机械使用费按《公路工程估算编制办法》规定记列。
(4)其他工程费率:根据《公路工程估算指标》附录一规定记取。
(5)其他直接费、现场经费、间接费、施工技术装备费等按照部颁费率标准612号文件规定记取。
(6)施工技术装备未记列。
(7)建设单位管理费未计列。
(8)勘察设计费未计列。
2、投资估算和资金来源
投资估算该工程总造价180576.00元(详细估算见附表),其中申请国家以工代赈资金150000.00元,群众自筹资金305766.00
九、施工组织和工期
1、组织领导:
成立该项目实施领导小组,具体负责领导、组织、监督、协调和指挥项目的实施工作,以确保工程施工顺利进行。
2、施工力量:
工程施工拟配备劳力15名,组成路基施工队和路面施工队;装备ZL50装载机一台,T75推土机1台,YZ12-15光轮压路机一台,水泥混凝土拌和摊铺设备一套,翻斗车5辆。
3、质量保证措施:
3.1建立健全质量保证体系,全面加强工程质量管理。
3.2严格按照施工程序和施工工艺施工,严格按设计标准与质量标准进行监督、检查。
3.3严格按质量检验评定标准进行自检与验收。
4、工期保证措施:
4.1配备强有力的施工队伍和先进的施工设备,采取先进的施工工艺和切实可行的施工方案,以提高作业效率。
4.2成立高效、务实、精干的施工管理机构,强化施工管理和工程调度,经常平衡队与队之间和分项工程之间的进度,以减少窝工。凡能平行作业的尽量安排平行作业。
4.3备好施工用的材料。开工前,大宗材料备料在40%以上。
5、安全保证措施
5.1施工单位应设专门机构与专职安全员,具体负责施工期间的安全管理工作。
5.2加强施工期间安全宣传和教育,增强施工人员的安全意识。
5.3加强安全监督检查,发现隐患及时排除。
5.4设置安全警示标志和专职交通管制人员,确保交通畅通和交通安全。
6、环境保障措施
环境保护措施与投资在选线时对生态敏感点,尽量采取避让的措施。设计时应采取相应措施加强边坡的防护和排水工程,加强植树绿化,使水质的污染减少到最小程度工程设计时尽量做到填挖平衡,减少弃方和废土,对沿线土、石方的调运,以及不可避免的废方堆放应做好设计,减少水土流失,避免废方淤塞河沟或侵占农田。
增加挡墙等防护工程,保护路基,维护生态环境。根据地质水文情况,边坡坡顶应做好截水沟,以及路基排水系统设计。合理安排施工进度。禁止采用大的爆破工艺,以减少山体和植被的破坏。防止乱砍滥伐,保护好原有森林植被。采用工程防护与生物防护相结合的措施,稳定边坡,美化环境。环保投资由项目村自筹解决。
项目施工基本按原路线走向,依照不拆迁,不占耕地的原则进行设计施工,项目施工与营运遵守相关环保法律、法规,不会对环 境产生污染,基本不破坏原有环境。
6、建设计划
本项目计划工期20天。
十、经济和社会效益分析
通过本项目建设,项目实施村每年可增收3.3万元,静态投资回收期6年。在使用期内能收回投资,经济上是可行的。
项目实施区农民人均收入较低,通过项目的实施可实现如下社会效益,使农民增收。
1、该项目建设总用工可为该村带来劳务收入,解决该村群众就业问题。
2、该项目建设所用材料可带动地区原材料开采、加工及运输产业。
3、激活农村农产品及农副产品的生产和流通,增加农民收入,产生的直接效益使项目区收益人口人均增收达30元/年。
4、为农民脱贫创造良好的基础设施条件。
5、资源能得到有效的开发和利用,成为农民增加收入新的经济增长点。
6、改善了项目区招商引资环境,利用外资和技术,促进当地经济和乡镇企业的发展,扩大就业机会和增加农民收入。项目区
生活水平比较贫困的原因有诸多的因素,但影响最大的是信息不灵、交通不畅。项目的实施不仅能改善交通环境,而且更重要的是能使该区域的群众有更多的机会接触外界致富信息,使观念更新,使乡村道路变成致富路。
十一、建后管理措施
项目建成交工使用,后期维护和保养将有村组进行负责,道路各段的保养维护划分到个人,主要完成以下工作:
1、路基保养
整理路肩、边坡,修剪路肩草,清除杂物,保持路容整洁及路基的几何尺寸;疏通边沟,保持排水系统通畅;清除挡土墙、边坡、护栏滋生的杂草,清理伸缩缝、泄水孔及松动石块以及路缘带的修理。
2、路基保养
清除路面泥土、杂物,保持路面整洁。排除路面积水、积雪、积冰、积砂,铺防滑料或压实维持交通。砂土路刮平,修理车槽。碎砾石路面洒水刮平波浪,修补磨耗层。水泥混凝土路面伸缩缝的正常养护。
可行性研究报告 篇25
【什么是可行性研究报告】
可行性研究报告是从事一种经济活动(投资)之前,双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析,确定有利和不利的因素、项目是否可行,估计成功率大小、经济效益和社会效果程度,为决策者和主管机关审批的上报文件。
可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析的科学论证,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。 可行性研究报告分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。
【可行性研究报告内容】
各类可行性研究内容侧重点差异较大,但一般应包括以下内容:
1.投资必要性。主要根据市场调查及预测的结果,以及有关的产业政策等因素,论证项目投资建设的必要性。
2.技术的可行性。 主要从事项目实施的技术角度,合理设计技术方案,并进行比选和评价。
3.财务可行性。主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算,评价项目的财务盈利能力,进行投资决策,并从融资主体(企业)的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力。
4.组织可行性。制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等,保证项目顺利执行。
5.经济可行性。主要是从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。
6.社会可行性。主要分析项目对社会的影响,包括政治体制、方针政策、经济结构、法律道德、宗教民族、妇女儿童及社会稳定性等。
7.风险因素及对策。主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价,制定规避风险的对策,为项目全过程的风险管理提供依据。
【可行性研究报告基本框架】
(一)基本情况:中外合资经营企业名称、法定地址、宗旨、经营范围和规模;合营各方名称、注册国家、法定地址和法定代表人姓名、职务、国籍;企业总投资、注册资本股本额(自有资金额、合营各方出资比例、出资方式、股本交纳期限);合营期限、合营方利润分配及亏损分担比例;项目建议书的审批文件;可行性研究报告的负责人名单;可行性研究报告的.概况、结论、问题和建议。
(二)产品生产安排及其依据。要说明国内外市场需求情况和市场预测的情况,以及国内外目前已有的和在建的生产装备能力。
(三)物料供应安排(包括能源和交通运输)及其依据。
(四)项目地址选择及其依据。
(五)技术装备和工艺过程的选择及其依据(包括国内外设备分批交货的安排)。
(六)生产组织安排(包括职工总数、构成、来源和经营管理)及其依据。
(七)环境污染治理和劳动安全保护、卫生设施及其依据。
(八)建设方式、建设进度安排及其依据。
(九)资金筹措及其依据(包括厂房、设备入股计算的依据)。
(十)外汇收支安排及其依据。
(十一)综合分析(包括经济、技术、财务和法律方面的分析)。要采用动态法和风险法(或敏感度分析法)等方法分析项目效益和外汇收支等情况。
(十二)必要的附件。如合营各方的营业执照副本;法定代表人证明书;合营各方的资产、经营情况资料;上级主管部门的意见。
可行性研究报告 篇26
可行性分析是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的系统分析方法。可行性分析应具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。
可行性研究的依据
一个拟建项目的可行性研究,必须在国家有关的规划、政策、法规的指导下完成,同时,还必须要有相应的各种技术资料。进行可行性研究工作的主要依据主要包括:
①国家经济和社会发展的长期规划,部门与地区规划,经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等;
②经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等;
③由国家批准的资源报告,国土开发整治规划、区域规划和工业基地规划。对于交通运输项目建设要有有关的江河流域规划与路网规划等;
④国家进出口贸易政策和关税政策;
⑤当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料;
⑥有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等;
⑦由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定;
⑧包含各种市场信息的市场调研报告。
可行性研究的一般要求:
可行性研究工作对于整个项目建设过程乃至整个国民经济都有非常重要的意义,为了保证可行性研究工作的科学性、客观性和公正性,有效地防止错误和遗漏,在可行性研究中,
(1)首先必须站在客观公正的立场进行调查研究,做好基础资料的收集工作。对于收集的基础资料,要按照客观实际情况进行论证评价,如实地反映客观经济规律,从客观数据出发,通过科学分析,得出项目是否可行的结论。
(2)可行性研究报告的内容深度必须达到国家规定的标准,基本内容要完整,应尽可能多地占有数据资料,避免粗制滥造,搞形式主义。
在做法上要掌握好以下四个要点:
①先论证,后决策;
②处理好项目建议书、可行性研究、评估这三个阶段的关系,哪一个阶段发现不可行都应当停止研究;
③要将调查研究贯彻始终。一定要掌握切实可靠的资料,以保证资料选取的全面性、重要性、客观性和连续性;
④多方案比较,择优选取。对于涉外项目,或者在加入WTO等外在因素的压力下必须与国外接轨的项目,可行性研究的内容及深度还应尽可能与国际接轨。
(3)为保证可行性研究的工作质量,应保证咨询设计单位足够的工作周期,防止因各种原因的不负责任草率行事。
具体工作周期由委托单位与咨询设计单位在签订合同时协商确定。
主要用途
各类投资项目可行性研究的内容及侧重点因行业特点而差异很大,但一般应包括以下内容:
1.投资必要性。在投资必要性的论证上,一是要做好投资环境的分析,对构成投资环境的各种要素进行全面的分析论证,二是要做好市场研究,包括市场供求预测、竞争力分析、价格分析、市场细分、定位及营销策略论证。
2.技术可行性。主要从项目实施的技术角度,合理设计技术方案,并进行比选和评价。各行业不同项目技术可行性的研究内容及深度差别很大。对于工业项目,可行性研究的技术论证应达到能够比较明确地提出设备清单的深度;对于各种非工业项目,技术方案的论证也应达到工程方案初步设计的深度,以便与国际惯例接轨。
3.组织可行性。制定合理的项目实施进度计划、设计合理的组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的.培训计划等,保证项目顺利执行。
4.风险因素及对策。主要对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等风险因素进行评价,制定规避风险的对策,为项目全过程的风险管理提供依据。上述可行性研究的内容,适应于不同行业各种类型的投资项目。我国缺乏对各类投资项目可行性研究的内容及深度进行统一规范的方法,各地区、各部门制定的各种可行性研究的规定,基本上都是根据工业项目可行性研究的内容为主线制定的,并且基本上是按照联合国工发组织的《工业项目可行性研究报告编制手册》为蓝本来编写的。我国急需一个各行业通用的对可行性研究的内容及深度提出共性要求的统一规定,以规范整个可行性研究工作,避免的各种非工业项目可行性研究都要参照工业项目的尴尬局面。
一般项目可行性研究的内容,均应设专章论述投资必要性、技术可行性、财务可行性、组织可行性和风险分析的内容。对于工业项目,应设多个章节对原材料供应方案、厂址选择、工艺方案、设备选型、土建工程、总图布置、辅助工程、安全生产、节能措施等技术可行性的各方面内容进行研究。对于非工业项目,应重视项目的经济和社会评价,重点评价项目的可持续性和经济社会环境影响。
在可行性研究中,咨询工程师应根据项目的特点,合理确定可行性研究的范围和深度,应按照下列步骤开展咨询工作:
①了解业主意图
;②明确研究范围;
③组成项目小组;
④搜集资料;
⑤现场调研;
⑥方案比选和评价;
⑦编写报告。
可行性研究报告 篇27
一、可行性研究概述
可行性研究(Feasibility Study)是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的系统分析方法。 可行性研究报告是投资项目可行性研究工作成果的体现,是投资者进行项目最终决策的重要依据。可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。
二、可行性研究报告构成
第一,总论。总论即项目的基本情况。在可行性研究报告的编制中,这一部分特别重要,项目的报批、贷款的`申请、合作对象的吸引主要靠这一部分。总论的内容一般包括项目的背景、项目的历史、项目概要以及项目承办人四个方面。
第二,基本问题研究。可行性研究报告的基本问题研究,是对各个专题研究报告进行汇总统一、平衡后所作的较原则、较系统的概述。主要内容为:市场情况与企业规模;资源与原料及协作条件;厂址选择方案;项目技术方案;环保、节能方案;工厂管理机构和员工方案;项目实施计划和进度方案;资金筹措;经济评价;结论等。
三、可行性研究报告编制要点
(1)设计方案,可行性研究报告的主要任务是对预先设计的方案进行论证,所以必须设计研究方案,才能明确研究对象。
(2)内容真实,可行性研究报告涉及的内容以及反映情况的数据,必须绝对真实可靠,不允许有任何偏差及失误。其中所运用的资料、数据,都要经过反复核实,以确保内容的真实性。
(3)预测准确,可行性研究报告是投资决策前的活动。它是在事件没有发生之前的研究,是对事务未来发展的情况、可能遇到的问题和结果的估计,具有预测性。因此,必须进行深入的调查研究,充分的占有资料,运用切合实际的预测方法,科学的预测未来前景。
(4)论证严密,论证性是可行性研究报告的一个显著特点。要使其有论证性,必须做到运用系统的分析方法,围绕影响项目的各种因素进行全面、系统的分析,既要做宏观的分析,又要做微观的分析。
四、可行性研究报告用途
可行性研究报告是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。
项目方需要知悉,部分可行性研究报告的编写单位需要具备资格,可行性研究报告按用途主要分5种:
(1)用于企业融资、对外招商合作的可行性研究报告此类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际运作方案。
(2)用于国家发展和改革委立项的可行性研究报告此文件是根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》而编写,是大型基础设施项目立项的基础文件,发改委根据可行性研究报告进行核准、备案或批复,决定某个项目是否实施。另外医药企业在申请相关证书时也需要编写可行性研究报告。
(3)用于申请进口设备免税主要用于进口设备免税用的可行性研究报告,申请办理中外合资企业、内资企业项目确认书的项目需要提供项目可行性研究报告。
(4)用于银行贷款的可行性研究报告商业银行在贷款前进行风险评估时,需要项目方出具详细的可行性研究报告,对于国家开发银行等国内银行,该报告由甲级资格单位出具,通常不需要再组织专家评审,部分银行的贷款可行性研究报告不需要资格,但要求融资方案合理,分析正确,信息全面。另外在申请国家的相关政策支持资金、工商注册时往往也需要编写可行性研究报告,该文件类似用于银行贷款的可研报告。
(5)用于境外投资项目核准的可行性研究报告企业在实施走出去战略,对国外矿产资源和其他产业投资时,需要编写可行性研究报告报给国家发展和改革委或省发改委,需要申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时。
可行性研究报告 篇28
第一章、总论
1.1墙纸墙布项目背景
1.1.1墙纸墙布项目名称
1.1.2建设性质
1.1.3墙纸墙布项目承办单位
1.1.4墙纸墙布项目建设地点
1.1.5研究工作依据;国家政策、行业发展规划、地区发展规划;墙纸墙布项目单位提供的基础资料
1.1.6研究工作范围
1.2可行性研究结论
1.2.1市场预测和项目规模;市场需求量简要分析;目标市场的确定;产品方案及销售收入预测;墙纸墙布项目拟建规模
1.2.2原材料、燃料和动力供应
1.2.3厂址
1.2.4环境保护
1.2.5工厂组织及劳动定员
1.2.6墙纸墙布项目建设进度
1.2.7投资估算和资金筹措;投资估算;资金筹措
1.2.8墙纸墙布项目财务和经济评论
1.2.9墙纸墙布项目综合评价结论
1.3主要技术经济指标表
表1-1主要技术经济指标表
第二章、项目背景与投资的必要性
2.1墙纸墙布项目提出的背景
2.1.1行业政策背景
2.1.2墙纸墙布项目背景
2.2投资的必要性
2.2.1墙纸墙布项目的建设是市场的需要
2.2.2墙纸墙布项目是增加地方的财政税收的需要
2.2.3墙纸墙布项目是提高当地群众收入和保持社会繁荣稳定的需要
2.2.4墙纸墙布项目是企业自身发展的需要
第三章、市场分析
3.1市场整体趋势
3.2市场规模
3.3市场预测
3.4产品的竞争力分析
第四章、建设条件与厂址选择
4.1墙纸墙布项目区概况
4.1.1概况
4.1.2选择原则
4.1.3场址概述
4.1.4工业集中区简介
4.2厂(场)址建设条件
4.2.1地理。气候
4.2.2资源概况
4.2.3交通区位
4.2.4社会经济条件
4.3主要原辅材料供应
4.3.1主要原材料
4.3.2燃料动力
第五章、工程技术方案
5.1墙纸墙布项目组成
5.2生产技术方案
5.2.1技术来源
5.2.2生产工艺流程
5.3工程方案
5.3.1土建;设计规范和标准;设计原则;工程概况;建筑要求和效果
5.3.2厂区防护设施及绿化
5.3.3道路停车场
第六章、总图运输与公用辅助工程
6.1总图运输
6.1.1总图布置方案的要点及说明;设计依据及基础资料;总图布置原则
6.1.2总图布置方案
6.2场内外运输
6.2.1运输量
6.2.2运输工具及运输方式
厂外运输
厂内运输
6.3公用辅助工程
6.3.1给排水工程设计依据、设计范围;给水水源及用水量排水
6.3.2电气工程;设计依据;设计范围及内容;负荷等级与供电电源的确定;低压配电设计;防雷及电气安全接地系统;综合布线系统设计;有线电视系统设计
6.3.3暖通
6.3.4维修
6.3.5通讯设施
第七章、节能
7.1用能标准和节能规范
7.1.1原则和标准
7.1.2规范和依据
7.2能耗状况和能耗指标分析
7.3节能措施
7.3.1建筑节能
7.3.2节电措施
7.4节水措施
第八章、环境保护
8.1环境保护执行标准
8.1.1环境质量标准
8.1.2污染物排放标准
8.2环境和生态现状
8.3主要污染源及污染物
8.3.1建设期对环境的影响;大气环境影响分析;水环境影响分析;声环境影响分析;固体废弃物影响分析
8.3.2运营期对环境的影响;水环境影响分析;大气环境影响分析;噪声环境影响分析;固体废弃物影响分析
8.4环境保护措施
8.4.1建设期污染防治措施
8.4.2运营期污染防治措施;废水治理方案;废气治理方案;噪声治理方案;固体废弃物治理方案;全厂绿化措施
8.5环境监测与环保机构
8.6公众参与
8.7环境影响评价
第九章、劳动安全卫生及消防
9.1劳动安全卫生
9.1.1设计依据
9.1.2劳动安全;厂区布置与厂内运输安全;防火防爆;防机伤、摔伤;电气事故预防;防雷与接地
9.1.3职业卫生;防噪音;防暑降温、防寒和防温;降低劳动强度;女工保护
9.2消防安全
9.2.1设计主要依据
9.2.2消防原则及措施
第十章、组织机构与人力资源配置
10.1组织机构
10.2人力资源配置
10.2.1劳动定员
10.2.2人员来源
10.2.3人员培训
10.3项目管理
10.3.1财务管理
10.3.2设备物资管理
10.3.3工程管理
第十一章、墙纸墙布项目管理及实施进度
11.1墙纸墙布项目建设管理
11.2墙纸墙布项目监理
11.3墙纸墙布项目建设工期及进度安排
第十二章、墙纸墙布项目投资估算与资金筹措
12.1投资估算
12.1.1编制依据
12.1.2编制方法
12.1.3建设投资总额;工程费用;工程建设其他费用;工程建设预备费;建设期利息
12.1.4流动资金估算;估算依据;估算结果
12.1.5投资估算结果
12.2资金筹措
12.3投资使用计划
12.3.1投资使用计划
12.3.2借款偿还计划
12.4投资估算表;详见经济附表:;建设投资估算表;;建设期利息估算表;;流动资金估算表;;资金筹措与使用计划表。
第十三章、工程招标方案
13.1总则
13.2墙纸墙布项目采用的招标程序
13.3招标内容
13.4招标基本情况表
第十四章、墙纸墙布项目财务评价
14.1财务评价依据及范围
14.2基础数据及参数选取
14.3财务效益与费用估算
14.3.1年销售收入估算
14.3.2产品总成本及费用估算
14.3.3利润及利润分配
14.4财务分析
14.4.1财务盈利能力分析
14.4.2财务生存能力分析
14.5财务清偿能力分析
14.6不确定性分析
14.6.1盈亏平衡分析
14.6.2敏感性分析
14.7财务评价结论
第十五章、墙纸墙布项目风险分析
15.1风险因素的识别
15.2风险评估
15.3风险对策研究
第十六章、墙纸墙布项目结论与建议
16.1墙纸墙布项目结论
16.2墙纸墙布项目建议
第十七章、附表
可行性研究报告 篇29
一、 项目情况
1. 项目的主要内容
2. 项目的技术分析
i. 主要技术内容及原理
ii. 技术创新论述
iii. 技术先进程度论述
iv. 知识产权情况
3. 项目的技术成熟性和可靠性
4. 项目当前的.进展情况
二、 市场调查和需求预测
1. 市场规模
2. 竞争对手分析
3. 本项目的市场占有情况预测
三、 项目实施计划
1. 组织机构及团队情况
2. 实施计划及进度预测
3. 环境保护与劳动安全
4. 营销计划及策略
四、 经济效益及社会效益分析
1. 经济效益分析
i. 投资总额与资金来源
ii. 生产成本构成和测算
iii. 销售收入预测和利润分析
iv. 收支平衡分析
v. 投资利润率及投资回收期分析
2. 社会效益分析
五、 项目风险控制和不确定因素分析
1. 政策风险
2. 技术风险
3. 市场风险
4. 管理风险
5. 人才风险
6. 知识产权风险
可行性研究报告 篇30
一、电子商务&网络营销概况:
电子商务通常是指是在全球各地广泛的商业贸易活动中,在因特网开放的网络环境下,基于浏览器/服务器应用方式,买卖双方不谋面地进行各种商贸活动,实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种新型的商业运营模式。
电子商务营销就是以国际互联网络为基础,利用数字化的信息和网络媒体的交互性来辅助营销目标实现的一种新型的市场营销方式。这种营销模式就叫做网络营销。简单的说,电子商务网络营销就是以互联网为主要手段进行的,为达到一定营销目的的营销活动。网络营销产生于20世纪90年代,发展于20世纪末至今。网络营销产生和发展的背景主要有三个方面,即网络信息技术发展、消费者价值观改变、激烈的商业竞争。
网络营销是以互联网络为媒体,以新的方式、方法和理念,通过一系列魅力网络营销策划,制定和实施营销活动,更有效的促成个人和企业交易活动实现的新型营销模式。它是企业整体营销战略的一个组成部分,是为实现企业总体或者部分经营目标所进行的,以互联网为基本手段营造网上经营环境的各种活动。
二、企业基本情况:
贵州神鹰服饰有限公司(更名前为:贵州神鹰西服有限公司),创建于1994年,是贵州省第一家拥有进口现代化西服生产流水线,拥有一流办公设施和信息化网络的西服生产专业企业,也是贵州省十家信息化示范企业之一。我们神鹰服饰有限公司在市场营销这一块上,可以说省内还是很不错的,但是网络营销这一类别基本上没有多少涉入进去,从而失去了全国“2亿”多的潜在客户群,因为网络营销属于虚拟世界的第三产业,也是现在很多企业首选的第一销售渠道,甚至有很多企业放弃了做专卖店转而做网络专卖店销售的情况出现。我们神鹰服饰销量在整个西部都很不错,口碑也很好,但是我们神鹰不能局限于就在西南这一块市场,这也不符合我们神鹰的一贯宗旨,所以现在我们神鹰服饰有限公司是时候冲击大市场,以低成本,低功耗,低资源的网络平台去挑战新的领域“网络销售”。从而使我们企业更上一层楼。
三、网店的开设分析
经过我们神鹰服饰有限公司信息中心调查、摸底之后认为在网络商城平台上去开设我们神鹰服饰有限公司的.网络虚拟专卖店,以下就是我们调查得出的数据。
1、网络购物的整体规模
这是一份20xx年-20xx年我国网上购物的整体市场规模。从07年的620亿元到现在20xx年的8900亿元,对于网络购物群众已经普遍接受这种新新事物的心态,可以预见的是未来发展空间将会无限巨大,甚至有可能在未来超过现在的市场营销。规模的无限扩大,使得网上购物变成了一个天大的“馅饼”
2、服装在网络购物(销售)的市场份额:
这是一张20xx年到20xx年服装市场网络销售的情况表,从表中我们可以看出同20xx年的规模和增长率比20xx年服装年增长率提高了20倍,这是非常惊人的数字,电子商务创始人马云先生20xx年说过一句话“5年不搞电子商务,那么你要后悔一辈子”。所以现阶段我们神鹰公司入驻网络销售我们觉得时机是最合适,也是最充分的时候。
3、各大网络商城的人数占有率:
如图所示淘宝占据了中国相当大的份额,高达百分之70.8的百分点,使得淘宝鹤立鸡群,有点垄断的趋势,但是根据右表我们能看出淘宝虽然还在领先,但是不乏很多后起之秀,从而使得我们可以提供多家商城以供对比来寻求合作。
四、主要几家网络商城的代理情况:
经过我们神鹰服饰有限公司信息中心的层层筛选,以及考察下来我们确定了3家具有很高人气又能推广我们公司形象的购物网站。他们分别是“阿里巴巴旗下的淘宝、腾讯公司旗下的拍拍网、京东商城”三家知名度比较高的网络商城。
1、淘宝商城入驻政策:
一、保证金:
(一)品牌旗舰店、专卖店:带有TM商标的10万元,全部为R商标的5万元;
(二)专营店:带有TM商标的15万元,全部为R商标的10
可行性研究报告 篇31
一、 基本概况
靖边县杨米涧乡位于靖边县南部,距县城50公里,是靖边县油气田开发区。全乡共辖10个行政村,全乡有11482人。其中0—6岁儿童将近20xx人,近年,随着经济文化的发展,人们的教育意识逐年增加,对幼儿的教育愈来愈重视。但多年来,杨米涧乡一直没有一所公办的、有规模的幼儿园,仅附设为学前班或附设为幼儿园,严重制约着杨米涧乡教育的发展,制约着整个杨米涧乡人文素质的提升。因此,根据省市县有关规划的精神,拟在乡内建一所寄宿制幼儿园。
二、项目概况
1、项目名称:新建靖边县杨米涧乡中心幼儿园项目
2、项目申报单位:靖边县杨米涧学区
3、法人代表:边宇
4、项目属性:新建类
5、预算投资总额:150万元
6、申请项目金额:150万元
三、项目实施的必要性
随着杨米涧乡经济社会的快速发展,幼教资源紧缺与需求的矛盾日益突出,已很难满足人们对优质教育、均衡教育的迫切要求。而杨米涧乡一直没有一所公办的、有规模的幼儿园,只有附设学前班或附设幼儿园,其办园条件、师资力量、园务管理、保教质量均受到严重制约,与幼儿教育的规范要求相比存在着巨大的差距,严重制约着杨米涧乡教育的发展,制约着整个杨米涧乡人文素质的提升,成为杨米涧乡幼儿教育乃至整个教育事业健康发展的瓶颈。因此,杨米涧乡须新建一所规模较大、条件合格、管理科学、质量上乘的公办幼儿园,这对促进幼儿教育跨越式发展,促进幼儿身心全面健康发展,促进社会经济和谐发展,普及义务教育,完善幼儿教育布局、促进幼儿教育事业发展具有十分重要的作用。
四、项目实施的可行性
1、乡村领导高度重视,杨米涧乡的幼儿教育引起了乡领导的关注和村班子的重视,经多方协商,乡党委、乡政府决定无偿提供人口集中、交通便利的韩伙场九年制学校的4.2亩土地作为幼儿园的园址。
2、该项目符合社会发展要求,项目建成后将极大地促进我乡幼儿教育发展水平,可大面积解决幼儿入园难的问题,因此,本项目的实施是必要的。
3、本项目的实施,可彻底解决我乡范围内幼儿入学难的问
题,可以让当地农民安心发展当地农业,也可以让专心在城里供幼儿学生的家长返回本乡达成供学挣钱两不误的效果,既可以缓解城镇幼儿园人数多,班额大的'诸多压力,也切实减轻了农民的经济负担,也带动了当地的经济发展。
4、可以有效扩充杨米涧九年义务教育生源,进而缓解城镇学校人数多,班额大的诸多压力,有利于促进教育的均衡发展。
该项目经深入调查,项目建成后,具有良好的经济、社会效益,对带动和促进全乡幼儿园建设具有重要的现实意义,项目积极可行。
五、项目规划及资金概算
建成后的杨米涧乡中心幼儿园,将有教师5名,教学班级3个,可容纳120名适龄儿童。该园占地面积2500平方米(约3.7亩),其中建筑面积1000平方米。
计划新建活动及辅助用房、办公及辅助用房、生活用房等,概算需建设资金600万元。
1、新建活动及辅助用房800平方米,每平方米造价1500元,需资金120万元;
2、新建办公及辅助用房100平方米,每平方米造价1500元,约需资金15万元。
3、新建生活用房100平方米,每平方米造价*1m,三块,共计1500元.电路装修1000元;(13000元)
2、形体房一间,面积150平.地板胶1500元.镜子一块300元.扶手一个200元.(共计20xx元.)
3、睡房一间
4、桌椅100套,总计8000元.幼儿床100套,8000元;大型充气城堡一个,5000元,厨房设备5000元,其它玩具及杂费1400元,(共计27400元.)
幼儿接送客车50000元,
三个班,每班配备一名专职保育员,(500元每月)18000元每年;学校聘请英语教师2名,艺术教师2名,共计4名教师(1000元每月),48000元每年;专业营养厨师一名,每月800元,9600元每年;专业管理人员一名,工资1000元每月, 120xx元每年。(共计87600元每年。)流动资金20xx0元,总计投资20xx00元。
六、效益分析
1、学费收入:每人每学期2600元,两学期为一学年,100人一学年学费收入为520xx0元。
2、成本:(总计328400元)
(1)基建及设备投资共计92400元。按3年平均分摊成本,每年计提30800元。
(2)教职员工工资每年87600元。
(3)水电气费用每年10000元。
(4)生活成本:20xx00元。(伙食及杂费)
3、年获利能力为520xx0-328400=191600
七、组织机构
1、 幼儿园规模:3个教学班,4位教师,3位保育员,计划
招收90-120人左右。
2、领导班子;园长1名(专职,主管运营及后勤),副园长1名(教师兼任,主管教学)。
3、管理体制;董事会领导下的园长负责制。
八、经营设计
采取学校加社会的合作办学模式,学校提供场地和基建投资,私人提供设备投资和运营资金投入。按股份制进行董事会领导下的园长负责制。
九、教学设计
1、由副园长制定教学规划,分配教学任务,督促实施教学目标,随时检查教学情况。由教师向副园长提交课程教学计划,教材选用计划,副园长汇总后汇报园长。
2、园长根据计划选订教材及相关设备。
3、突出幼儿教育的艺术特色和外语优势。
4、定期进行汇报演出。生日家长见面会。
湖北民院幼儿园计划从20xx年4月正式开始筹备,20xx年8月1日正式完成装修及筹备工作,9月1日正式开园。湖北民院幼儿园一定要适应民院新村高档社区的办学要求,发挥优势,办出特色,创办成一所高起点、高品位、高质量、高效益的幼儿园。
可行性研究报告 篇32
一、 国内环境:中国房地产还有20年以上的好景
XX年12月3日上海新国际博览中心,第六届中国住交会拉开序幕。与往届相比,本届住交会无论是在规模上还是人气上都堪称史无前例。共有253家房地产企业及相关行业代表参加本届展会,从侧面反映开发企业普遍对未来房地产市场预期向好,一致认同住交会主办方所预言“中国房地产还有20年以上的好景” 。
“中国房地产业已经成为国民经济的重要支柱产业。在XX年中国的gdp增长的9.3个百分点中,有1.8个百分点是由房地产业直接贡献的。
中国房地产业直接带动了57个相关产业的产出增加,没有一个其它行业有如此广泛的行业推动力。
1998年以来,中国房地产开发投资、竣工面积、销售面积始终保持了年均20%左右的增长。
XX年中国住宅投资占gdp比例超过了美国,已经达到了5.7%。而在美国,房地产业作为国家经济的三大支柱产业(汽车、医药、房地产)之一,已持续了50多年。
20xx年,中国的城镇人口将达到10.2亿人,年均增长4%,城镇住宅存量面积将达到330亿平方米,比XX年将净增198.5亿平方米,年平均需净增12.4亿平方米。”
二、荆州房地产市场:整体良性发展与现阶段迅速升温
1、湖北省宏观政策的指导
XX年6月,为了促进房地产业的持续快速健康发展,根据《国务院关于促进房地产市场持续健康发展的通知》,结合我省实际,湖北省政府出台《省政府关于促进房地产业持续健康发展的意见》,将在一定程度上刺激商品房市场,保证房产市场健康发展。
2、政府出台房改政策,取消福利分房
自XX年底荆州政府取消福利分房制度,个人购房数量骤增。同时,随着居民收入水平不断提高以及消费者观念的转变,消费者对商品房的需求也持续呈上升趋势,在很大程度上刺激了商品房市场迅猛发展。
3、人口城镇化,扩大了市场消费需求。
荆州是一个文化古城,有着悠久的'历史,自古以来就是连贯南北的交通要塞和物资集散地,随着近年来城市基础设施建设的逐步完善,吸引了许多外地人来荆州投资经商。另外户籍制度的改革,使农村人口城镇化,城镇人口大量增加。这些都为荆州市的商品房消费市场增添了新的主力军。
4、随着人均收入的增加,人民生活水平的提高,市场消费能力逐步增强。
XX年荆州市城镇居民人均可支配收入7093元,上年增长7.4%。人均消费支出5400元,增长3.3%;XX年全市农民人均纯收入2502元,增长3.9%。(摘自:《荆州纵横》之《XX年荆州市经济运行特点、问题及对策》)
可行性研究报告 篇33
玻璃钢英文即FRP,别名:玻璃纤维增强复合塑料,是用玻璃纤维增强剂和不饱和聚酯、环氧树脂与酚醛树脂粘合剂为基本组成。由于所使用的树脂品种不同,因此有聚酯玻璃钢、环氧玻璃钢、酚醛玻璃钢之称。玻璃钢的特点质轻而硬,不导电,机械强度高,回收利用少,耐腐蚀等可以代替钢材制作的各种机器零件、汽车、船舶外壳等。玻璃纤维直径很小,一般在10μm以下,缺陷较少又较小,断裂应变约为千分之三十以内,是脆性材料,易损伤、断裂和受到腐蚀。基体相对于纤维来说,强度、模量都要低很多,但可以经受住大的应变,往往具有粘弹性和弹塑性,是韧性材料。
玻璃钢是近五十多年来发展迅速的一种复合材料。玻璃纤维的产量的70%都是用来制造玻璃钢。玻璃钢硬度高,比钢材轻得多。喷气式飞机上用它作油箱和管道,可减轻飞机的重量。登上月球的宇航员们,他们身上背着的微型氧气瓶,也是用玻璃钢制成的。玻璃钢加工容易,不锈不烂,不需油漆。我国已广泛采用玻璃钢制造各种小型汽艇、救生艇、游艇,以及汽车制造业等,节约了不少钢材。由于玻璃钢是一种复合材料,其性能的适应范围非常广泛,因此它的市场开发前景十分广阔。据有关统计资料,目前世界各国开发的玻璃钢产品的种类已达4万种左右。虽然各国均根据本国的经济发展情况,开发的.方向各有侧重,但基本上均已涉及到各个工业部门。我国玻璃钢工业经过四十多年来的发展,也已在国民经济各个领域中取得了成功的应用,在经济建设中发挥了重要的作用。
玻璃钢是复合材料的一种,玻璃钢材料因其独特的性能优势,已在航空航天、铁道铁路、装饰建筑、家居家具、广告展示、工艺礼品、建材卫浴、游艇泊船、体育用材、环卫工程等等相关十多个行业中广泛应用,并深受赞誉,成为材料行业中新时代商家的需求宠儿。玻璃钢制品也不同于传统材料制品,在性能、用途、寿命属性上大大优于传统制品。其易造型、可定制、色彩随意调配的特点,深受商家和销售者的青睐,占有越来越大的市场比分,前景广阔!
可行性研究报告 篇34
一、申请单位
名称:XX市中医医院
法人代表:XXX
身份证号码:XXXXX
医院现址:XX市XXX大街35号。
XX市中医医院是XX市唯一一所集医疗、教学、科研、急救、预防和康复为一体的国家三级甲等中医医院,全国百所示范中医医院。始建于1984年。
(一)申请单位基本情况:XX市中医医院位于XX市友谊大街35号,是XX市惟一一所集中医治疗、教学、科研、急救、预防和康复为一体的国家三级甲等中医医院,全国百所示范中医医院。开设病床320张,卫生技术人员334人,副高职以上卫生技术人员112人,省名中医3个,设有11个病区、20个临床科室、6个医技科室,有七个省、市级重点专科、专病,有介入治疗和肛肠病2个研究所、一个针灸按摩技能培训学校。
多年来,医院充分利用和发挥医疗技术、医疗设备的综合优势,为XX市及周边群众的身体健康作出了应有的贡献。20xx年通过了第一周期“医院管理年”的评审。20xx年我院被省中医管理局评为“省级名优中医院”。
(二)医疗技术水平
传统的中医药学,辅以现代化的诊疗手段,使传统中医如虎添翼。医院始终遵循“发挥中医药特色”的建院方针,大力加强专科、专病、专药建设,能运用中医中药较好地治疗心脑血管疾病、周围血管病、糖尿病、不孕症、小儿病毒性心肌炎、肛肠病等;能开展旋骼深静脉骨瓣移植、保胆取石等较大的外科手术;介入疗法治疗各种肿瘤、囊肿、腰间盘突出症等在全市及省内形成了较大的影响。医院具有一定规模的制剂室,可生产11个剂型、44个品种的自制药品,引进了全国第一质量的“同仁堂”中草药,为患者提供全方位的中药服务。
(三)医疗设备
医院现有美国皮克公司生产的iq全身双螺旋ct、美国800毫安大型数字x线机、8500gp彩色多普勒超声血流显像仪、4040型经颅多普勒、体外震波碎石机、多功能射频治疗仪、电子内窥镜、全自动生化分析仪、ccu病房监护系统等一批价值1200余万元的先进诊疗设备。患者从入院到出院全部实行微机管理。
二、拟设医院所在城区人口、经济和社会发展概况
拟设医院位于XX市XXX路8号。所处位置是五湖新区、高新产业开发区和新村的结合部。人口相对密集,预计人口达到30万人。交通便利,可连续东风新村及周边广大地区。医院的中医特色、人才、设备、设施优势将有广阔的`施展空间。
三、拟设医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析
五湖新区为新建小区,目前还没有一家较具规模的医疗机构,无法满足当地群众对医疗服务的需求。拟设医院座落在五湖新区,正是以中医优势资源填补五湖新区医疗卫生资源的空缺。同时五湖新区的经济、人口及公共事业正发展时期,急需医疗服务。
四、拟设医院名称、选址、功能、任务、服务半径
名称:XX市中医医院
选址:XX市XXX路8号
功能:是以临床医疗服务为主,兼有疾病预防保健、科研、教学等功能。
任务:是以为五湖新区区的干部职工和社会群众提供临床医疗、预防保健、急诊救助服务,为社会流动人口服务。同时根据当地卫生行政部门要求,参与突发公共卫生事件的医疗救助。
服务半径是以五湖新区为、开发区、东风新村中心,向XX所属其他区域及周边市县辐射。
五、拟设医院的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制
服务方式是以门诊和住院诊断治疗为主,以社区医疗、急救出诊、家庭病床为辅。
服务时间是24小时开诊。
诊疗科目包括:内科、外科、妇产科、儿科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、预防保健科、急诊医学科、康复医学科、中医科及麻醉、检验、病理、影像、功能检查科、体外震波碎石等协助诊断治疗科室。
床位编制500张。
六、拟设医院的组织机构、人员配备
组织机构:包括职能管理部门、临床科室和医技辅助科室。职能管理部门含办公室、财务科、医务科、护理部、质控科、感控科;临床科室含内科、外科、儿科、妇产科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、预防保健科、急诊医学科、康复医学科、中医科;医技辅助诊断治疗科室含麻醉、药剂、检验、病理、血库、影像、功能检查科、体外震波碎石、消毒供应室、图书病案室等协助诊断治疗科室;后勤辅助科室含器械科、总务科、保卫科等科室。
医院的人员配备:达到三级家等中医院的人员配备要求,全院职工人,其中卫技人员人,具有副高级以上职称人员人以上,中级职称人员人以上。
七、拟设医院的仪器和设备配备:在医院原有医疗设备的基础上,增添和更新部分医疗设备,达到三级家等中医医院的设备配备要求,满足临床医疗的需要。主要大型设备包括购置新型ct机、500-800毫安x光机、彩色b超、医学检验设备、电子胃镜、中心供氧系统、信息管理系统、医学急救设备、救护车等。
八、拟设医院与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响 我院将与周边医疗机构进行密切的业务联系和技术协作,友好合作,公平竞争,共同为本地区群众健康服务,搞好本地区的社区医疗服务。
九、拟设医院的污水、污物、粪便处理
生活污水排放至医院院区内的污水水处理站,经二级生化处理,符合医院污水排放标准后,排至市政污水管道,不会对周围环境造成污染。生活垃圾统一由XX市环卫车送垃圾处理场处理。医疗废弃物按国家统一规定送交集中处理厂,统一处理。不会对周围环境造成污染。
十、医院的通讯、供电、上下水道、消防设施情况:
医院的通讯通过电信部门的固定程控电话、手机及内部电话网进行对外和对内联络;供电系统拟设专线双路供电,同时自备发电机组能满足外电停电时临床用电需要;上下水道采用符合医院建筑标准要求的管道铺设,由自来水公司统一供水。并在楼顶设备用水池,以防自来水停水时临床应急用水。消防设施按医院建筑消防标准设置,由消防部门验收合格方可使用。
十一、资金来源、投资方式、投资金额、注册资金情况:经XX市政府规划,投资建设。投资金额为2.5亿元。
十二、项目投资预算:为2.5亿元,目前已建设完工。
十三、拟设医院开业后五年内的成本效益预测分析:
随着五湖新区的不断发展,所辖区域人口及周边人口日益增多,医院年门诊量及住院率会日趋递增,市政医疗保险、油田管理局医疗保险、石化及炼化医疗保险费用也会逐年上升。预计开业五年,将可收回全部投资。而投入的固定资本仍能保值增值,随着业务发展,第五年可争取再投入资金,主要是完善部分基础设施及增添部分医疗设备,随着XX市的发展和人民生活水平的提高,如经营得好,医院每年的业务收入呈现比例递增,其利润是很可观的。如有能力再增加国家及市级重点专科建设,医院将有更大的作为。
XX市中医医院
可行性研究报告 篇35
随着全球对可再生能源的重视,光伏能源作为一种清洁、稳定、可再生的新型能源,正受到越来越多的关注。为了探索光伏项目的可行性,本文对光伏项目的技术、市场、环境和经济等方面进行了综合分析和评估。
一、项目介绍
本项目拟在某城市的一块空地上建设一个光伏电站,总装机容量为100MW。电站采用地面式布局,包括光伏板、逆变器、直流汇流箱、交流配电箱等组件。电站所需的太阳能电池板和电力设备等均从国内领先的供应商购买,项目周期为20年。
二、技术可行性分析
光伏发电是利用太阳能光伏电池将太阳能转换为电能的过程。该技术具有环保、低碳、安全等优点,并且因为太阳能是永久的、免费的,可以在任何地方制造电力。通过分析国内光伏产业发展状况和电站建设经验,本项目的技术可行性较高。
三、市场可行性分析
目前,光伏发电在能源市场中的地位越来越重要。光伏电站建设可以实现资源再生利用,降低能源消耗和碳排放,为城市可持续发展做出贡献。此外,国家对于可再生能源的政策支持不断增加,鼓励企业通过购买绿电证书等方式增加清洁能源消费比重。因此,本项目的市场可行性较高。
四、环境可行性分析
光伏发电与传统能源相比,减少了对环境的影响和破坏。建设光伏电站不会排放任何有害气体,不污染空气和水源,降低了对生态环境的.破坏。本项目拟建在城市周边的空地上,不占用农田和森林资源,对周边生态环境影响小。因此,本项目的环境可行性得到保证。
五、经济可行性分析
光伏发电的成本优势和国家对新能源的政策支持,使得光伏电站的经济效益得到保证。本项目采用的光伏电池板和电力设备等采购价格相对较低,而光伏发电的成本随着技术不断提升而不断下降。此外,国家对于可再生能源的补贴和优惠政策,使得企业可以在经济激励下建设光伏电站。本项目预计可在运营前三年内收回投资,实现20年内可观的利润回报。
六、风险评估
光伏项目的建设和运营需要面对市场波动、技术风险和政策不确定性等风险。特别是在电站运营过程中,需要做好设备维护,避免出现故障等问题。因此,在项目实施过程中,需要评估这些风险并建立有效的应对措施,以确保项目的顺利实施和运营。
综上所述,本文对光伏项目进行了可行性分析,从技术、市场、环境和经济等方面对项目进行了评估,并对可能存在的风险进行了评估。在项目实施过程中,需要认真考虑各种因素,制定科学的规划和管理方案,确保项目的高效实现和可持续运营。
可行性研究报告 篇36
一、立项的背景和意义
化肥是重要的农业生产资料之一,在增加粮食产量中起到了重要的作用,同时也出现了一些问题,诸如肥料利用率和回报率低,施用量增加,而产量增产幅度小,农产品品质下降,农业环境污染加重等。 近年来,随着人类健康意识的增强,人们消费水平的提高,对食品安全的关注加强,无公害农产品需求日趋增长,发展无公害农业,促进产业化升级,打破农产品国际贸易绿色壁垒,保障生态和食品安全,已经成为我国农业可持续发展的重要战略目标之一。生产无公害农产品应运而生,无公害农产品生产的所需要的重要生产资料之一----肥料以及相应的施肥技术是生产无公害农产品的瓶颈,因此,研究生产出各种适应不同土壤类型、不同作物的配方包膜控制释放肥料,利用科学的施肥技术,可从源头上解决施肥不合理造成的产品质量下降、土壤恶化以及减少劳动力等诸多现实问题。
项目承担单位具备完整的技术体系,无公害农产品生产技术操作规程及产品质量检测设备,有先进的科学技术,而乐喜施肥料有限公司有先进的生产设备,没有好的技术依托,通过该项目的实施,项目承担单位和乐喜施肥料有限公司加强了技术协作,促进科技成果的转化。该项目完成后,项目承担单位将为该公司提供技术支持和服务,该公司负责生产土肥站提供的配方包膜控制释放肥料,形成测→配→产→供→服务一体化体系,该技术的研究、示范与推广将推动无公害农产品标准化生产、产业化经营上一个新台阶。
二、国内外现状和发展趋势〔包括知识产权现状〕
控制释放肥料在美国、日本、欧洲等发达国家和地区已被广泛应用,以每年约10%的增长率增长。我国是化肥生产和使用大国,全国年总用量达1亿5千万吨,占世界第一位,化肥在带来高产出的同时,由于人们片面追求高产出而盲目超量施用化肥,忽视有机肥造成农产品品质下降,又给土壤、地下水等农业生产环境带来了污染。我国已加入WTO,随着国民环保意识加强,健康需求增加,全国各地“无公害农产品”和“绿色食品”生产基地不断扩大,对环保型的控制释放肥料的需求将逐渐增加。
目前,国内复混肥的制造工艺,绝大部分为氮、磷、钾原料粉碎混配造粒,或三种原料颗粒混合,或三种原料粉碎混合挤压成柱状等。这些类型的复混肥料,只起到了N、P、K配合施肥的作用,而没有改变这些单质肥料的农化性质,在土壤中各养分的损失并没有减少。
作为协作单位的乐喜施肥料有限公司生产的包膜控制释放肥料,是以粒状可溶性氮肥为核心,以钙镁磷肥为包裹层,在包裹层中加入钾肥、微肥及螯合剂、植物生长调节剂、农药、除草剂、微生物、以氮磷泥浆、无机酸复合肥为粘结剂,采用特殊包裹方法制成的植物营养复合体。
包膜控制释放肥料的缺点是只注意了N素的释放速度,没有根据作物的需肥规律和当地的土壤肥力状况相结合,忽视了当地的土壤供肥能力,造成了部分养分含量的浪费。
测土配方施肥是以土壤测试和肥料田间试验为基础,根据作物的需肥规律
由于配方包膜控施肥极大地降低了氮素的挥发与淋失,明显减少了施肥对环境的污染,尤其减少地下水和地表水硝酸盐的污染,提高农产品品质,有利于人类的健康,且一次性施入,减少了大量的劳动力,具有非常显著的生态和社会效益。包膜控制释放肥料是"21世界高科技绿色环保肥料",是中国化肥的奇葩。因此该项目的实施具有深远的社会影响。
三、现有研究基础、特色和优势
第一代包膜复合肥是国家“九五”期间重点技术推广产品,获国家技术专利和优秀新产品称号。新研制开发的环保型可控制包膜复合肥一九九八年十二月获国家科学技术部发明证书三等奖。获国家专利证书(专利号ZL95 1 09720.2),获美国专利证书(专利号US005849060A)。乐喜施肥料有限公司自96年以来,企业先后被国家有关部门授于“先进企业”、“科技示范企业”、“科技创新先进企业”、
“AA级信用企业”、“外经贸工作先进企业”、农业部全面质量管理达标证书、化工部企业质量监督检验机构认证证书、国家技术监督局采用国际标准产品标志证书。目前生产的包膜控制释放肥,它只是根据作物生长及需肥规律研制而成的将化肥制作成控释70天、100天、150天、200天等专用控释肥系列品种,虽然科技含量高,生产成本低,在价格上具有优势,20xx年被省农业厅认证为无公害农产品重点推广生产资料,但不能结合本地区域内的实际情况,造成了企业生产的产品不适合本地的需要,得不到农民认可和喜欢,而农民想要的产品企业生产不出来的局面。
配方包膜控制释放肥料研究与推广项目的创新点是将平衡配方施肥技术与新型肥料包膜控释肥相结合的新技术。主要研究解决在不同区域土壤上,以取土化验所得的数据为依据,根据不同作物,制定出不同的氮、磷、钾配比配方,制造出以速效颗粒氮肥为核心,然后依据不同作物及其需肥规律,在包裹层中加入水溶性和枸溶性磷肥、钾肥、微肥及螯合剂等物质,以无机酸复合物、缓溶剂为粘结剂包裹,调节包裹层的养分组成、厚度和缓溶剂等控制养分释放速度,满足作物不同生育期对养分的需求,制造出各种各样的配方专用包膜控释肥,被有关单位确定为无公害农产品生产专用肥料,并在小麦、玉米、地瓜和蔬菜等作物上施用。
该肥料的特点是可根据作物不同阶段对养分的需求,人为控制养分释放速度,基本消除养分在土壤中的损失(如淋失、挥发、硝化、反硝化等)。能在很大程度上避免养分在土壤中的固定(如生物的、土壤化学的等)。减少对环境的污染,提高农产品品质,一次施用能满足作物各个生长阶段的需要,一次大量施用不对作物根和叶产生伤害,省工、省时、省力、价廉、养分含量高,肥效残留高。当季施入对下季作物催苗增产效果明显,利用率高。这种农艺与工艺相结合的肥料高新技术,既能基本满足现代农业规模化生产的需要,还能做较好地做到了可控制肥料养分释放速度,被誉为肥料工业的一次革命,并被称为是“21世纪的肥料”,是生产无公害和绿色食品的首选肥料,也是现代可持续农业发展的必然要求。
项目承担单位一直把配方施肥作为一项重要的技术来抓,是农业生产中常用的增产增收重要措施,20xx年全市推广配方施肥技术面积达到200万亩,为全市农民的增产增收做出了贡献。在配方施肥技术的推广中,出现了技术与实际相脱节的问题,技术推广部门只单方面的推广新技术,并不能和实际相结合,不能真正的把配方施肥技术应用到实践中。通过配方包膜控制释放肥料的研究与推广项目的实施,加强了技术服务部门和企业的合作,技术的强强联合,一方面为企业提供技术保障,另一方面业为技术研究部门提供科技技术转化为成果的途径和方式,最后一方面是为青年科技工作者提供施展才华的场所,使他们的才干更好的发挥出来,以更好的服务于“三农”经济。
四、应用或产业化前景、市场需求。
民以食为天,食品安全问题是当前的问题重中之重,已经提到当前的重要的日程中,人们要求生产出没有健康危害的安全食品,来保证人们的'生命健康问题,因此无公害食品、有机食品、绿色食品应运而生。
农产品生产由普通农产品发展到无公害农产品,再发展到绿色食品或有机食品,已成为现代化农业发展的必然趋势。无公害农产品是我国90年代发展起来的,是指在无污染区域内或已经消除污染的区
域内,充分利用自然资源,最大限度地限制外源污染物进入农业生产系统,生产出无污染的安全、优质、营养类产品。无公害农产品将成为21世纪的主导食品,根据我国不同区域的经济发展水平和人们的消费层次,只有同时发展无公害农产品、绿色食品、有机食品,才能满足人们的不同消费要求。而依据我国当前大众的消费水平,在今后一段时期内,我国消费主流将以无公害农产品为主。目前,在农产品生产中,农民由于盲目的为取得高产而采取过量施肥,以及不合理的施肥,出现农产品产量持续不前和产品质量下降等现象,因此,推广配方包膜控制施肥肥料以及相应的施肥技术,增加无公害农产品的质量和产量,是当前亟待解决的问题。
项目中研究生产的配方包膜控制释放肥料可广泛适应各种农作物、果树和花卉、草坪等,它充分利用了材料的热物理性质,通过温度的变化使肥料与作物之间达到了协调统一,施用后明显延长肥期,从而基本解决了肥料释放速率与作物生长养分需求的矛盾,提高肥料的利用率,并可在90-360天内控制氮的释放速度。一次施用,全生育期有效,因此被国内外专家称为“施肥技术的一次革命”、“二十一世纪的先锋肥料”,农民戏称“傻瓜肥料”。由此可见,生产配方包膜控制释放肥料是今后化肥工业发展的方向,也是农业和涉农工业发展的必然趋势。
五、研究内容与预期目标
本项目主要研究解决在不同区域土壤上,以取土化验所得数据为依据,依据不同作物,制定不同的配方,制造以颗粒氮肥为核心依据不同作物及其需肥规律,在包裹层中加入磷钾肥、微肥及螯合剂、农药等物质,以无机酸复合物、缓溶剂为粘合剂包裹,调节包裹层的养分组成、厚度和缓溶剂等控制养分释放速度,及时满足作物不同生育期对养分的需求,制造各种各样的配方专用控释肥,登记专用配方包膜控制释放肥料3个品种,年生产能力500万吨,供应我市的农资市场。该项目肥料执行GB15063-20xx该配方包膜控制释放肥料推广后,化肥减少用量10-20%,肥料利用率提高20-30%,推广应用10万亩,亩增小麦30千克,玉米30千克,地瓜100千克,平均亩增产节支40-50元。
六、研究方案、技术路线、组织方式与课题分解
1、总体思路:该项目是平衡配方施肥技术与新型肥料包膜控释肥相结合的新技术。主要研究解决在全市种植面积较大的褐土和潮土类土壤上,以取土化验所得的数据为依据,根据不同作物,制定出不同的氮、磷、钾配比配方,制造出以速效颗粒氮肥为核心,然后依据不同作物及其需肥规律,在包裹层中加入水溶性和枸溶性磷肥、钾肥、微肥及螯合剂等物质,以无机酸复合物、缓溶剂为粘结剂包裹,调节包裹层的养分组成、厚度和缓溶剂等控制养分释放速度,满足作物不同生育期对养分的需求,制造出各种各样的配方专用包膜控释肥。根据我市的生产实际研究提出科学的控释肥配方、生产方法及施肥应用方案,并制定作物施肥操作规程,做到标准化施肥,产业化生产。
2.技术方案:采用边取样,边调查,测土,配方,试验,小面积示范的技术方案,对全市按生产条件好、中、差三种土壤肥力水平进行取土化验,同时进行种植业施肥状况调查,摸清农户施肥情况和土壤类型养分含量水平和变化趋势,以化验结果为依据,根据不同作物种类、产量水平、土壤条件和作物生长及需肥规律提出平衡施肥配方指标,由乐喜施肥料有限公司生产出能控释70天、100天、150天、200天等专用控释肥系列品种——“离不了”系列配方包膜复合肥料,进行试验和小面积的示范。
3、保障措施:
精心组织、加强领导,建立项目组织管理机构是完成项目的组织保障。配方包膜控制释放肥料研究与推广是一项系统工程,涉及农业和工业等部门,技术要求高、工作面广量大,必须切实加强组织领导,组织有关部门协同作战,才能确保项目任务顺利完成。
市成立领导小组和技术指导小组,领导小组负责全县项目区计划落实与协调,并将任务分解落实到村、户和地块,与各点项目负责人鉴定目标责任状,技术指导小组负责项目的技术实施与指导。
4、课题分解:项目承担单位负责制定项目实施方案,负责项目地点土样的采样和检测以及肥料配方的制定和新型肥料的试验、示范、推广和技术服务。乐喜施肥料有限公司负责按照提供的配方生产、销售、宣传专用配方包膜控制释放肥料等。
七、年度计划内容
20xx年1-3月,项目的实施方案的编写,地瓜、蔬菜、果树地取土化验,确定施肥配方,送交肥料厂,及时生产出专用配方包膜控制释放肥料,同时搞好宣传和发动工作,为农民举办技术服务。安排地瓜施肥试验2处。
20xx年3月-5月,做好地瓜种植技术的宣传和培训工作,同时做好玉米地点的采样和化验工作,确定玉米施肥配方,送交肥料厂,生产出玉米专用配方包膜控制释放肥料。安排玉米施肥试验1处。
20xx年5月-9月,做好玉米种植技术的宣传和培训工作,做好小麦地点的采样和化验工作,确定小麦施肥配方,送交肥料厂,生产出小麦专用配方包膜控制释放肥料,同时进行小麦的施肥技术培训。安排小麦施肥试验1处。
20xx年9月,对玉米施肥试验进行专家测产验收。
20xx年9月-12月,做好试验资料的处理和整理。安排下一年的工作的计划。
20xx年1月-4月,在地瓜上推广2万亩
20xx年4月-8月,在玉米上推广4万亩
20xx年6月,对小麦施肥试验进行专家测产验收。
20xx年9月-10月,在小麦上推广4万亩
20xx年11月-12月全面搞好总结验收。
八、主要研究人员和单位简况及具备的条件
主要说明:
1、项目主持人:男,32岁,中共党员,1997年7月毕业于农业大学园艺系蔬菜专业,现在项目承担单位工作,农艺师,本科,学士学位,任副站长。自工作至今一直从事技术研究与推广工作,曾工作
生活在生产第一线5年,3年赴海南从事蔬菜南繁加代育种, 总结出了一套适合于海南特殊气候条件育种程序和方法,选育省审定蔬菜新品种3个,选育优良组合30余个。撰写发表在国家、省级的论文有9篇,具有较高的学术价值和应用价值。为出版社出版的《农资生产经营使用指南》一书的编委。
自任项目承担单位副站长以来,主要负责技术方面的问题,刻苦钻研新知识,积极参与到多个项目上来。已结题完成报省市奖的项目3个,已结题和即将验收的项目3个,正在进行的项目4个。已经完成的项目对于指导农业生产有重大的指导意义,正在实施的的项目有重要的推广价值。结合农业部《肥料登记管理办法》规定的肥料生产企业在进行肥料登记时必须提交地市级的肥效试验报告,为50多个肥料企业作了80多个新型肥料试验,每个试验的安排都严格按照农业部的《肥料登记管理办法》和《肥料效应鉴定田间试验技术规程》来做。日常工作业务与主要工作重点为以下几项:1.中低产田改良;2.秸秆还田;3.肥料登记管理;4.平衡配方施肥;5.新型肥料的引进、试验及推广。
曾获奖励:
科技奖项:获市科技进步三等奖一项,获省农牧渔业丰收三等奖两项。荣誉奖项:20xx年度受到项目承担单位嘉奖奖励,20xx年度被市政府评为市职业道德标兵,20xx年被评为市直机关先进个人,20xx年被省土肥站评为肥料登记管理先进个人,20xx年度被省农业厅授予嘉奖,20xx年度评为项目承担单位先进个人. 2、简述单位法人及近几年来研究开发业绩。
全市共有该专业人员146名,其中高级12名,中级54名,初级65名,均为农业大学毕业生,多年来进行土壤肥力和土壤墒情定点监测,能进行旱作节水技术的研究、推广工作。本单位20xx年投资400万元建成的市农产品检测中心具备测定大量元素、微量元素、全盐、作物营养诊断及土壤孔隙度和容重、药残等能力,可为该项目的实施提供检测等服务。
九、经费预算
主要说明:项目新增资金来源,包括企业自有、银行贷款、申请各级科技三项费及其他资金。(10万元)
本项目需要资金1110万元,其中申请科技三项经费10万元,企业自有500万元,银行贷款600万。其中科技三项经费10万元用于项目的配方试验的研究费用,企业自有和银行贷款资金用于设备的改造更新以及专利的购买和肥料生产等流动资金。
十、本项目实施带来的不利影响
1、项目实施对青年科技人才培养的影响
通过本项目的实施,可使测土配方施肥技术和新型肥料在我市大面积推广,减少肥料施用量,提高肥料的利用率,减少环境污染,提高农产品的品质和产量,确保了农产品的安全和人民的身体健康,又不断培肥地力保护农业生产环境,使我市生产不断向市场经济和可持续发展的健康方向迈进。
2、影响项目实施的主要因素
通过项目的实施,还可以使涉农企业更好的为农民服务,涉农部门更好把自己的科技知识传授给农民,企业和科研单位的联合,更好的把知识转化为生产力,发挥更大的效益,企业和技术的组合,优化技术布局,出现各尽所能的为社会贡献一份力量的现象。同时可以增加青年科技工作者的积极性主动性和创造性,培养他们敢于创新的责任感和使命感。
3、项目实施的不利因素
近几年来,农村推广体系出现的一些现象,乡镇和县市区机构编制出现分块管理,乡镇的一些技术人员不但承担着本部门的一些职责,和承担着其他的一些工作,受上级领导的双重管理,有的不能发挥自己的专用优势,致使有些时候出现推广力度不大的现象,技术服务不到位的问题。
农民的科技文化水平不高,不能正确的认识到控制释放肥料的优点,有的还只是按老习惯施肥,不接受新的科技文化知识,出现新型肥料无人用的局面,可以通过加强对农民的培训,技术宣传和先试验示范,后推广的技术方案来解决。
可行性研究报告 篇37
第一章 前言
一、报告编制目的
二、报告编制依据
三、项目概况
第二章 项目开发经营环境分析
一、20xx年国内经济及房地产市场回眸
二、XX市房地产市场分析
三、有利投资经济形势成因分析
第三章 项目周边物业市场调查分析
一、投资地块的地理环境
二、XX地区区域分析
三、项目周边主要物业分析
四、XX乡消费者调查分析
第四章 项目开发经营优势点与机会点分析
一、房地产投资项目开发经营机会形成模式
二、项目开发经营优势点
三、项目开发经营机会点
第五章 项目定位
一、目标市场定位
二、产品定位
第六章 项目规划、建筑设计建议
一、项目总体规划建议
二、住宅建筑设计建议
三、小区配套设施建议
四、环境艺术设计建议
第七章 项目开发经营策略及投资估算
一、项目开发经营策略
二、项目投资估算
三、项目实施进度安排
四、项目投资与筹资计划
第八章 项目开发经营状况分析
一、项目销售计划
二、项目销售收入估算
三、项目经营成本估算
四、项目利润估算
五、项目现金流量、财务净现值及财务内部收益率
第九章 项目开发经营风险分析
一、项目盈亏平衡分析
二、项目敏感性分析
三、项目开发经营主要风险及对策分析
第十章 结论与建议
第十一章 结束语
第十二章 附录及主要参考文献
第一章 前 言
一、报告编制目的
1、在对项目开发经营环境进行详细分析的基础上,结合项目所处的区位环境,对该地块的市场价值进行合理的评估。
2、对项目的可行性与开发经营策划提出初步意见,并对项目的规划设计、建筑方案设计、环境艺术设计提出相应的建议。
3、结合公司的状况和项目的特点,探索项目开发经营的可行方式。
4、对项目进行投资分析和风险分析。
5、对项目决策及其实施的优化提出建议。
二、报告编制依据
1、XX市规划局规划方案;
2、亿房网站
3、国家建设部及XX市颁布的与房地产相关法律与政策;
4、XX市20xx房地产年鉴;
5、现场勘察和实地调研所得资料。
6、XX市新洪泰中介代理公司提供的资料
三、项目概况
根据调查分析及以上资料,项目产品定位为中等档次的住宅新区。建筑形式采用组合式:多层60%,小高层40%,并初步确定项目主要技术指标如下:
①总用地面积:8.37公顷,合125.59亩。
②容积率:1.4 其中:多层住宅:6.72万M2
小高层住宅及别墅:4.48万M2
公建面积:0.5万M2
④建筑密度:22.5%
⑤绿化率:40%
(以上数据是依据周边物业的指标参考提出的,该方案仅为初步方案,在很多方面还有待于进一步优化)
第二章 项目开发经营环境分析
一、20xx年国内经济及房地产市场回眸
投资机会孕育于经营环境之中,作为基础性、先导性的房地产业更是如此。因此,对宏观经济、社会与政策环境的把握是每一个开发决策者所关注的首要问题。
20xx年根据经济发展的要求,我国坚持扩大内需的方针,继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策,大力推进经济结构调整,加强农业基础,加大国有企业改革和脱困的力度,实施西部大开发战略,采取多种措施扩大出口,这些重大措施的实施,使得我国国民经济保持了较快的发展势头,呈现出积极变化。投资,消费和出口增长加快,社会需求进一步回升,结构调整稳步推进,基础设施建设得到加强,经济体制改革取得新的进展,企业效益和财政收入大幅增加,经济运行质量进一步提高。(《新华文摘》20xx’5) 全国房地产开发及销售情况表
20xx年实际 比上年同期+% 商品房新开工面积(万平方米) 28295 30.6
商品房竣工面积(万平方米) 23027.9 16.4 商品房销售额(亿元) 3571.0 30.1
其中:销售给个人(亿元) 2840.3 51.9
占总销售额的比重(%) 79.5 -- 2. 消费主题发生变化,销售总量逐年上升。20xx年,个人购买商品住宅1.32亿平方米,占商品住宅销售面积的87.51% ,比上年提高7.9个百分点。 4. 二级市场日趋活跃,租赁市场渐成气候。现已形成新建商品房增量市场、二手房交易市场和房屋租赁市场三分天下的局面,带来了房地产市场的繁荣。
5. 需求状况发生变化,市场供求呈现多样。从各城市反映的情况看,随着个人买房的兴起,面积不大,设计合理,功能齐全的中套型住房(90平方米左右)总体好销,环境,绿化,配套,物业管理的好坏越来越为购房者重视,住宅产品的创新加快,品牌意识得到加强,品牌楼盘受到青睐。(《中国房地产信息》20xx’5 Real Estate Information of China 谢家瑾)
以上资料表明,国家宏观经济形势是良好的,房地产市场也在稳步发展,加之相关政策法规的出台,进行住宅投资是适宜的,是和国家形势相一致的。
二、XX市房地产市场分析
1. 20xx年房地产市场 (1)个人购买率进一步增加。商品房个人购买率是反映地区房地产市场购买力水平的重要指标,20xx年第四季度商品房销售额为8亿元,其中个人购买为6.91亿元,个人购买率为86.43%。从图中可以看出:20xx年XX市商品房个人购买率是持续上升,至第四季度已经达到86.43%的水平,个人购买率的不断上升,也从一个侧面表明房地产市场发育良好,房地产消费已经启动并且持续增长,为房地产市场的持续快速发展提供了条件。
(2)房地产投资进一步加大,投资结构更趋合理。20xx年第四季度房地产投资总额为35.79亿元,在上季度的基础上进一步增长, 从左图看出:20xx年各季度XX市房地产投资增长非常迅速,增幅很大,表明房地产业新的增长周期已经到来,同时也可以看出房地产需求对投资强有力的拉动作用。
价格 指数
一季度 1941.8 1000
二季度 1963 1010.9
三季度 20xx.93 1031.9
四季度 20xx.66 1041.03 各季度XX市住宅加权平均价格水平与价格指数变化如下图所示:
通过下图可以看出,第四季度住宅价格继续上涨,但涨幅小于上季度,原因是二季度的住宅价格基数相对较低,导致三季度住宅价格增幅较大,第四季度在三季度住宅价格基数相对较高的基础上难以继续保持较大的增幅,但总的趋势是住宅价格保持攀升。
2.市场特点分析
2.1宏观市场特点: 2.空置商品房消化能力加强。20xx年XX房地产市场的销售情况趋暖,市场容量扩大,除可吸纳上市的商品房外,还消化一部分往年的空置商品房。1999年XX市空置商品房为150万平方米,20xx年新增9万平方米,到20xx年底还剩115万平方米,因此在20xx年共消化了44万平方米。 4. 房地产二、三级市场联动效应初步显现。20xx年XX市房地产市场结构趋于合理,存量房交易明显放大,二手房市场活跃程度较高。根据房地产发达地区的经验,二手房市场的活跃会直接刺激住宅一级市场的发展,存量房买卖的增加并不意味着增量房市场的萎缩,而是带动增量房市场的增长。广州、深圳存量房交易大大超过了增量房的交易,而XX市现在存量房的交易确小于增量房的交易,因此利用二手房交易拉动住宅一级市场的操作空间很大。20xx年XX市增量房市场交易30010起,交易的建筑面积达244万平方米,而存量房市场交易达到27130起,建筑面积为478.62万平方米。存量房交易的兴起和已售公房的上市交易,大大推动了XX房地产市场的梯级消费需求。
住房一级市场(增量房) 住房二级市场(存量房) 住宅总量 建筑面积 244平方米 478.62万平方米 722.62万平方米 6.住房抵押对房地产市场起到举足轻重的作用。20xx年房地产抵押总户数为21647起,比1999年增长122.8%,说明抵押的户数增多,个人购房选择银行贷款按揭的增多,公积金小额度贷款的增多。同时银行加快了放款速度和放款条件,为市场资金融通起到非常重要的作用。1999年底成立了XX市住房担保公司,20xx年全年办理担保业务300起,发放贷款4000万元,其中50%为购买新建商品房的贷款,50%为住房抵押融资。 8、 房交会为活跃房地产市场提供了重要的舞台。20xx年XX市各区联动举办“房交会”,进一步了活跃住房市场。6月和11月举办了两次全市规模的大型房交会,同时各城区不失时机地举办了区级房交会,既促进了增量房市场的发展,而且也活跃了存量房的交易。据统计,20xx年全市的房交会,共销售商品房5662套,成交面积86.31万平方米,成交金额13亿元;二手房成交1681起,成交面积15万平方米,成交金额1.3亿元;办理权证1876起;办理抵押、按揭245起。
2. 2微观市场特点 2.从楼盘结构和户型来看,砖混结构的楼盘已逐步退出历史的舞台,目前市场上的结构主要是框架结构。户型设计方面,随着市民生活质量的提高,三室两厅两卫的户型逐步取代了两室两厅户型的市场主力地位,受市场的青睐。而面积大都在90-120平方米之间。
3.从楼盘的层高看,小高层楼盘的销售开始启动,改变了多层楼盘占主导地位的格局。这主要是由于小高层的楼盘带电梯,避免了多层要上楼的麻烦,同时跟高层建筑比较又有通风采光好,户型结构好,有效使用面积多等优势,因此成为20xx年销售的一个新变化。
4.从楼层的销售情况看,顶层销售情况好于往年,主要是技术方面的突破带来的结果,不少楼盘的顶楼销售都采取了送阁楼的`促销手段,因此顶楼在空间利用上更合理了,价格也略低一些,对客户有一定的吸引力,销售也比较顺利。例如:统建千禧园,从20xx年11月开始销售,顶楼已经全部销售完毕。
5.从价格上看,20xx元/平方米左右的商品房是最能被市场接受,也是市民购买商品房时认为最为合理的价位,而经济适用房100%的被市场接受,现在我市经济适用房的平均价位在1300-1400元/平方米之间。
6.从楼盘设计上看,20xx年开盘销售的楼盘设计风格各异,以满足市场日益张扬的个性化需求,20xx年整个市场中有欧式风格,古典风格、中西合璧的风格等多种特点,可谓百花齐放。不仅体现了我市发展商市场意识的进步,而且也说明了建筑设计单位水平的提高。 8.从楼盘配套设施来看, 20xx年不少发展商的楼盘都配有远程抄表、三网合一、红外监控、便民店、会所、健身房等设施,注重以业主的需求为中心,提供全方位的配套服务。例如百步亭花园,不仅远程抄表、三网合一、红外监控、便民店、会所、健身房等基本配套一一健全,引进了XX名校育才小学附属一分校,把教育嫁接到小区内部,利用育才雄厚的师资力量,帮助业主解决了子女的就学和受教育问题。 10.从楼盘销售宣传上看,市场虽处于买方市场,但消费者还未到达理性化的地步,卖方的有效引导对买方的购买决策会起到很重要的作用。例如蓝湾俊园项目,运用了多种宣传手段,在江城刮起了一阵蓝湾旋风,使得一大批有购房意向的消费者最终都成为了蓝湾的业主。
11、 从品牌上看,城开、统建、富强、康居、百步亭等企业的楼盘以“购买安心、质量放心、居住舒心”的特点,成为市民购房的首选。
20xx年XX房地产市场总体情况是很好的,但是也有一些缺憾。例如在某些区域中存在着住宅商品性价比不合理等一些问题,部分发展商在开发楼盘过程中还存在着较多片面追求高利润的短期行为,如选材不精、建筑质量不合格,乱收物业管理费等。
3.3分类物业特点
据《武房指数》统计,20xx年四个季度,XX市房地产价格持续增长,住宅、写字楼价格指数情况如下:
从以上数据可以看出,20xx年住宅增长较快,写字楼的增长较为平缓。总的来说,我市商品住宅的开发、销售都取得了较大的发展,销售价格、销售量一年中均有较大增长,写字楼市场也逐渐走出低迷的阴影,步伐虽慢但形势喜人。通过上图进行简单的回归分析可知,在20xx年的一季度,住宅、写字楼及综合物业指数的趋势仍将上升。
住宅 1.普通商品房销售情况稳中有升,少数项目售价略有下调,但仍然是市场内聚集人气的热点;
2.经济适用房,走势良好,产销两旺,是市场的抢手品种,价格比1999年上涨3.1%;我市经济适用房均价在1300元-1400元/平方米之间;
3.别墅、高档公寓市场有回暖趋势,在都市花园、丽岛花园的带动下都有反弹的迹象,价格较1999年上涨5.6%,成为新的市场亮点。
写字楼 1.建设大道上自青年路,下至香港路一带是XX市高档写字楼最密集的地方。汇集了招银大厦、建银大厦、新世界国贸大厦、信合大厦、瑞通广场等众多的高档写字楼。该地段真正是我市“寸土寸金”的黄金地段,平均售价在7580元/平方米 ,平均月租价为60元/平方米,平均入住率为60%左右。
2.解放大道至武胜路这一地段也是我市中高挡写字楼较密集的地段,XX广场、泰合广场、中原大厦、化工大厦、良友大厦。平均售价为5036元/平方米,平均月租金为33.8元/平方米,入住率为55%,退居次席。 4.中南路至武珞路沿线。中商广场、发展大厦、中南大厦、江天大厦、汇通大厦、亚贸广场,该地段平均售价为4091元/平方米,平均月租价为35.9元/平方米,入住率达70%。
5.宝丰路、汉阳地区。平均售价为3810元/平方米,平均月租价为30元/平方米,平均入住率为80%左右。
加入WTO后随着外商外资企业的进入,会消化一部分的空置写字楼,因此我市的写字楼市场会有一定的改观,但写字楼市场的整体走强还要靠我市宏观国民经济的拉动。
商业服务用房
20xx年已经遏制了下滑趋势,开始反弹走强。主要得益于20xx年市政府所进行的一系列改造建设工程如:江汉路改造为步行街,洪山广场、鲁巷广场、首义广场的设立等等,这些都为百货销售服务业带来了巨大的商机,也为商业服务用房的发展提供了机会。我市20xx年新开大型商场2家——庄胜崇光和鲁巷购物广场,百年老店中心百货重新市场定位,重新改变形象,武商三家店连为一体形成商业城,这些都刺激了商家对商业服务用房的需求,促使商业服务用房价格回涨。20xx年汉正街也提出了二次创业,大夹街商城500个商铺全部发售完毕。但由于还有部分地区的商业用房没有配套支持,没有形成规模,空置现象还是比较严重,经济效益不好,价格很低,比如徐东路上的商铺。
从以上资料可以看出,XX市房地产市场环境是良好的,各类物业正朝着有利的方向发展,尤其是住宅投资,将得到进一步发展。
3.20xx年及未来XX市房地产市场展望
20xx年湖北省房地产价格从低迷状态中走出,呈现出逐季上扬的态势。因此20xx年也是XX市房地产发展的重要一年。 2.20xx年,XX市房改的总体目标是全面推行住房分配货币化,提高住房社会化、商品化程度,建立适应社会主义市场经济的城镇住房新制度,落实住房补贴分配,释放购买力。
3.继续加强经济适用住房的建设,并在20xx年XX市将建立起经济适用房的审核机制。经济适用房的总量在与商品房协调发展的基础上实现三个控制:一是销售对象的审核控制;二是完善价格审核控制,三是面积标准的控制。
4.20xx年,XX市市级和各区级房地产有形市场即将全面建成并实现互相连通。将提供规范交易场所,提供大量市场信息,提供快速的交易服务,对促进市场流通将有重要的推动作用。
5.建立高效的房地产行政管理体系,积极推进房地产交易与权属管理一体化,落实《简化房地产交易与房屋权属登记程序的指导意见》,切实解决目前房地产交易与权属登记中审批环节多、提供要件繁杂、办件时间过长等问题。推行一个窗口收件,一个窗口发证,简化程序,降低收费,为促进房地产交易起积极的推动作用。
6.规范物业管理,明确物业管理收费的定价原则、定价方式和价格构成,规范物业管理收费并加强监管。同时修订和完善原有的政策法规,对物业管理发展和市场行为进行有效规范,力争形成一个系统完整的物业管理政策法规体系。
7.积极推进XX市国民经济和社会信息化进程,启动房地产信息化、网络化的建设,扶持一批像“亿房网”一样的高科技企业,建立、完善和规范房地产信息咨询服务体系,大力发展房地产业的电子商务。
另据预测,20xx年房地产价格的大趋势是上升,但上升幅度不强,呈“软升“状态。
支持软升的主要有以下因素,首先是多项房地产扶持政策联动将拉动房价上扬,20xx年这些能影响房市的政策主要有:住房分配体制改革,住房供应体制的重大调整,二手房交易市场的进一步开放,住房金融培育和加快发展,加强住宅产业化,提高住宅建设整体质量等,这些政策极有可能将住房的巨大潜在需求转化为有效需求。
另外银行的多次降息也有利于居民增加对住房的投资,住宅消费的可能性和市场将会扩大,加上有关金融政策措施的实施,也会对房地产起推动作用,如20xx年国家加大住房公积金的归集力度,重点发展住宅组合贷款业务,延长按揭期限,完善住房贷款保障等,都对促进市场消化,提高市场价格起到积极作用。(《长江日报》20xx’9)
有利投资经济形势成因分析
(一) 国家宏观经济的影响 (二) XX市经济发展势头良好 (三)全国整体房地产市场发育发展情况良好 11月,空置面积分类指数值为98.18点,明显低于去年同期104.82点的水平。 今年前11个月,商品房空置面积的增长速度为11.8%,当月净增空置面积169万平方米。 在销售持续升温的推动下,商品房销售价格稳中趋升。截至11月,全国商品房平均销售价格为每平方米20xx元,同比增长2.2%,是下半年以来的最高增幅。其中,商品住宅销售价格为每平方米1962元,比前10个月增加47元。 今年,房地产开发投资明显快于同期基本建设和更新改造投资增长速度。今年前11个月,全国完成房地产开发投资3744.3亿元,同比增长24.11%,增幅比去年同期提高3.7个百分点,房地产开发投资占固定资产投资比重达20.6%。 受房地产开发与销售快速增长的影响,土地开发面积明显高于去年同期。前11个月,全国累计土地开发面积5337万平方米,同比增长36.9%。
积金归集、商业银行住房贷款的有力支持
据统计,今年全市公积金归集额为5亿元,超过政府4.5亿的目标,公积金使用4.86亿元,截止今年,公积金历年累计归集额为22亿元。另外,商业银行住房贷款的程序简化、贷款额度的加大及贷款年限的延长都为启动房地产市场个人消费创造了条件。
在充分的资料基础上,综合上述房地产投资环境分析和经济形式成因分析,可得出结论:国家宏观经济形式是可喜的,与房地产有关的政策和法规有利于房地产市场的进一步发展和活跃,因此可以说XX花园项目在投资机会选择决策、地段选择决策这两个方面是有充分科学根据的。
第三章 项目周边物业市场调查分析
项目调查是可行性研究工作的基础,是在地域选择后进行的多项生活指标的调查。本次调查分析主要是针对拟投资地块的地理环境,XX地区区域房地产市场,地区既有的生活消费条件,XX地区住宅消费者等几个方面的调查,为项目的可行性分析和研究提供充实的研讨依据。
该项目位于XX区XX乡,现在先对XX区房地产市场作简要的概述。下图表是XX区20xx年的房地产价格和指数:
XX区价格 XX区指数
一季度 2218.78 1000
二季度 2227.38 1003.876 四季度 2226.24 1003.2 XX、竹叶山一带也是该区房地产投资的热点地区之一,这一地带是相对较偏的地段,根据“城市空心化”的理论,离市中心区有一定的距离,自然环境较好,并且有开发大片住宅小区的条件,是未来最适合居住的地区之一。这一带已经有佳海华苑别墅、竹叶山花园、XX生态花园等住宅小区。这一地区在未来升值的可能性较大。位于该地区的东方恒星园,本季度期房销售价格为1886元/平方米,低于XX区的均价,本季度销售了1.65万方。
可行性研究报告 篇38
第一章项目基本情况
xx县xx学校是一所九年一贯制学校,学校占地面积20000平方米,校舍建筑面积1475平方米,教学设施齐全设备完善。现有在校生371名,教职工28名,覆盖xx、新兴2个行政村、7个自然屯,覆盖人口5100人。多年来学校坚持全面贯彻党的教育方针,坚持以德为首、以人为本、以教育质量为生命,积极推进素质教育。坚持树立良好的校园风气,形成了自己的办学特色,曾评定为市级合格学校。该校依据我县城镇建设总体规划,在我县中小学布局规划中确定为永久保留学校。
第二章项目建设的必要性
然而,学校校舍由于建设年代久远、年久失修,基础出现不及、不均匀沉降、墙体断裂;屋面漏雨、明棚下沉、局部脱落;木制门窗破损严重、难以开启,在20xx年我县校舍安全排查中鉴定为D级危房。陈旧的教学基础设施严重影响了学校教育教学工作的正常开展和学校的.进一步发展,现有教学条件亟待改造。根据省“走规模办学、集中办学之路”的倡导以及《规范化学校建设标准》的相关规定,结合学校现有资源和当地教育状况,计划**2688平方米教学楼,届时泉眼学校将覆盖周边6个行政村、32个自然屯,覆盖人口达15000人。该项目已申请并获批准为20xx年我省“明德小学”建设项目。项目完成后,将极大地改善该校办学条件,满足广大人民群众不断增长的对优质教育的需求,从而推动我县基础教育改革与发展,提高我县整体办学水平。
第三章项目建设规模及内容
教学楼建设面积2688平方米。功能设计为:普通教室、辅助教室和教师办公室。
第四章项目投资计划及来源
项目总投资xxx万元(xxx元/平方米)。其中:申请台塑集团援建资金xxx万元,地方匹配资金xxx万元。
第五章项目建设地址及年限
项目建设地址为xx学校原址。项目建设年限为20xx年。
第六章效益分析
本项目完成后,xx学校可达到年招生80名以上、在校生700名以上办学规模的九年一贯制。届时该校将成为办学条件优越、教学手段先进、教育功能齐全的现代化学校,使该校有望在较短时间内步入标准化学校行列。同时为我县基础教育走规模办学之路、巩固和提高“两基”成果提供了物质保证,推动我县基础教学的健康、快速发展。
第七章项目建设管理
一、组织机构。
该项目由县政府统一管理、统一组织实施。成立由县教育局、经济发展计划局、财政局、建设局、审计局、县纪检委等部门参加的项目建设领导小组,负责领导和协调项目建设工作。确定县教育局为项目法人单位,实行项目法人代表负责制。
二、项目建设法人代表及联系方式
法人代表:xxx
联系电话;xxx
三、管理措施。
为切实加强项目建设的管理工作,确保工程质量,项目建设严格执行“四制”,即:项目法人制、招投标制、合同制和监理制。在质量管理上严把“四关”,即质检责任关、材质检验关、设备采购关、施工质量关。项目资金实行由专人专户管理,独立核算,根据工程形象进度和项目建设实际需要,严格资金审批和支付程序,加强资金监督管理,确保资金使用效益。
可行性研究报告 篇39
你公司《关于申请审批黄石市现代有轨电车一期工程可行性研究报告的请示》(黄铁司〔20xx〕103号)、《黄石市现代有轨电车一期工程可行性研究报告》、《黄石市国土资源局关于黄石市现代有轨电车一期工程建设项目用地预审的复函》(黄土资预审字〔20xx〕23号)及黄石市现代有轨电车一期工程规划红线图已收悉。经组织专家对该项目可行性研究报告进行审查,原则同意该项目可行性研究报告,现就有关内容批复如下:
一、项目建设的必要性
黄石市现代有轨电车一期工程是符合黄石市自身特点、实现高效现代轨道交通系统的重点建设项目,对落实城市总体规划、促进中心城区空间布局规划的实现,拓展城市空间,促进黄石市与大冶市两市的融合发展,构建城市公共交通骨干系统,提升公共交通服务水平,缓解城市交通拥堵,促进沿线城市建设及城市经济发展,改善城市环境,提升城市整体风貌等均具有重要意义。
二、建设规模及内容
该工程由T1线(含车辆基地)和T2线组成,两条线路均呈Y型平面布局,线路总长37.106km,其中T1线长17.83km、T2线长19.276km,共设45座车站,其中1座地下车站、2座高架车站和40座地面车站。
T1线由主线和支线组成,主线起于下陆站,止于芜湖路站,途经下陆组团、团城山组团、胜阳港组团、磁湖南组团和黄石港组团,沿线经东方大道南侧的规划道路、广州路、磁湖路、苏州路、穿越磁湖后沿铁黄支线通道(沿湖路)、武汉路,线路长15.42km,设19座车站;支线起于磁湖路站,止于黄石北站,沿线经磁湖路、大泉路,线路长2.41km,设4座车站。
T2线由主线和支线组成,主线起于发展大道站,止于东风路站,途经下陆组团、大冶湖核心区组团,沿线经发展大道、新冶大道,线路长9.668km,设12座车站;支线起于大棋路站,止于林家咀站,沿线经大棋路、高铁大道、大冶北站南规划路、大冶北站东规划路、新城大道,线路长9.608km,设10座车站。
该工程设陆家铺车辆基地一处,接轨于下陆站,占地17.83公顷,在车辆基地内设置运营控制中心。车辆选用最高运行速度为70km/h的100%低地板钢轮钢轨有轨电车,采用车载超级电容加充电站的供电方式,近期配置5模块车辆53列;配置供电、通信、信号、给排水与消防、售检票、电扶梯、站台门等运营设备。
三、投资估算及资金来源
工程估算总投资51.4亿元,资金来源为多方筹措。
四、建设期限
该工程建设期限为24个月。
请接此批复后,认真做好与相关部门的衔接工作,优化工程建设方案,研究各类公共交通之间的有效转换和衔接途径,明确项目建设和管理模式,落实投资主体和资金筹措方式,并委托具有相应资质的`设计单位编制项目初步设计报告,并按基本建设程序报我委审批。该项目拟采取PPP模式,待项目管理公司组建后,可适时变更项目业主。
本批复仅作为项目建设单位开展工作的依据,不得作为征收及拆迁的依据,不得以此进行招投标工作,未经我委批复同意项目初步设计及概算,且未履行完各项法定手续,项目不得开工建设。由于项目建设内容、建设规模和总投资发生变更,以此批复为准,原《关于黄石市铁黄支线(含企业专用线)开行现代有轨电车工程可行性研究报告的批复》(黄发改审批〔20xx〕258号)废止。
可行性研究报告 篇40
一、项目名称及项目地址
项目名称:xxxxxxx
项目地址:xxxxxxx
二、项目单位及负责人
该项目负责人:xxx,该项目总投资320万元,其中基建投资40万元(占地15亩),流动资金20万元,办公和宿舍等其他建设20万元。
三、项目建设的有利条件和建设意义
随着开放搞活,肉驴和驴肉的出口量越来越大。改良驴具有体大健壮,易育肥,肉质好,易管理等优良特性。经过本品种选育和肉驴改良,品种质量得到大幅度提高,改良后的杂交一代驴,竟育肥试验,12月龄全体重达300公斤以上,屠宰率达46.7%,净肉率达38.6%,符合肉驴标准,并且其肉质鲜美,营养丰富,市场前景广阔,具有很好的发展潜力。 自然条件优越,饲草、饲料的品种资源丰富,有上千亩农作物秸秆,有发展肉驴的潜力。
四、可行性研究的主要依据
1、该项目可行性研究的依据是根据国家关于《农业经营性投资项目管理办法》的有关规定指出的,符合国家产业政策。
2、资源优化配置的客观需要 提出开发肉驴业的兽药因素是其独特的资源和条件优势。全市具有丰富的饲草、饲料资源,具有发展养驴业得天独厚的资源优势。
3、农村致富奔小康的需要。 发展肉驴生产是农民致富奔小康的有效途径。养驴风险小,投入少,收益高。由企业带动农户,将会大大提高农民养驴的积极性。养驴还能带动相关产业的发展,既可以拓宽农村地方财税,达到富国强民的目的。
4、促进生态农业良性循环发展的需要。 从生态学观点看,牧草和农作物秸秆,以技术处理后养驴,通过其生物学功能转化为肉,成为能供人体直接消化的多种氨基酸,与其它利用方式相比,更具合理性和高效性。
公司简介
改革开放以来,我国的农业特别是畜牧行业得到快速发展,WTO以后市场格局出现隐性分化,呈现出表面的市场混乱和潜在的.食品安全问题,如何理清和看待当前的发展,是目前很多畜牧行业的企业所困惑的问题,也是当前形势下急于突破所遇到的瓶颈。垄断,如同套在众多畜牧企业脖子上的套索。自从中国加入WTO后,国际化就一直在影响着中国企业,特别是现今国际化的深入,竞争态势不断地加剧,中国企业参与国际竞争机会也越来越多,考虑参与国际竞争变成中国企业最重要的课题。当跨国公司带着雄厚的资金,先进的技术与管理,强大的品牌,还有中国引进外资的优惠政策待遇席卷中国时,中国市场不仅变成国际市场,中国企业受到国际化深入竞争态势更加严峻。一些优秀的中国品牌,很不幸的是成为跨国公司并购的对象,当跨国公司完成并购后,并购后优秀的中国品牌就会被打入冷宫,遭到无情的抛弃,这就是跨国公司不断通过国际化深入,蚕食中国企业的生存真相。在跨国公司争先恐后冲进来之时,我们中国企业不仅面临固本扎根国内本土,还需要以新的姿势冲出去,进一步扩大中国品牌在世界上的影响。这就所谓中国企业面临双管齐下的局面。是进也好,是退也罢,国际化深入趋势,竞争态势的加剧,需要中国企业认真剖析行业本质,来突破跨国公司的"围剿"。 近些年来,我国畜牧业呈现出加快发展势头,截至20xx年,畜牧业产值已占农业总产值的34%,畜牧业发展快的地区,畜牧业收入已占到农民收入的40%以上。改革开放以来,我国畜牧业生产规模不断扩大,畜产品总量大幅增加,畜产品质量不断提高。特别是近些年来,随着强农惠农政策的实施,畜牧业呈现出加快发展势头,畜牧业生产方式发生积极转变,规模化、标准化、产业化和区域化步伐加快。我国畜牧业在保障城乡食品价格稳定、促进农民增收方面发挥了至关重要的作用,许多地方畜牧业已经成为农村经济的支柱产业,成为增加农民收入的主要来源,一大批畜牧业优秀品牌不断涌现,为促进现代畜牧业的发展作出了积极贡献。我国畜牧业发展特别是畜产品质量安全监管方面也面临严峻形势和艰巨任务。一些地方畜牧业投入不足,规模化饲养和农户散养支持力度不够,个别生产和畜产品加工还存在不少隐患,影响质量安全的不确定因素依然存在。因此,必须要大力推进现代畜牧业建设,提高产品质量安全水平,加强品牌建设。
20xx年一季度全国肉驴生产呈现五个特点:
一是肉驴生产增长势头趋缓。3月末肉驴存栏34.8万头,同比增长7.9%,一季度出栏育肥驴1.82万头,同比增长6.5%,由于去年同期是驴价较高的时候,所以今年第一季度出现增长也比较正常。1月份肉驴存栏环比下降1.4%,2月份肉驴存栏环比下降2.3%,3月份环比增长1.6%,4月份环比增长1.4%,1月份~4月份肉驴生产增长趋于稳定。
二是肉驴价格持续上升。5月第一周,全国肉驴均价是每千克14.56元,驴肉每千克40.32元,连续14周下降,活驴价格从20xx年5月以来,首次突破每千克40元。
三是肉驴养殖利润面不断扩大。全国肉驴养殖户平均利润面从1月份的5.8%扩大至4月份的26%。
四是养殖场(户)补栏意愿不强。据对全国700多个出栏千头以上规模养殖场户的调查,3月份环比下降0.9%。
在这两年的肉驴行业调整过程中,肉驴养殖规模不断扩大,20xx年比20xx年肉驴养殖规模提高了8个百分点,同时,种驴饲养相对平稳,母驴存栏在下降,质量较低的母驴被淘汰,这对肉驴养殖来说是有利的。
第一季度饲料生产有四个特点:
一是饲料总产量下降。第一季度全国饲料总产量约为2530万吨,同比下降6.3%,环比下降15.0%。其中配合饲料同比下降9.1%,环比下降17.0%;浓缩饲料同比增长2.0%,环比下降7.9%,添加剂预混合饲料同比增长9.1%,环比下降7.0%。
二是猪饲料稳定增长,禽饲料大幅下滑。从品种结构看,猪饲料同比增长7.8%,环比下降9.2%;蛋禽饲料同比下降20.4%,环比下降16.0%;肉禽饲料同比下降10.1%,环比下降13%;水产饲料同比增长2.2%,环比下降40%;反刍饲料同比下降50.0%,环比下降26%;其他饲料同比下降8.3%,环比下降52%。
三是饲料原料价格明显回落。国内主要饲料原料除蛋氨酸外,大多数原料价格下降,平均下降幅度为12.5%。
四是不同规模企业两极分化悬殊。大型饲料企业产量不断扩大,而中小企业产量下滑严重,月产量万吨以下的中小企业产量同比下降15%,这两种两极分化的现象,使大企业更强,小企业逐步退出市场,有利于行业的规范发展。
本研究咨询在大量周密的市场调研基础上,主要依据了国家统计局、国家商务部、国家海关总署、国家农业部、中国畜牧业协会、中国畜牧兽医学会、国内外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布、提供的大量的内容翔实、统计精确的资料和数据。报告对我国以及世界畜牧市场运行情况进行了研究分析,并详细论述了领先企业运行情况。通过翔实的数据和充分的论述,从产业层面上剖析产业现状特点,针对产业的供需矛盾阐述了畜牧产业发展的主要问题和影响因素,从多个角度揭示了中国畜牧产业结构与竞争格局。在此基础上对中国畜牧行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证,全面展示畜牧市场现状,揭示畜牧行业的市场潜在需求与潜在机会,为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据,同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。
可行性研究报告 篇41
【引言】
椰子油得自椰子肉(干),为白色或淡黄色脂肪。椰子肉(干)含油65%-74%、水分4%-7%。椰子树生长在热带地区的岛上或大陆沿岸。我国的主要产区是海南省、雷州半岛、云南省和台湾省的南部。
椰子油是我们日常食物中唯一由中链脂肪酸组成的油脂,中链脂肪分子比其他食物的长链脂肪分子小,易被人体消化吸收,食疗椰子油的的消化无需动用人体胰消化酶系统,对身体的酶和荷尔蒙系统施加很小的压力。而且肝脏更倾向于使用中链脂肪酸作为产能的燃料来源,进而提高新陈代谢的效率。
新鲜椰子和冷榨食疗椰子油含有一种称为甾醇的类脂肪物质,甾醇与孕酮结构相近,在人体内用甾醇转化为孕酮,再转化成脱氧表雄甾酮(DHEA)和黄体酮等激素。身体需要这些激素时,就要耗费孕酮去转化。妇女渐老时发生骨质疏松的原因就是孕酮与雌激素不平衡。一般认为孕酮与造骨过程有关。如果此说成立,椰子中的类孕酮物质就会有利于骨骼健康。
【椰子油项目可行性研究报告目录】
第一部分椰子油项目总论
总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
一、椰子油项目背景
(一)项目名称
(二)项目的承办单位
(三)承担可行性研究工作的单位情况
(四)项目的主管部门
(五)项目建设内容、规模、目标
(六)项目建设地点
二、项目可行性研究主要结论
在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:
(一)项目产品市场前景
(二)项目原料供应问题
(三)项目政策保障问题
(四)项目资金保障问题
(五)项目组织保障问题
(六)项目技术保障问题
(七)项目人力保障问题
(八)项目风险控制问题
(九)项目财务效益结论
(十)项目社会效益结论
(十一)项目可行性综合评价
三、主要技术经济指标表
在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。
四、存在问题及建议
对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
第二部分椰子油项目建设背景、必要性、可行性
这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。
一、椰子油项目建设背景
(一)国家或行业发展规划
(二)项目发起人以及发起缘由
(三)……
二、椰子油项目建设必要性
(一)……
(二)……
(三)……
(四)……
三、椰子油项目建设可行性
(一)经济可行性
(二)政策可行性
(三)技术可行性
(四)模式可行性
(五)组织和人力资源可行性
第三部分椰子油项目产品市场分析
市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。
一、椰子油项目产品市场调研
(一)椰子油项目产品国际市场调研
(二)椰子油项目产品国内市场调研
(三)椰子油项目产品价格调查
(四)椰子油项目产品上游原料市场调研
(五)椰子油项目产品下游消费市场调研
(六)椰子油项目产品市场竞争调查
二、椰子油项目产品市场预测
市场预测是市场调研在时间上和空间上的延续,利用市场调研所得到的信息资料,对本项目产品未来市场需求量及相关因素进行定量与定性的判断与分析,从而得出市场预测。在可行性研究工作报告中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模参考的重要根据。
(一)椰子油项目产品国际市场预测
(二)椰子油项目产品国内市场预测
(三)椰子油项目产品价格预测
(四)椰子油项目产品上游原料市场预测
(五)椰子油项目产品下游消费市场预测
(六)椰子油项目发展前景综述
第四部分椰子油项目产品规划方案
一、椰子油项目产品产能规划方案
二、椰子油项目产品工艺规划方案
(一)工艺设备选型
(二)工艺说明
(三)工艺流程
三、椰子油项目产品营销规划方案
(一)营销战略规划
(二)营销模式
在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究报告中,要对市场营销模式进行详细研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人代销及代销人情况分析
(三)促销策略
……
第五部分 椰子油项目建设地与土建总规
一、椰子油项目建设地
(一)椰子油项目建设地地理位置
(二)椰子油项目建设地自然情况
(三)椰子油项目建设地资源情况
(四)椰子油项目建设地经济情况
(五)椰子油项目建设地人口情况
二、椰子油项目土建总规
(一)项目厂址及厂房建设
1、厂址
2、厂房建设内容
3、厂房建设造价
(二)土建总图布置
1、平面布置。列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。
2、竖向布置
(1)场址地形条件
(2)竖向布置方案
(3)场地标高及土石方工程量
3、技术改造项目原有建、构筑物利用情况
4、总平面布置图(技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的'位置)
5、总平面布置主要指标表
(三)场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
(四)项目土建及配套工程
1、项目占地
2、项目土建及配套工程内容
(五)项目土建及配套工程造价
(六)项目其他辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
第六部分椰子油项目环保、节能与劳动安全方案
在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、椰子油项目环境保护
(一)项目环境保护设计依据
(二)项目环境保护措施
(三)项目环境保护评价
二、椰子油项目资源利用及能耗分析
(一)项目资源利用及能耗标准
(二)项目资源利用及能耗分析
三、椰子油项目节能方案
(一)项目节能设计依据
(二)项目节能分析
四、椰子油项目消防方案
(一)项目消防设计依据
(二)项目消防措施
(三)火灾报警系统
(四)灭火系统
(五)消防知识教育
五、椰子油项目劳动安全卫生方案
(一)项目劳动安全设计依据
(二)项目劳动安全保护措施
第七部分椰子油项目组织和劳动定员
在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、椰子油项目组织
(一)组织形式
(二)工作制度
二、椰子油项目劳动定员和人员培训
(一)劳动定员
(二)年总工资和职工年平均工资估算
(三)人员培训及费用估算
第八部分椰子油项目实施进度安排
项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时期,这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。
一、椰子油项目实施的各阶段
(一)建立项目实施管理机构
(二)资金筹集安排
(三)技术获得与转让
(四)勘察设计和设备订货
(五)施工准备
(六)施工和生产准备
(七)竣工验收
二、椰子油项目实施进度表
三、椰子油剂项目实施费用
(一)建设单位管理费
(二)生产筹备费
(三)生产职工培训费
(四)办公和生活家具购置费
(五)其他应支出的费用
第九部分椰子油项目财务评价分析
一、椰子油项目总投资估算
图:项目总投资估算体系
二、椰子油项目资金筹措
一个建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:
(一)资金来源
(二)项目筹资方案
三、椰子油项目投资使用计划
(一)投资使用计划
(二)借款偿还计划
四、项目财务评价说明&财务测算假定
(一)计算依据及相关说明
(二)项目测算基本设定
五、椰子油项目总成本费用估算
(一)直接成本
(二)工资及福利费用
(三)折旧及摊销
(四)工资及福利费用
(五)修理费
(六)财务费用
(七)其他费用
(八)财务费用
(九)总成本费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
(一)销售收入
(二)销售税金及附加
(三)增值税
(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
(一)项目投资现金流估算
(二)项目资本金现金流估算
九、不确定性分析
在对建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响,以确定项目的可靠性,这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视项目情况而定。
(一)盈亏平衡分析
(二)敏感性分析
第十部分椰子油项目财务效益、经济和社会效益评价
在建设项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明
一、财务评价
财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断项目在财务上是否可行。
(一)财务净现值
财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。
如果项目财务净现值等于或大于零,表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平,项目财务上可行。
(二)财务内部收益率(FIRR)
财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。
财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。
一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,项目可行。
(三)投资回收期Pt
投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:
(l)计算公式
动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表,用下列近似公式计算:Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值
(2)评价准则
1)Pt≤Pc(基准投资回收期)时,说明项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;
2)Pt>Pc时,则项目(或方案)不可行,应予拒绝。
(四)项目投资收益率ROI
项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。
ROI≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时,项目在财务上可考虑接受。
(五)项目投资利税率
项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率,计算公式为:
投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%
投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,项目在财务上可考虑接受。
(六)项目资本金净利润率(ROE)
项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。
项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。
(七)项目测算核心指标汇总表
二、国民经济评价
国民经济评价是项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算项目对国民经济的净贡献,评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。
三、社会效益和社会影响分析
在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。
第十一部分椰子油项目风险分析及风险防控 一、建设风险分析及防控措施
二、法律政策风险及防控措施
三、市场风险及防控措施
四、筹资风险及防控措施
五、其他相关粉线及防控措施
第十二部分椰子油项目可行性研究结论与建议
一、结论与建议
根据前面各节的研究分析结果,对项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有:
1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见
2、对主要的对比方案进行说明
3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议
4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见
5、对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见
6、可行性研究中主要争议问题的结论
二、附件
凡属于项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。
1、项目建议书(初步可行性报告)
2、项目立项批文
3、 厂址选择报告书
4、 资源勘探报告
5、 贷款意向书
6、环境影响报告
7、 需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告
8、需要的市场预测报告
9、引进技术项目的考察报告
10、 引进外资的名类协议文件
11、其他主要对比方案说明
12、其他
三、附图
1、 厂址地形或位置图(设有等高线)
2、 总平面布置方案图(设有标高)
3、 工艺流程图
4、 主要车间布置方案简图
5、 其它
可行性研究报告 篇42
玻璃钢英文即FRP,别名:玻璃纤维增强复合塑料,是用玻璃纤维增强剂和不饱和聚酯、环氧树脂与酚醛树脂粘合剂为基本组成。由于所使用的树脂品种不同,因此有聚酯玻璃钢、环氧玻璃钢、酚醛玻璃钢之称。玻璃钢的特点质轻而硬,不导电,机械强度高,回收利用少,耐腐蚀等可以代替钢材制作的各种机器零件、汽车、船舶外壳等。玻璃纤维直径很小,一般在10μm以下,缺陷较少又较小,断裂应变约为千分之三十以内,是脆性材料,易损伤、断裂和受到腐蚀。基体相对于纤维来说,强度、模量都要低很多,但可以经受住大的应变,往往具有粘弹性和弹塑性,是韧性材料。
玻璃钢是近五十多年来发展迅速的一种复合材料。玻璃纤维的产量的70%都是用来制造玻璃钢。玻璃钢硬度高,比钢材轻得多。喷气式飞机上用它作油箱和管道,可减轻飞机的重量。登上月球的宇航员们,他们身上背着的'微型氧气瓶,也是用玻璃钢制成的。玻璃钢加工容易,不锈不烂,不需油漆。我国已广泛采用玻璃钢制造各种小型汽艇、救生艇、游艇,以及汽车制造业等,节约了不少钢材。由于玻璃钢是一种复合材料,其性能的适应范围非常广泛,因此它的市场开发前景十分广阔。据有关统计资料,目前世界各国开发的玻璃钢产品的种类已达4万种左右。虽然各国均根据本国的经济发展情况,开发的方向各有侧重,但基本上均已涉及到各个工业部门。我国玻璃钢工业经过四十多年来的发展,也已在国民经济各个领域中取得了成功的应用,在经济建设中发挥了重要的作用。
玻璃钢是复合材料的一种,玻璃钢材料因其独特的性能优势,已在航空航天、铁道铁路、装饰建筑、家居家具、广告展示、工艺礼品、建材卫浴、游艇泊船、体育用材、环卫工程等等相关十多个行业中广泛应用,并深受赞誉,成为材料行业中新时代商家的需求宠儿。玻璃钢制品也不同于传统材料制品,在性能、用途、寿命属性上大大优于传统制品。其易造型、可定制、色彩随意调配的特点,深受商家和销售者的青睐,占有越来越大的市场比分,前景广阔!
可行性研究报告 篇43
我国的农村商业银行源于原农村信用社的股份制改造,是在原农村信用社的基础上,由民营企业、股份公司、有限责任公司、自然人出资组成的地方股份制银行,是为地方经济服务的一级法人的地方性商业银行。自20xx年11月第一家农村商业银行--张家港农村商业银行正式成立伊始,我国农村商业银行在中国金融舞台上开始了艰苦的历程。我国农村商业银行作为国内农村金融机构的代表,自创立以来,经历了体制、机制的蜕变,凭借灵活的机制和高效的决策获得了自己的生存发展空间,同时也对促进经济的发展、金融改革,尤其是支持新农村建设和地方中小企业的发展壮大起了极其重要的作用。
得益于近年来农村信用社变身农村商业银行的改革,中国农村商业银行的规模迅猛扩张。农村商业银行的总资产由20xx年的384.8亿元提高到20xx年的18,661.2亿元,税后利润由20xx年0.9亿元提高到20xx年的149.0亿元。
20xx年以来我国农村商业银行进入加速发展阶段,到20xx年底,全国组建了80多家农村商业银行,其中17家进入英国《银行家》杂志排名的20xx年全球银行业1000强,占我国入榜机构的20%。同时,20xx年12月16日,重庆农村商业银行在港交所成功上市,成为全国第一家社会公众持股的农村中小金融机构。这不仅是重庆农商行改革发展的新起点,也必将对全国农村中小金融机构的改革发展产生积极影响,激励更多的农村商业银行尽快进入资本市场融资,以增强其资本实力和抗风险的能力。
为了提高农村商业银行的运营效率,使其更好满足农村地区的金融需求,国家一直鼓励社会各方参股农村商业银行,也得到了社会投资者的积极响应。社会投资者可以利用国家优惠政策、地方政府资源和自身资金优势,入股具有发展潜力的农村商业银行,将农商行做大做强之后,谋求上市前或上市后股权转让退出。
《农村商业银行项目可行性研究报告》通过对项目的市场需求、资源支持、建设规模、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究,从技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的'经济效益和社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供公正、可靠、科学的投资咨询意见。
【农村商业银行项目可行性报告目录】
第一部分农村商业银行项目总论
第二部分农村商业银行项目建设背景、必要性、可行性
第三部分农村商业银行项目产品市场需求分析
第四部分农村商业银行项目产品规划方案
第五部分农村商业银行项目建设地与土建总规
第六部分农村商业银行项目环保、节能与劳动安全方案
第七部分农村商业银行项目组织和劳动定员
第八部分农村商业银行项目实施进度安排
第九部分农村商业银行项目财务评价分析
第十部分农村商业银行项目财务效益、经济和社会效益评价
第十一部分农村商业银行项目风险分析及风险防控
第十二部分农村商业银行项目可行性研究结论与建议
第一部分 农村商业银行项目总论
总论作为可行性报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
一、农村商业银行项目背景
(一)项目名称
(二)项目的承办单位
(三)承担可行性研究工作的单位情况
(四)项目的主管部门
(五)项目建设内容、规模、目标
(六)项目建设地点
二、项目可行性研究主要结论
在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:
(一)项目产品市场前景
(二)项目原料供应问题
(三)项目政策保障问题
(四)项目资金保障问题
(五)项目组织保障问题
(六)项目技术保障问题
(七)项目人力保障问题
(八)项目风险控制问题
(九)项目财务效益结论
项目总投资万元,其中建设投资万元(其中土建工程费万元、设备购置及安装调试费万元、土地购置及整理费万元、工程建设其他费用万元、基本预备费万元、涨价预备费万元),铺底流动资金万元。项目所需投入总资金万元。
项目建成后,年营业收入万元,年增值税万元、年销售税金及附加万元、年利润总额万元、所得税万元、年税后利润万元,投资利润率,投资利税率,销售利润率,税后投资回收期年,税后内部收益率,盈亏平衡点,年税金总额万元。
(十)项目社会效益结论
(十一)项目可行性综合评价
三、主要技术经济指标表
在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。
四、存在问题及建议
对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
第二部分 农村商业银行项目建设背景、必要性、可行性
这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。
一、农村商业银行项目建设背景
(一)项目政策层面发起背景
1、国家或行业发展规划
2、产业政策
3、技术政策
(二)项目市场层面发起背景
1、市场发展阶段、趋势、特点
2、市场发展前景
(三)项目发起人以及发起缘由
1、公司在技术方面的积累
2、公司在市场方面的积累
3、……
(四)……
二、农村商业银行项目建设必要性
(一)产业发展的要求
(二)市场发展的要求
(三)企业发展的要求
三、农村商业银行项目建设可行性
(一)经济可行性
(二)政策可行性
(三)技术可行性
(四)模式可行性
(五)组织和人力资源可行性
第三部分 农村商业银行项目市场需求分析
市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。
一、XX市场前景(重点)
二、XX市场容量(重点)
三、XX市场竞争格局
四、XX价格现状及预测
五、XX市场主要原材料供应
第四部分 农村商业银行项目产品规划方案
一、农村商业银行项目产品产能规划方案
二、农村商业银行项目产品工艺规划方案
(一)工艺设备选型
(二)工艺说明
(三)工艺流程
三、农村商业银行项目产品营销规划方案
(一)营销战略规划
(二)营销模式
在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性报告中,要对市场营销模式进行详细研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人代销及代销人情况分析
(三)促销策略
……
第五部分 农村商业银行项目建设地与土建总规
一、农村商业银行项目建设地
(一)农村商业银行项目建设地地理位置
(二)农村商业银行项目建设地自然情况
(三)农村商业银行项目建设地资源情况
(四)农村商业银行项目建设地经济情况
(五)农村商业银行项目建设地人口情况
二、农村商业银行项目土建总规
(一)项目厂址及厂房建设
1、厂址
2、厂房建设内容
3、厂房建设造价
(二)土建总图布置
1、平面布置。列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。
2、竖向布置
(1)场址地形条件
(2)竖向布置方案
(3)场地标高及土石方工程量
3、技术改造项目原有建、构筑物利用情况
4、总平面布置图(技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)
5、总平面布置主要指标表
(三)场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
(四)项目土建及配套工程
1、项目占地
2、项目土建及配套工程内容
(五)项目土建及配套工程造价
(六)项目其他辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
第六部分 农村商业银行项目环保、节能与劳动安全方案
在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。
一、农村商业银行项目环境保护
(一)项目环境保护设计依据
(二)项目环境保护措施
(三)项目环境保护评价
二、农村商业银行项目资源利用及能耗分析
(一)项目资源利用及能耗标准
(二)项目资源利用及能耗分析
三、农村商业银行项目节能方案
(一)项目节能设计依据
(二)项目节能分析
四、农村商业银行项目消防方案
(一)项目消防设计依据
(二)项目消防措施
(三)火灾报警系统
(四)灭火系统
(五)消防知识教育
五、农村商业银行项目劳动安全卫生方案
(一)项目劳动安全设计依据
(二)项目劳动安全保护措施
第七部分 农村商业银行项目组织和劳动定员
在可行性报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、农村商业银行项目组织
(一)组织形式
(二)工作制度
二、农村商业银行项目劳动定员和人员培训
(一)劳动定员
(二)年总工资和职工年平均工资估算
(三)人员培训及费用估算
第八部分 农村商业银行项目实施进度安排
项目实施时期的进度安排是可行性报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦称投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时期,这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。
一、农村商业银行项目实施的各阶段
(一)建立项目实施管理机构
(二)资金筹集安排
(三)技术获得与转让
(四)勘察设计和设备订货
(五)施工准备
(六)施工和生产准备
(七)竣工验收
二、农村商业银行项目实施进度表
三、XX剂项目实施费用
(一)建设单位管理费
(二)生产筹备费
(三)生产职工培训费
(四)办公和生活家具购置费
(五)其他应支出的费用
第九部分 农村商业银行项目财务评价分析
一、农村商业银行项目总投资估算
图:项目总投资估算体系
二、农村商业银行项目资金筹措
一个建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:
(一)资金来源
(二)项目筹资方案
三、农村商业银行项目投资使用计划
(一)投资使用计划
(二)借款偿还计划
四、项目财务评价说明&财务测算假定
(一)计算依据及相关说明
(二)项目测算基本设定
五、农村商业银行项目总成本费用估算
图:农村商业银行项目总成本费用估算
(一)直接成本
(二)工资及福利费用
(三)折旧及摊销
(四)工资及福利费用
(五)修理费
(六)财务费用
(七)其他费用
(八)财务费用
(九)总成本费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
(一)销售收入
(二)销售税金及附加
(三)增值税
(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
(一)项目投资现金流估算
图:农村商业银行项目投资现金流估算
(二)项目资本金现金流估算
图:农村商业银行项目现金流估算
九、不确定性分析
在对建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响,以确定项目的可靠性,这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视项目情况而定。
(一)盈亏平衡分析
(二)敏感性分析
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第十部分 农村商业银行项目财务效益、经济和社会效益评价
在建设项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明
一、财务评价
财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数--财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断项目在财务上是否可行。
(一)财务净现值
财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。
如果项目财务净现值等于或大于零,表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平,项目财务上可行。
(二)财务内部收益率(FIRR)
财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。
财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。
一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,项目可行。
(三)投资回收期Pt
投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:
(l)计算公式
动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表,用下列近似公式计算:Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值
(2)评价准则
1)Pt≤Pc(基准投资回收期)时,说明项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;
2)Pt>Pc时,则项目(或方案)不可行,应予拒绝。
(四)项目投资收益率ROI
项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。
ROI≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时,项目在财务上可考虑接受。
(五)项目投资利税率
项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率,计算公式为:
投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%
投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,项目在财务上可考虑接受。
(六)项目资本金净利润率(ROE)
项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。
项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。
(七)项目测算核心指标汇总表
二、国民经济评价
国民经济评价是项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算项目对国民经济的净贡献,评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。
三、社会效益和社会影响分析
在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。
第十一部分 农村商业银行项目风险分析及风险防控
一、建设风险分析及防控措施
二、法律政策风险及防控措施
三、市场风险及防控措施
四、筹资风险及防控措施
五、其他相关粉线及防控措施
第十二部分 农村商业银行项目可行性研究结论与建议
一、结论与建议
根据前面各节的研究分析结果,对项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有:
1、对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见
2、对主要的对比方案进行说明
3、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议
4、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见
5、对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见
6、可行性研究中主要争议问题的结论
二、附件
凡属于项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。
1、项目建议书(初步可行性报告)
2、项目立项批文
3、厂址选择报告书
4、资源勘探报告
5、贷款意向书
6、环境影响报告
7、需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性报告
8、需要的市场预测报告
9、引进技术项目的考察报告
10、引进外资的名类协议文件
11、其他主要对比方案说明
12、其他
三、附图
1、厂址地形或位置图(设有等高线)
2、总平面布置方案图(设有标高)
3、工艺流程图
4、主要车间布置方案简图
5、其它
可行性研究报告 篇44
生猪屠宰加工项目可行性研究报告
生猪屠宰加工项目可行性研究报告
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生猪屠宰加工项目可行性研究报告
第一章 总 论
一、项目提要 1.1 项目名称
某某食品有限公司生猪屠宰加工及熟食制品加工项目
1.2 建设性质:新建
1.3 项目建设单位、法人代表、所有制形式 项目建设单位:某某食品有限公司
法人代表:某某 所有制形式:私营
1.4 建设地点、规模、期限及建设内容
建设地点:本项目为新建工程,建设地点拟建在某某市中台路西段南侧。占地40亩。
建设规模:年屠宰生猪50000头。年产熟食制品1000吨。 建设期限:本项工程计划一年。
主要建设内容:生猪屠宰车间屠宰车间1300平方米,冷库面积500平方米,污水处理站100平方米,待宰间1000平方米,
生猪屠宰加工项目可行性研究报告
办公楼1200平方米。熟食制品加工车间1000平方米,购置安装生产加工设备48台套。
1.5 投资规模及资金构成
本项目总投资2100.2万元,其中固定资产投资1791.3万元,流动资金308.9万元。
1.6 资金筹措
项目总投资2100.2万元。资金全部由企业自筹。 1.7 主要技术经济指标: 见主要技术经济指标表。
主要技术经济指标表
生猪屠宰加工项目可行性研究报告1.8 项目辐射范围及带动能力
本项目建成后,可带动周边乡镇,台吉、大三家、哈尔脑、凉水河、下府等十多个乡镇生猪养殖业的迅速发展,可新增养殖户1300户,安置农村剩余劳力及城市下岗职工20xx人,其中农村剩余劳力1500人,城镇下岗职工500人(养殖户1890人,本项目安置110人)。每个养殖户户均纯收入达3000元。人均纯收入增加1000元,为农村剩余劳力及城镇下岗职工创造了就业岗位和稳定经济收入。 二、可行性研究报告编制依据
1、国家计委颁布的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和
生猪屠宰加工项目可行性研究报告
技术目录、农业部《农业科技发展纲要》(20xx-2010年)
2、某某市《国民经济和社会发展“十一五”计划纲要》
3、《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》。
4、朝阳市关于加快发展畜牧业的'若干规定。
5、《投资项目可行性研究指南》
6、项目单位提供的有关资料
可行性研究报告 篇45
第一章 新型建筑材料的开发、生产与销售项目总论
总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
1.1 新型建筑材料的开发、生产与销售项目背景
1.1.1 新型建筑材料的开发、生产与销售项目名称
1.1.2 项目承办单位
1.1.3 项目拟建地点
1.1.4 项目建设内容
1.1.5 可行性研究报告编制单位
北京华灵四方投资咨询有限责任公司
1.1.6 可行性研究报告编制依据
(1)《中华人民共和国水污染防治法》(1996)
(2)《中华人民共和国节约能源法》(1997)
(3)《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》(20xx)
(4)《中华人民共和国清洁生产促进法》(20xx)
(5)国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)及现行财税制度
(6)《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》
1.2 可行性研究结论
在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、生产规模、厂址、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论。
1.2.1 原材料、燃料和动力供应
1.2.2 厂址
1.2.3 项目工程技术方案
1.2.4 环境保护
1.2.5 工厂组织及劳动定员
1.2.6 项目建设进度
1.2.7 投资估算和资金筹措
1.2.8 项目财务和经济评论
1.2.9 项目综合评价结论
1.3 主要技术经济指标表
在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项日全貌有一个综合了解。 主要技术指标表根据项目有所不同,一般包括:生产规模、全年生产数、全厂总定员,主要原材料、燃料、动力年用量及消耗定额、全厂综合能耗及单位产品综合能耗,全厂占地面积、全员劳动生产率,年总成本、单位产品成本、年总产值、年利税总额、财务内部收益率,借款偿还期,经济内部收益率,投资回收期等。
第二章 .新型建筑材料的开发、生产与销售项目背景和建设的必要性
2.1 新型建筑材料的开发、生产与销售项目提出的背景
2.1.1 国家或行业发展规划
2.1.2 项目发起人和发起缘由
2.2 项目发展概况
2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果
2.2.2 试验试制工作情况
2.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况
2.2.4 项目建议书的编制、提出及审批过程
2.3 投资的必要性
第三章 新型建筑材料的开发、生产与销售项目承办单位情况
3.1 企业简介
3.2 近三年财务状况
3.3 股东构成
3.4 研发团队
3.5 研发成果
第四章 新型建筑材料的开发、生产与销售市场分析
4.1.新型建筑材料的.开发、生产与销售产品应用简介
4.2国内外.市场供需情况的预测;
4.2.1.{行业产能和产量分析
4.2.2主要新型建筑材料的开发、生产与销售生产企业及其产能、技术特点
4.2.3.行业需求总量和增长趋势
4.3.新型建筑材料的开发、生产与销售产品的价格预测;
4.4.产品的市场竞争能力分析;
4.5.产品市场风险分析;
4.6.产品的基本营销模式。
4.6.产品的产能消化的措施。
第五章 生产纲领
5.3 新型建筑材料的开发、生产与销售产品介绍
5.1 生产规模确定
5.2 新型建筑材料的开发、生产与销售产品技术来源
第六章 新型建筑材料的开发、生产与销售项目选址
6.1项目选址原则和基本思路;
6.2项目所在地的自然经济社会状况分析;
6.2.1 地理环境
6.2.2 气象条件
6.2.3 交通条件
6.2.4 经济发展
6.3场址选择(要附上总图);
6.4新型建筑材料的开发、生产与销售项目建设条件。
6.5原材料供应及外部配套条件
第七章 新型建筑材料的开发、生产与销售项目工厂技术方案
7.1 新型建筑材料的开发、生产与销售项目组成
7.2 .生产技术方案
7.2.1 生产工艺流程
7.2.2 组装工艺流程
7.3设备方案
7.3.1 生产流水线基本配置
7.3.2 测试流水产线基本配置
第八章 新型建筑材料的开发、生产与销售项目总图运输及公用工程
8.1 总平面布置原则
8.1.1 设计标准及依据
8.1.2 平面布置原则
8.2 总平面布置
6.2.1 主要车间组成
8.2.2 竖向布置原则及土方工程量
8.2.3 场地雨水
8.2.4 绿化与消防
8.3 建筑与结构设计
8.3.1 建筑设计
8.3.2 结构设计
8.4 公用及动力工程
8.4.1 给排水工程
8.4.2 电气工程
8.4.3 防雷及接地保护
8.4.4 电讯
8.4.5 采暖通风
第九章 节能措施
9.1 新型建筑材料的开发、生产与销售项目所在地能源供应条件
9.1.1 项目使用能源品种的选用原则
9.1.2 项目所在地能源供应条件
9.2 合理用能标准和节能设计规范
9.2.1 相关法律、法规、规划和产业政策
9.2.2 节能标准及技术规定
9.2.3 相关终端用能产品能效标准
9.3 项目能源消耗种类及数量计算
9.3.1 能源消耗种类、来源及其流向
9.3.2 能耗分析
9.4节能措施
9.5 能源管理机构及计量
9.5.1 能源管理机构
9.5.2 节能管理制度
9.5.3 能源计量器具的配备
第十章 环境保护
10.1 设计依据及采用的标准
10.1.1 设计依据
10.1.2 设计原则
10.1.3 采用标准
10.2 建设地区的环境现状
10.3 产污节点
10.4 环境质量标准
10.4.1 大气环境
10.4.2 地表水
10.4.3 声环境
10.5 污染物排放标准
10.5.1 污水
10.5.2 废气
10.5.3 噪声
10.6 环境影响分析
10.6.1 施工期环境影响分析
10.6.2 运营期环境影响分析
10.7 厂区绿化
10.8 环境影响评论结论
第十一章 新型建筑材料的开发、生产与销售项目工厂组织及劳动定员
11.1 工厂组织
11.2 劳动定员及培训
11.2.1 劳动定员
11.2.2 人员培训
11.3 组织结构
11.4 企业理念
第十二章 新型建筑材料的开发、生产与销售项目进度安排
12.1 新型建筑材料的开发、生产与销售项目实施阶段
12.1.1 建立项目实施管理机构
12.1.2 资金筹集安排
12.1.3 施工准备
12.1.4 施工和生产准备
12.1.5 竣工验收
12.2 项目实施进度
第十三章 投资估算与资金筹措
13.1项目总投资估算
13.1.1 建设投资估算
13.1.2 流动资金估算
13.2 资金筹措及使用计划
13.2.1 资金来源
13.2.2 筹资方案
13.2.3 资金使用计划
第十四章 财务与敏感性分析
14.1 财务预测方法及依据
14.2 财务假设
14.3 产品销售收入及税金估算
14.4 产品成本及费用估算
14.5 利润及分配
14.6 财务盈利能力分析
14.6.1 动态分析
14.6.2 静态分析
14.7 项目不确定性分析
第十五章 经济和社会影响分析
15.1 对地方经济的影响
15.2 缓解社会就业压力
15.3 市场高科技地位
第十六章 可行性研究结论与建议
16.1 结论
16.2 建议